歸檔時間:2022-04-13

        2019年財政預算編制情況匯報

        編稿時間: 2019-04-16 11:34 來源: 君山區(qū)財政局 瀏覽量:1次 作者: 字體:

        關于君山區(qū)2019年財政預算細化方案(草案)

        編制情況的報告

        君山區(qū)財政局局長   廖鈳珉

        ----2019年3月28日在區(qū)人大常委會第16次會議上

        主任、各位副主任、各位委員:

        我受區(qū)人民政府委托,向本次人大常委會報告2019年財政預算細化方案(草案)編制情況,請予審議。

        根據我區(qū)實際情況,本年編制了一般公共預算、政府性基金預算和社會保險基金預算三本預算,將國有資本經營預算并入一般公共預算中安排。下面將政府預算的編制情況匯報如下:

        一、一般公共預算編制情況

        (一)收入預算

        綜合考慮宏觀經濟運行、全區(qū)經濟社會發(fā)展目標任務和國家減稅降費等因素,2019年財政收入按6.5%的增幅測算,預期目標為51815萬元,比上年完成數增加3162萬元。

        分級次情況:上劃收入19925萬元,增長8.7%;區(qū)級收入31890萬元,增長5.1%。

        分部門情況:稅務部門41715萬元,增長8.4%(比上年完成數增加3225萬元);財政部門10100萬元,下降0.6%。

        稅比情況:一是按地方財政收入口徑測算,稅比為64.9%,比上年提高了2.1個百分點。二是按財政總收入口徑測算,稅比為78.4%,比上年提高了1.6個百分點。

        2019年是全省“財政收入質量三年提升行動計劃”的最后一年,預計省里對非稅收入還會下達壓減任務。但目前非稅收入限額尚未下達,暫按上年完成數測算非稅收入計劃。

        (二)可用財力測算

        預計一般公共預算可用財力105820萬元,比上年預算數增加13894萬元,增長15%。具體明細是:

        1.區(qū)級收入形成可用財力23568萬元(比上年預算增加3770萬元,增長19%)。其中:①稅務部門收入形成財力21790萬元,比上年增加3770萬元。②財政部門收入形成財力1778萬元(非稅收入統(tǒng)籌款600萬元、經營田收入1078萬元、公車平臺公務用車收入100萬元),與上年預算持平。

        2.上級補助財力36161萬元(比上年增加1846萬元,增長5.4%)。具體是:①返還性收入3765萬元,比上年增加737萬元(今年將成品油價格和稅費改革稅收返還304萬元納入預算、營改增返還收入增加433萬元)。②一般性轉移支付32396萬元,比上年增加1109萬元(均衡性轉移支付增加1109萬元)。

        3.上年結余429萬元(2018年營改增返還收入增加額),比上年減少3876萬元(主要是一次性收入跨年安排)。

        4.調入資金4.15億元,比上年增加12423萬元。

        5.預計本年新增上級補助資金6000萬元,其中,預計新增轉移支付2000萬元,預計新增一般債券收入4000萬元。

        6.上解支出1838萬元,比上年增加269萬元。

        (三)支出預算

        根據部門預算審核匯總情況,擬安排一般公共預算支出10.58億元。主要支出安排情況是:

        1.保工資支出49551萬元,占支出預算的46.8%。主要支出項目是:基本工資12583萬元,津補貼和績效工資14111萬元,政府績效考核獎勵11513萬元(2019年按人平1.6萬元測算),鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補貼445萬元,公車改革補貼596萬元,2018年綜治獎勵1504萬元,住房公積金2365萬元,機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費4066萬元,機關事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費2159萬元,工傷保險和失業(yè)保險209萬元。

        2.保運轉支出4688萬元,占支出預算的4.4%。主要支出項目是:辦公費1580萬元,會議費190萬元,政法公用經費保障1799萬元,接待費80萬元,機關食堂及水電費212萬元,公車平臺運行管理費471萬元,計提工會經費311萬元等。

        3.保民生支出19365萬元,占支出預算的18.3%。主要支出項目是:計生經費446萬元,醫(yī)療衛(wèi)生支出871萬元,遺屬生活困難補助60萬元,教育經費2596萬元,財政對養(yǎng)老保險基金的補助3962萬元,財政對職工醫(yī)療保險基金的補助345萬元,城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險區(qū)級配套2280萬元,民政資金777萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉移支付1249萬元,水利事業(yè)專項資金620萬元,交通事業(yè)專項資金684萬元,住建系統(tǒng)專項資金2272萬元,社區(qū)運轉保障經費649萬元,村級運轉保障經費1044萬元,農業(yè)保險120萬元,糧食儲備等工作經費171萬元,精準扶貧資金1004萬元等。

