2022年君山區(qū)許市鎮(zhèn)部門預(yù)算公開說明
索引號 | 43060018112/2022-1943107 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 君山區(qū)人民政府 | 文 號 | 無 |
生成日期 | 未知 | 公開日期 | 2022-01-24 11:26 | 公開范圍 | 全部公開 |
2022年君山區(qū)許市鎮(zhèn)部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
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。ǘ╉椖恐С
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費
。ǘ叭苯(jīng)費預(yù)算
(三)一般性支出情況
。ㄋ模┱少徢闆r
(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、整體支出績效目標(biāo)表
注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責(zé)
(一)執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機(jī)關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令;
(二)執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展計劃、預(yù)算,管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;
(三)保護(hù)社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn),保護(hù)公民私人所有的合法財產(chǎn),維護(hù)社會秩序,保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;
(四)保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益;
(五)保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣;
(六)保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權(quán)利;
(七)辦理上級人民政府交辦的其他事項。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定,許市鎮(zhèn)政府內(nèi)設(shè)共9個機(jī)構(gòu)。全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是:財政所、經(jīng)管站、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、社會事務(wù)辦、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會事業(yè)綜合服務(wù)中心、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊、社會治安和應(yīng)急管理辦。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
許市鎮(zhèn)政府只有本級,沒有其他預(yù)算單位,因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算 1221.35 萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款 1221.35 萬元,政府性基金預(yù)算撥款 0 萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0萬元,納入專戶管理的非稅收入 0萬元。收入較去年增加 236.44萬元,主要人員增加、工資提檔,項目增多。
。ǘ┲С鲱A(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算 1221.35 萬元,其中:一般公共服務(wù)支出728.92 萬元,社會保障和就業(yè)支出 136.35 萬元,衛(wèi)生健康支出 26.61 萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出 64 萬元,農(nóng)林水支出229萬元,住房保障支出36.64萬元。支出較去年增加236.44萬元,主要是基本支出增加了125.14萬元,項目支出增加了111.3萬元。主要原因是人員增加、工資提檔,項目增多。
2022年預(yù)算公開文檔第三大點(對應(yīng)表 3)、第四大點(對應(yīng)表 7)中的金額和百分比,由于預(yù)算編制時金額明細(xì)到了“分”,而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”,可能導(dǎo)致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 1221.35萬元,其中:一般公共服務(wù)支出728.92萬元,占 59.68%;社會保障和就業(yè)支出 136.35萬元,占 11.16%;衛(wèi)生健康支出26.61萬元,占2.17 %;城鄉(xiāng)社區(qū)支出 64萬元,占 5.24 %;農(nóng)林水支出229萬元,占 18.75 %;住房保障支出36.64萬元,占3%。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 758.05 萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:
人員經(jīng)費661.46萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助;
公用經(jīng)費96.59萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護(hù))費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加96.01萬元,上升15.17%,上升的主要原因為人員增加、工資提檔,人員經(jīng)費和公用經(jīng)費同比增加。
(二)項目支出:2022年本部門項目支出預(yù)算463.3萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等,其中: 村級社區(qū)組織規(guī)范建設(shè)資金及服務(wù)群眾專項經(jīng)費支出 22 萬元,主要用于保障村級社區(qū)組織規(guī)范建設(shè),提高服務(wù)群眾質(zhì)量水平等方面; 村級運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費 支出 207 萬元,主要用于保障村級工作正常運(yùn)行等方面;離任村干部生活補(bǔ)助支出13萬元,主要用于保障離任村干部的基本生活;社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費支出64萬元,主要用于保障社區(qū)工作正常運(yùn)轉(zhuǎn);鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付支出156萬元,主要用于保障鎮(zhèn)屬部門及學(xué)校工作正常運(yùn)轉(zhuǎn);遺屬補(bǔ)助支出1.3萬元,主要用于保障遺屬基本生活;項目支出較上年增加 111 萬元,增加的主要原因是2022年 村級運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費和鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付增加 。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費:2022年本部門機(jī)關(guān)本級的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費 96.59 萬元,比上年預(yù)算增加21.71萬元,上升22.47 %,原因為人員增加、工資提檔,人員經(jīng)費和公用經(jīng)費同比增加。
。ǘ叭苯(jīng)費預(yù)算:2022年本部門機(jī)關(guān)本級“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為8萬元。其中,公務(wù)接待費8萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。與上年基本持平,主要原因是厲行節(jié)約,近兩年沒有增加“三公經(jīng)費”預(yù)算支出。
(三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預(yù)算 0 萬元,擬召開0次會議,人數(shù) 0人次;培訓(xùn)費預(yù)算 3.03 萬元,擬開展2次培訓(xùn),人數(shù)320人次,內(nèi)容為鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作年度總結(jié)會議;2022年度未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預(yù)算0萬元。
。ㄋ模┱少徢闆r:2022年本部門政府采購預(yù)算總額 0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算 0 萬元;工程類采購預(yù)算 0 萬元;服務(wù)類采購預(yù)算 0 萬元。
(五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務(wù)用車 2 輛,其中,機(jī)要通信用車 0 輛,應(yīng)急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,特種專業(yè)技術(shù)用車 2 輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛,其中,機(jī)要通信用車 0 輛,應(yīng)急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。
。╊A(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 1221.35 萬元,其中,基本支出 758.05萬元,項目支出 463.3萬元,具體績效目標(biāo)詳見報表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入。ㄊ/縣)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表(見附件)