岳陽(yáng)市君山區(qū)林業(yè)局2018年部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 君山區(qū)林業(yè)局概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 君山區(qū)林業(yè)局2018年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 此表為空表
九、政府采購(gòu)情況公開(kāi)表 此表為空表
第三部分 君山區(qū)林業(yè)局2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分 名稱(chēng)解釋
第五部分 附件
第一部分 君山區(qū)林業(yè)局概況
一、部門(mén)職責(zé)
1.主要負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行國(guó)家林業(yè)方針、政策和法律法規(guī),研究擬訂我區(qū)森林生態(tài)環(huán)境建設(shè)、森林資源保護(hù)和國(guó)土綠化的具體辦法和措施并組織實(shí)施 ;
2.負(fù)責(zé)組織開(kāi)展植樹(shù)造林和封山育林工作;
3.指導(dǎo)國(guó)有林場(chǎng)、基層林業(yè)工作機(jī)構(gòu)的建設(shè)和管理;
4.負(fù)責(zé)全區(qū)森林資源管理;
5.負(fù)責(zé)陸生野生動(dòng)植物資源的保護(hù)和合理開(kāi)發(fā)利用;
6.負(fù)責(zé)全區(qū)森林防火工作;
7.負(fù)責(zé)全區(qū)森林病蟲(chóng)害防治和檢疫工作;
8.負(fù)責(zé)全區(qū)濕地保護(hù)與監(jiān)測(cè)工作;
9.負(fù)責(zé)指導(dǎo)各類(lèi)商品林和風(fēng)景林及林木花卉的發(fā)展與培育;
10.負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)林業(yè)科技宣傳及推廣工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
本單位內(nèi)設(shè)辦公室、政工計(jì)財(cái)股、營(yíng)林股、林政資源股、林業(yè)發(fā)展改革股共5個(gè)股室,全額撥款人員20人,退休人員3人。
(二)決算單位構(gòu)成。
岳陽(yáng)市君山區(qū)林業(yè)局部門(mén)決算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)決算一個(gè)單位,無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)預(yù)算單位。
第二部分 君山區(qū)林業(yè)局2018年度部門(mén)決算表(見(jiàn)附件:2018年度岳陽(yáng)市君山區(qū)林業(yè)局部門(mén)決算公開(kāi)表格)
第三部分 君山區(qū)林業(yè)局2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計(jì)4,862.04萬(wàn)元,與2017年相比,收、支總計(jì)增加2839.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)140.43%。主要原因是我區(qū)高度重視生態(tài)建設(shè),區(qū)財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)綠化投入大幅度增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年收入4,862.04萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入4862.04萬(wàn)元,比上年增加140.43%。占本年總收入100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)4,862.04萬(wàn)元,其中:基本支出229.2萬(wàn)元,占本年總支出4.71%。項(xiàng)目支出4632.84萬(wàn)元,占本年總支出95.29%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4862.04萬(wàn)元,與2017年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加2839.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)140.43%。主要原因同樣是我區(qū)高度重視生態(tài)建設(shè),區(qū)財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)綠化投入大幅度增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出4862.04萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比,比上年增加2840萬(wàn)元,增加140.43%。主要原因也是我區(qū)高度重視生態(tài)建設(shè),區(qū)財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)綠化投入大幅度增加,我局積極認(rèn)真實(shí)施城鄉(xiāng)綠化項(xiàng)目,當(dāng)年完成全部投資。
(二)一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出4862.04萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出56.92萬(wàn)元,占1.17%。公共安全支出105.95萬(wàn)元,占2.18%。教育支出280萬(wàn)元,占5.76%。節(jié)能環(huán)保支出3514.46萬(wàn)元,占72.28%。農(nóng)林水支出894.71萬(wàn)元,占18.4%。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出10萬(wàn)元,占0.21%。
(三)一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為1364.09萬(wàn)元,支出決算為4,862.04萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的356.43%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是區(qū)財(cái)政根據(jù)區(qū)政府大力實(shí)施生態(tài)建設(shè)的要求,調(diào)整我局年初預(yù)算,其中:一是當(dāng)年增加城鄉(xiāng)綠化財(cái)政投入資金1997.95萬(wàn)元;二是區(qū)財(cái)政2017年暫借給我局用于城鄉(xiāng)綠化項(xiàng)目的資金1500萬(wàn)元也于2018年調(diào)整為財(cái)政撥款支出。我局2018年完成全部投資,因此支出決算數(shù)要大于年數(shù)預(yù)算。
按經(jīng)濟(jì)分類(lèi):工資福利支出161.11萬(wàn)元,比上年增加47.67%。商品和服務(wù)支出59.18萬(wàn)元,比上年減少2.32%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.91萬(wàn)元,比上年增加91.74%。項(xiàng)目支出4632.84萬(wàn)元,比上年增加150.71%。其中:商品和服務(wù)支出1504.29萬(wàn)元,比上年增加1195.78%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助141.5萬(wàn)元,比上年減少50.47%。其他資本性支出2902.05萬(wàn)元,比上年增加223.35%。對(duì)企業(yè)補(bǔ)助85萬(wàn)元,比上年減少84.51%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
