2022年君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府部門預算公開說明
索引號 | 43060018112/2022-1943062 | 發(fā)布機構(gòu) | 君山區(qū)人民政府 | 文 號 | 無 |
生成日期 | 未知 | 公開日期 | 2022-01-17 11:05 | 公開范圍 | 全部公開 |
2022年君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府部門預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊
。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A算
。ǘ┲С鲱A算
四、一般公共預算撥款支出
。ㄒ唬┗局С
(二)項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
。ǘ叭苯(jīng)費預算
(三)一般性支出情況
。ㄋ模┱少徢闆r
。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
。╊A算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊
中共君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)黨委、君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府的級別為正科級。鎮(zhèn)黨委、政府主要承擔宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家的路線、方針、政策、法律、法規(guī)和上級黨委、政府的決定、命令、指示,執(zhí)行本級黨代會和人民代表大會的決定、決議,促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入,強化公共服務、著力改善民生,加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定,推進基層民主、促進農(nóng)村和諧的重大任務。鎮(zhèn)黨委是黨在農(nóng)村的基層組織,是黨在農(nóng)村全部工作和戰(zhàn)斗力的基礎(chǔ),是鎮(zhèn)級各種組織和各項工作的領(lǐng)導核心;鎮(zhèn)政府是國家基層政權(quán)組織,領(lǐng)導本行政區(qū)內(nèi)政府工作。主要職責是:
。ㄒ唬┘訌婞h的建設(shè)。加強黨的全面領(lǐng)導,落實基層黨建工作責任制,全面推進黨的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風建設(shè)、紀律建設(shè)。
。ǘ┘訌娊(jīng)濟建設(shè)。編制經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃;優(yōu)化經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境,提供示范引導和政策服務;加強農(nóng)墾資產(chǎn)管理,激活農(nóng)墾經(jīng)濟活力,釋放農(nóng)墾生產(chǎn)力。加強農(nóng)村經(jīng)濟與土地管理和農(nóng)村經(jīng)濟審計、統(tǒng)計工作;指導經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整和推進經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變;因地制宜組織發(fā)展區(qū)域特色經(jīng)濟,促進農(nóng)民增收;大力發(fā)展非公有制經(jīng)濟,推進農(nóng)村市場經(jīng)濟體系建設(shè),著力提升經(jīng)濟發(fā)展的質(zhì)量和水平,不斷提高人民生活水平。
。ㄈ┘訌娚鐣芾。編制社會發(fā)展規(guī)劃;負責區(qū)域內(nèi)的教育體育、科技、文化、衛(wèi)生健康、民政、公安、司法、人武、自然資源等管理工作;負責做好安全生產(chǎn)、應急救援、生態(tài)保護、市場監(jiān)管、糧食安全、社會救助、扶貧助殘、殯葬管理、流動人員管理等工作;推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略,著力優(yōu)化農(nóng)村人居環(huán)境;及時上報和處置重大社情、疫情、險情,保護人民群眾的生命和財產(chǎn)安全;加強農(nóng)村規(guī)劃建設(shè)和財政管理工作;建立防災減災等區(qū)域性、突發(fā)性事件的預防和處置工作機制;負責區(qū)域內(nèi)的社區(qū)和經(jīng)濟組織的管理,發(fā)揮社團、行業(yè)組織和社會中介組織的作用。
(四)提供公共服務。建立健全社會化服務體系;全面推行審批服務“馬上辦、網(wǎng)上辦、就近辦、一次辦”,不斷優(yōu)化辦事創(chuàng)業(yè)和營商環(huán)境;加強農(nóng)田水利、鄉(xiāng)村道路等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);大力發(fā)展教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會事業(yè);組織引導農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè),提供政策、科技、信息、就業(yè)培訓等服務;加強社會保障服務,做好扶貧、庫區(qū)移民、最低生活保障、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險等工作;依法依規(guī)承擔上級部門下放的經(jīng)濟社會管理權(quán)限和行政執(zhí)法事項,承接政務服務事項,提供便捷優(yōu)質(zhì)服務,確保對承接事項直接受理、獨立辦理、全權(quán)行使、落實到位、服務到位。
。ㄎ澹┚S護社會穩(wěn)定。加強社會治安綜合治理,構(gòu)建公共安全防控體系;依法保護各類經(jīng)濟組織和公民的合法權(quán)益;綜合協(xié)調(diào)平安建設(shè)工作,構(gòu)建民間矛盾糾紛調(diào)處體系,做好基層信訪調(diào)解工作,化解社會矛盾,維護社會秩序;抓好法制宣傳和普法教育,增強公民法制意識;加強對違法青少年的幫教轉(zhuǎn)化工作;保護老年人、婦女、兒童和殘疾人的合法權(quán)益。
(六)監(jiān)督執(zhí)法管理。對轄區(qū)內(nèi)各類行政執(zhí)法工作進行統(tǒng)籌協(xié)調(diào),組織開展群眾監(jiān)督和社會監(jiān)督。
(七)加強基層組織管理。加強基層領(lǐng)導班子、干部隊伍和黨員隊伍建設(shè);加強和改進對基層黨組織的領(lǐng)導,指導和幫助村民委員會、社區(qū)居民委員會依法自治,促進村民(社區(qū)居民)委員會的組織建設(shè)和制度建設(shè);充分發(fā)揮工會、共青團、婦聯(lián)、文聯(lián)等群眾團體的橋梁紐帶作用;團結(jié)動員各類單位、社會組織、廣大群眾參與社會治理,為村(居)、鎮(zhèn)發(fā)展服務。