        4.促發(fā)展支出11300萬元,占支出預算的10.7%。主要支出項目是:項目建設前期經費800萬元,稅收征管經費1550萬元,財源建設資金500萬元,文化旅游產業(yè)發(fā)展資金600萬元,財政投資評審費140萬元,政府投資建設項目審計140萬元,創(chuàng)建公共文化示范區(qū)90萬元,生態(tài)環(huán)境與文明創(chuàng)建228萬元,美麗鄉(xiāng)村建設4375萬元(主要用于農業(yè)綜合開發(fā)、鄉(xiāng)村振興、環(huán)保整治、農產品質量安全等),政府門戶網站和電子政務外網運行維護225萬元,安全生產隱患整治200萬元,鄉(xiāng)鎮(zhèn)切塊審批經費1500萬元,第三次國土調查經費572萬元,2018年年終考評獎勵資金310萬元等。

        5.促和諧支出5872萬元,占支出預算的5.5%。主要支出項目是:處理疑難信訪問題160萬元,應急經費180萬元,村級平安創(chuàng)建60萬元,禁毒專項40萬元,債務還本付息5432萬元。

        6.農歷年前預撥經費4402萬元,占支出預算的4.2%。主要支出項目是:年底大系統(tǒng)解困1621萬元,環(huán)境整治1430萬元,送溫暖活動慰問328萬元等。

        7.預備費1100萬元,占支出預算的1%。預算法規(guī)定按本級一般公共預算支出的1%——3%設置預備費。

        8.消化往來5276萬元,占支出預算的5%。

        9.部門專項工作經費4266萬元,占支出預算的4%。

        二、政府性基金預算編制情況

        (一)收入預算

        結合“旱改水”指標交易、“空心房”整治土地收入和土地出讓情況,預計2019年政府性基金預算收入19.06億元(土地出讓收入7.03億元,“旱改水”和“空心房”整治土地收入12億元,城市基礎設施配套費收入300萬元)。

        (二)支出預算

        根據政府性基金“以收定支”的原則,相應安排支出19.06億元。主要支出安排情況是:①土地出讓金安排的支出7.03億元(其中返還支出6.65億元,計提廉租住房支出3800萬元,計提農土開發(fā)支出35萬元);②重點項目建設支出3.73億元;③“空心房”整治1.2億元;④基本建設支出1.33億元;⑤“旱改水”成本1.5億元;⑥專項債券利息803萬元;⑦市政應急維護300萬元;⑧國有土地確權頒證125萬元;⑨調出資金4.15億元。

        三、社會保險基金預算編制情況

        (一)收入預算

        2019年,全區(qū)社會保險基金預算收入8.87億元,加上基金滾存結余9.74億元,收入合計18.61億元。

        (二)支出預算

        預計全區(qū)社會保險基金支出11.9億元,年末滾存結余6.71億元。

        四、預算編制的特點

        從我區(qū)本年財政收支情況看,一般公共預算存在較大的缺口,需從政府性基金預算的“旱改水”土地收入中調入4.15億元來平衡一般公共預算。在財力缺口巨大的前提下,我們更要堅持樹立“過緊日子”的思想,嚴格控制行政經費等一般性支出,將有限的財力更多地用于“三!狈矫,原則上沒有政策要求的支出項目不予追加預算。全年預算編制體現了以下三個特點:

        1.收入質量得到提升。為進一步提高收入質量,壓減非稅收入比重,將本年的財政收入增量部分3162萬元全部納入了稅收收入計劃,稅務部門的增幅達到了8.4%,地方收入的稅比提高了2.1個百分點。

        2.人員經費足額預算。2019年保工資支出比上年增加4433萬元,按政策要求保障了財政供養(yǎng)人員的工資福利支出。一是基本工資提標。根據中央要求,自2018年7月起,將在職人員和離休人員的基本工資月人平增資300元足額納入預算安排。二是津補貼得到保障。全額編制人員和退休人員由財政足額保障,差額編制人員的保障標準大幅度提高。三是政府績效獎勵提標。在上年人平1.2萬元的基礎上再增加4000元,達到人平1.6萬元。四是社保繳費據實安排。養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、住房公積金、工傷保險等社保繳費按照工資總額全額計提安排。

        3.民生支出保障有力。堅持以人為本、民生優(yōu)先,全面落實各項民生政策,2019年民生支出預算比上年增加1550萬元。一是加大教育投入力度。將班主任津貼140萬元和教師體檢經費96萬元納入預算。二是足額保障計生獎扶資金。將農村獎勵扶助100萬元和城鎮(zhèn)獨生子女父母獎勵192萬元納入預算。三是村級運轉保障經費提標。全區(qū)村級運轉保障經費增加47萬元、社區(qū)運轉保障經費增加22萬元,11個建檔立卡貧困村(社區(qū))補助經費增加11萬元。四是加大衛(wèi)生惠民投入。將免費孕前優(yōu)生和新生兒遺傳病篩查經費50萬元納入預算,城鄉(xiāng)居民醫(yī)保區(qū)級配套增加270萬元等。五是殘疾人兩項補貼提標增加預算34萬元。六是增加城區(qū)管理投入。增加圖審費180萬元,增加垃圾轉運經費200萬元,安排購置垃圾轉運車和城管執(zhí)法車經費100萬元。