岳陽(yáng)市君山區(qū)林業(yè)局2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出229.2萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款總額的4.71%,較上年度增加31.47%。其中:
人員經(jīng)費(fèi)170.02萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的74.18%,主要包括:按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;
公用經(jīng)費(fèi)59.18萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出的25.82%,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為11.50萬(wàn)元(其中:公務(wù)接待6萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.50元),支出決算數(shù)為9.95萬(wàn)元,較年初預(yù)算節(jié)約13.48%(其中:公務(wù)接待費(fèi)節(jié)約10.83%、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)節(jié)約2.73%),決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)為9.95萬(wàn)元,較上年度減少35.85%,其中公務(wù)接待費(fèi)減少44.72%、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少21.2%。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況如下:公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù)為4.61萬(wàn)元,占46.33%,公務(wù)用車(chē)保有量1輛。公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為5.34萬(wàn)元,占53.67%。公務(wù)接待75批次696人次。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元。因公出國(guó)費(fèi)用0萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2017年減少5.56萬(wàn)元,較上年節(jié)約的主要原因?yàn)槲覇挝话凑罩醒、省委、省政府等要求,厲行?jié)約,嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
我局高度重視2018年度預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)工作,專(zhuān)門(mén)成立了領(lǐng)導(dǎo)小組和績(jī)效自評(píng)工作組,根據(jù)區(qū)財(cái)政局要求認(rèn)真開(kāi)展自評(píng)工作,2019年7月完成了全部績(jī)效自評(píng)工作,通過(guò)了區(qū)財(cái)政局的審核并在區(qū)政府門(mén)戶網(wǎng)公開(kāi)。
(二)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
我局全面完成了2018年度各項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)目標(biāo)任務(wù),完成率100%。
(三)以部門(mén)為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
本部門(mén)本年預(yù)算配置控制較好,財(cái)政供養(yǎng)人員控制在預(yù)算編制以內(nèi);“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額較上年減少;預(yù)算資金按規(guī)定管理使用,切實(shí)有效的執(zhí)行了內(nèi)部財(cái)經(jīng)管理制度和各項(xiàng)內(nèi)部控制管理制度;財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目資金績(jī)效取得了城鄉(xiāng)綠化全面提升、涉林環(huán)保整治高效推進(jìn)、林業(yè)資源管理從嚴(yán)從緊的良好效果。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2018年岳陽(yáng)市君山區(qū)林業(yè)局機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算59.18萬(wàn)元。比2017年減少1.4萬(wàn)元。主要原因是:我局認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,主要是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比上年度有所節(jié)約。
(二)政府采購(gòu)支出情況
本年度政府采購(gòu)無(wú)實(shí)際采購(gòu)額。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有情況
本單位年末共有車(chē)輛1輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出(類(lèi)):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商工商聯(lián)事務(wù)、群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
公共安全支出(類(lèi)):是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊(duì)的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
教育支出(類(lèi)):是指用于政府教育事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
節(jié)能環(huán)保支出(類(lèi)):是指用于節(jié)能環(huán)保支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
農(nóng)林水支出(類(lèi)):是指用于農(nóng)林水事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類(lèi)):是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資;基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類(lèi)手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi):反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車(chē)船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
專(zhuān)用材料費(fèi):反映單位購(gòu)買(mǎi)日常專(zhuān)用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材,農(nóng)用材料,獸醫(yī)用品,實(shí)驗(yàn)室用品,專(zhuān)用服裝,消耗性體育用品,專(zhuān)用工具和儀器,藝術(shù)部門(mén)專(zhuān)用材料和用品,廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi):反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi):反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
第五部分 附件
附件:2018年度岳陽(yáng)市君山區(qū)林業(yè)局部門(mén)決算公開(kāi)表格
附件點(diǎn)擊下載:2018年度岳陽(yáng)市君山區(qū)林業(yè)局部門(mén)決算公開(kāi)表格.XLS