。ò耍┏修k區(qū)委、區(qū)政府及其工作部門交辦的其他事項。
。ǘC構(gòu)設(shè)置
君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府內(nèi)設(shè)機構(gòu) 5個,直屬事業(yè)機構(gòu) 6個。鎮(zhèn)內(nèi)設(shè)機構(gòu)分別是:黨政辦公室、黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、社會治安和應急管理辦公室。
鎮(zhèn)直屬事業(yè)機構(gòu)分別是:政務服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、社會事業(yè)綜合服務中心、退役軍人服務站、環(huán)境衛(wèi)生服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊。
二、部門預算單位構(gòu)成
君山區(qū)錢糧湖鎮(zhèn)人民政府部門只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算 2581.55 萬元,其中,一般公共預算撥款 2581.55 萬元,政府性基金預算撥款 0 萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款 0 萬元,納入專戶管理的非稅收入 0萬元。收入較去年減少 294.83 萬元,主要是厲行節(jié)約壓縮各項支出。
。ǘ┲С鲱A算:2022年本部門支出預算2581.55萬元,其中:一般公共服務支出1082.34萬元,社會保障和就業(yè)支出694.06萬元,衛(wèi)生健康支出48.97萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出349.00萬元,農(nóng)林水支出348.00萬元,住房保障支出59.18萬元。支出較去年減少294.83萬元,主要是厲行節(jié)約壓縮各項支出。
2022 年預算公開文檔第三大點(對應表 3)、第四大點(對應表 7)中的金額和百分比,由于預算編制時金額明細到了“分”,而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”,可能導致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算2581.55萬元,其中:一般公共服務支出1082.34萬元,占41.93%;社會保障和就業(yè)支出694.06萬元,占26.89%;衛(wèi)生健康支出48.97萬元,占1.9%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出349萬元,占13.52%;農(nóng)林水支出348.00萬元,占13.48%;住房保障支出59.18萬元,占2.29%。具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預算數(shù)1662.55萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:
人員經(jīng)費1523.17萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;
公用經(jīng)費139.38萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加4.17萬元,上升0.25%,上升的主要原因為工資及政府績效獎勵提標。
。ǘ╉椖恐С觯2022年本部門項目支出預算919.00萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括村級社區(qū)組織規(guī)范建設(shè)資金及服務群眾專項經(jīng)費42.00萬元, 村級運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費306.00萬元, 離任村干部生活補助27.00萬元, 錢糧湖城建環(huán)衛(wèi)經(jīng)費100.00萬元, 社區(qū)運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費249.00萬元, 鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付195.00萬元;項目支出較上年減少299.00萬元,減少的主要原因是項目資金的減少。
五、政府性基金預算支出
2022年本部門政府性基金支出預算0萬元。
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費:2022年本部門機關(guān)運行經(jīng)費139.38萬元,比上年預算減少167.36萬元,下降120.07%,主要原因:貫徹落實黨中央、國務院決策部署,樹立過“緊日子”思想,堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約優(yōu)良作風嚴格圧減一般性支出。
。ǘ叭苯(jīng)費預算:“2022年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為89.10萬元,其中,公務接待費89.10萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少 45.36 萬元,主要原因:貫徹落實黨中央、國務院決策部署,樹立過“緊日子”思想,堅持艱苦奮斗、勤儉節(jié)約優(yōu)良作風嚴格圧減一般性支出。 。
(三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預算10.00萬元,擬召開3次會議,人數(shù)600人,內(nèi)容為鎮(zhèn)人大會議、經(jīng)濟工作會議、黨代會;培訓費預算14.01萬元,擬開展18次培訓,人數(shù)為538人,內(nèi)容為農(nóng)業(yè)知識講座、龍蝦養(yǎng)殖培訓、貧困戶技能培訓;擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預算0萬元。
。ㄋ模┱少徢闆r:2022年本部門政府采購預算總額0 萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0 輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
。╊A算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為 2581.55 萬元,其中,基本支出 1662.55 萬元,項目支出 919.00 萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入。ㄊ/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表(見附件)