        五、存在的困難和壓力

        1.穩(wěn)增長的壓力。一是國家減稅降費的政策因素。增值稅稅率下調、個人所得稅起征點提高、小微企業(yè)普惠性減稅政策、部分行政事業(yè)性收費取消等政策的落實,預計減收1500萬元。二是稅源有缺口。據稅務部門初步調查,預計全年稅源缺口在6000萬元左右。三是非稅收入存在缺口。非稅收入征收數與計劃數存在缺口2000萬元。四是政府性基金收入來源不穩(wěn)定。受國家政策和市場行情的影響,政府性基金預算的“旱改水”土地收入實現的不確定性因素很多,財政預算的順利執(zhí)行存大較大風險。五是政府性投資放緩的后續(xù)效應。按照全省政府性投資項目“停、緩、調、撤”的要求,以政府為投資主體的區(qū)內重點工程監(jiān)管更加嚴格,多數項目前期評審、招投標、開工等環(huán)節(jié)普遍進度慢,稅收難以實現。

        2.保平衡的壓力。在收入增長有限的情況下,剛性支出不斷增加。一是民生配套支出持續(xù)增長。如教育投入、公衛(wèi)和城鄉(xiāng)居民醫(yī)保區(qū)級配套、農墾企業(yè)職工養(yǎng)老保險繳費區(qū)級配套等。二是人員待遇不斷提高。如為了縮小和中心城區(qū)“同城不同待遇”的差距,2019年政府績效獎勵再增加人平4000元等。三是支持打好“三大攻堅戰(zhàn)”的經費保障。精準扶貧、環(huán)保整治和政府性債務還本付息支出給財政增加了較大的保障壓力。

        六、后段工作措施

        1.依法加強收入征管。積極推進減稅降費和“放管服”改革,全面落實減稅降費政策。加強收入分析,發(fā)揮財稅庫銀聯動作用。強化年度考核,形成工作合力。進一步落實征管任務、強化責任,以財源建設、稅源監(jiān)控為抓手,鞏固主體財源、培育新興財源、優(yōu)化財源結構,特別是力爭土地收入實現歷史性突破,努力促進財政收入穩(wěn)步增長。

        2.強化預算剛性約束。年度財政預算,是在采取“二上二下”部門預算基礎上,經過區(qū)委、政府、人大相關會議審議后確定的具有法律效力的正式文本。要切實做到“有預算不超支,無預算不列支。”對確需申請預算追加的情況,嚴格按照規(guī)定的審批程序辦理,逐步將財政決算超預算額度控制在較小幅度內。

        3.全力保障重點支出。按照有保有壓、科學化、精細化管理的要求,嚴格控制新增一般性支出,優(yōu)化支出結構,集中財力保民生、保重點。按照“保工資、保運轉、;久裆钡囊螅瑑(yōu)先保障教育、醫(yī)療、社保、就業(yè)、優(yōu)撫、低保、社救等民生支出資金需求。

        4.助推打好“三大攻堅戰(zhàn)”。把防范化解地方政府債務風險放在更加突出的位置,嚴格執(zhí)行預算法、中共中央、國務院、省委、省政府和市委、市政府系列文件精神,全力做好防范化解債務風險各項工作,并協調城投公司將土地收入結合債務到期情況做好還本付息的計劃。加大精準扶貧的資金保障,嚴格執(zhí)行現行扶貧標準,強化扶貧資金整合,提高整合深度和質量,實施扶貧資金績效管理。積極籌措落實資金,支持打好污染防治重大戰(zhàn)役,全力保障“最美長江岸線”、“農村清潔行動集中攻堅”等環(huán)保整治項目的資金需求。

        5.積極向上爭資爭項。堅持把爭取上級支持作為化解當前財政困難的有效途徑,與相關部門配合,加大項目資金申報和跟蹤力度,積極向上匯報君山的特殊區(qū)情,努力爭取省市財政在政策、資金和項目等方面對我區(qū)更大的支持。

        6.全面深化財稅改革。強化“四本”預算,推進全口徑預算管理。深化部門預算改革,推進政府收支分類改革。加強政府性債務管理,落實限額管理、預算管理,健全完善借、用、管、還一體化的政府債務管理機制。積極推進國庫集中支付電子化改革和鄉(xiāng)鎮(zhèn)國庫集中支付上線工作。積極推進污水處理3P項目建設,組織物有所值評價、財政承受能力論證“兩評估”評審工作。繼續(xù)穩(wěn)妥做好政府預決算公開工作,督促區(qū)直部門和鄉(xiāng)鎮(zhèn)通過政府門戶網站公開部門預決算和“三公”經費預決算信息。

        主任、各位副主任、各位委員,2019年是財稅改革的關鍵之年,人員經費提標以及保障和改善民生、促進區(qū)域經濟增長等方面的增支壓力非常大,財政收支矛盾相當突出。面對減收增支的諸多困難和壓力,財稅部門將在區(qū)委、區(qū)政府的正確領導下,在區(qū)人大的監(jiān)督支持下,奮發(fā)進取,扎實工作,為“打造洞庭生態(tài)明珠、建設現代濱江新區(qū)”做出積極的貢獻。

        以上報告,敬請審議。

         

        附件點擊下載:君山2019年地方財政預算公開表.xlsx

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