區(qū)發(fā)展改革和工業(yè)信息化局2017年部門決算情況公開

        來源: 君山區(qū)發(fā)展改革和工業(yè)信息化局 瀏覽量:1次  字體:
        索引號 jsgxj/2018-1435924 發(fā)布機構(gòu) 發(fā)改工信局 文 號
        統(tǒng)一登記號 未知 信息狀態(tài) 公開方式 主動公開
        生成日期 2018-11-07 公開日期 2018-11-07 10:17 公開范圍 全部公開

        一、主要職能

        發(fā)改和工信局作為政府的組成部門,是綜合研究擬訂經(jīng)濟和社會發(fā)展政策,進行總量平衡,指導(dǎo)總體經(jīng)濟體制改革的宏觀調(diào)控部門。主管全區(qū)發(fā)改、統(tǒng)計、物價、工信四線工作。發(fā)改和工信局設(shè)9個職能股(室)辦公室、法規(guī)與稽查股、綜合發(fā)展股、項目管理辦公室、綜合統(tǒng)計股、價格和收費管理股、經(jīng)濟運行和工業(yè)化股、中小企業(yè)和技術(shù)進步股、資源電力股。

        二、部門決算單位構(gòu)成

        從決算單位構(gòu)成看,岳陽市君山區(qū)發(fā)展改革和工業(yè)信息化局決算包括局機關(guān)本級決算,沒有納入本部門2018年部門決算編制范圍的二級決算單位。

        三、部門收支概況

        (一)2017年度收入支出決算總體情況

        2017年總收入936.46萬元。比上年增加8.75%?傊С942.90萬元,比上年增加9.5%。

        (二)收入決算情況:2017年收入936.46萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入936.46萬元,比上年增加22.24%。增加原因是本年度項目增多。

        (三)支出決算情況:2017年支出942.9萬元,其中:一般公共服務(wù)支出625.50萬元,比上年增加26.78%,科學(xué)技術(shù)支出73.1萬元,比上年增加66.88%。.資源勘探信息等支出81.9萬元,比上年減少61.7%,。

        四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

        2017年度財政撥款總收入936.46萬元,比上年增加8.75%,一般公共預(yù)算財政撥款收入936.46萬元。財政撥款總支出942.9萬元,比上年增加9.5%,一般公共預(yù)算財政撥款支出942.9萬元。

        五、一般公共預(yù)算撥款概況

        (一)2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況

        2017年一般公共預(yù)算撥款收入936.46萬元。比上年增加8.75%。一般公共預(yù)算撥款支出942.9萬元,比上年增加9.5%。

        (二)2017年一般公共預(yù)算撥款收入936.46萬元,其中:用于基本支出的收入574.95萬元,用于項目支出的收入367.95萬元。增(減)原因。

        (三)2017年一般公共預(yù)算撥款支出942.9萬元;局С觯268.52萬元,其中:工資福利支出296.01萬元,商品和福利支出266.55萬元,對個人和家庭補助支出3.24萬元。項目支出:367.95萬元。與2016年增加31.15萬元。增加原因是項目增加。

        六、“三公”經(jīng)費決算情況

        2017年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為62.12萬元,決算數(shù)為26.29萬元.其中:公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算數(shù)為11.09萬元,決算數(shù)為2.24萬元(公務(wù)用車運行費預(yù)算數(shù)為11.09萬元,決算數(shù)為2.24萬元,公務(wù)車輛保有0輛),公務(wù)接待費預(yù)算數(shù)為50.22萬元,決算數(shù)為24.05萬元,公務(wù)接待375批3000人次。

        2017年“三公”經(jīng)費決算比2016年減少13.44萬元,發(fā)改和工信局按照中央、省和市委市政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。

        七、政府性基金決算

        1、沒有政府性基金決算:發(fā)改和工信局2017年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

        八、其他重要事項的情況說明

        (一)機關(guān)(事業(yè))運行經(jīng)費

        2017年區(qū)發(fā)展改革和工業(yè)信息化局運行經(jīng)費財政撥款決算268.83萬元。與2016年增48.44萬元。增加原因是項目增加。

        (二)政府采購情況

        2017年發(fā)改和工信局無政府采購。

        (三)國有資產(chǎn)占有使用情況

        無公車和大型設(shè)備:發(fā)改和工信局無公務(wù)用車和單位價值200萬元以上的大型設(shè)備。

        九:相關(guān)的名稱解釋。

        如: 基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括人員支出和公用支出。

        項目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的各項支出。

        “三公”經(jīng)費:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費支出。其中,因公出國(境)費反映單位因公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位因公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

        機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。


        附件點擊下載:2017年發(fā)改工信局決算公開表.XLS

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