2019年度共青團(tuán)岳陽市君山區(qū)委員會(huì)部門決算情況公開說明

        編稿時(shí)間: 2020-08-25 09:57 來源: 君山區(qū)政府門戶網(wǎng)站 瀏覽量:1次  字體:

        目 錄

        第一部分共青團(tuán)岳陽市君山區(qū)委員會(huì)概況

        一、部門職責(zé)

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

        第二部分2019年度部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

        八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        第三部分2019年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        二、收入決算情況說明

        三、支出決算情況說明

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

        七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

        八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

        九、預(yù)算績效情況說明

        十、其他重要事項(xiàng)情況說明

        第四部分名詞解釋

        第五部分附件

        第一部分

        共青團(tuán)岳陽市君山區(qū)委員會(huì)概況

        一、部門職責(zé)

        領(lǐng)導(dǎo)全區(qū)共青團(tuán)、少先隊(duì)工作,對全區(qū)青少年社團(tuán)組織進(jìn)行指導(dǎo)和管理;負(fù)責(zé)全區(qū)團(tuán)的組織建設(shè);認(rèn)真研究和把握新形勢下青年工作的規(guī)律,積極探索組織、引導(dǎo)、服務(wù)、聯(lián)系青年的新途徑,充分發(fā)揮共青團(tuán)作為黨的助手和后備軍、黨聯(lián)系青年群眾的橋梁紐帶作用;完成領(lǐng)導(dǎo)和上級交辦的其它事項(xiàng)。

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

        (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

        共青團(tuán)岳陽市君山區(qū)委員會(huì)設(shè)置1個(gè)綜合性辦公室,承辦各項(xiàng)工作, 根據(jù)三定方案核定行政編制2名,其中書記1名,副書記1名。

        (二)決算單位構(gòu)成。

        共青團(tuán)岳陽市君山區(qū)委員會(huì)單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:區(qū)團(tuán)委本級決算,沒有二級單位。

        第二部分

        共青團(tuán)岳陽市君山區(qū)委員會(huì)2019年度

        部門決算表(見附表)

        第三部分

        共青團(tuán)岳陽市君山區(qū)委員會(huì)2019年度

        部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        2019年度收、支總計(jì)40.26萬元,與2018年相比,收、支總計(jì)增加0.46萬元,增長1.15%。主要原因是2019年社保費(fèi)用納入財(cái)政預(yù)算。

        二、收入決算情況說明

        本年收入合計(jì)40.26萬元,其中:財(cái)政撥款收入40.26萬元,占100%。

        三、支出決算情況說明

        本年支出合計(jì)40.26萬元,其中:基本支出32.34萬元,占80.33%。項(xiàng)目支出7.93萬元,占19.7%。

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

        2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)40.26萬元,與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加0.46萬元,增長1.15%。主要原因是2019年社保費(fèi)用納入財(cái)政預(yù)算。

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

        (一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

        2019年度財(cái)政撥款支出40.26萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2018年度相比,財(cái)政撥款支出增加0.46萬元,增長1.15%,主要原因是2019年社保費(fèi)用納入財(cái)政預(yù)算。

        (二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

        2019年度財(cái)政撥款支出40.26萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出36.58萬元,占90.86%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出1.65萬元,占4.1%;衛(wèi)生健康(類)支出0.89萬元,占2.21%;住房保障(類)支出1.14萬元,占2.83%。

        (三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

        2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為39.12萬元,支出決算為40.26萬元,完成年初預(yù)算的102.91%。比年初預(yù)算增加1.14萬元,主要是一般公共服務(wù)(類)支出中群眾團(tuán)體事務(wù)支出年中追加。其中(按經(jīng)濟(jì)科目分類):

        1、工資福利支出15.41萬元,上年決算數(shù)為6.52萬元,比上年增加136.35%。

        2、商品和服務(wù)支出23.18萬元,上年決算數(shù)為33.28萬元,比上年增加43.57%。

        3、資本性支出1.67萬元,上年無資本性支出決算數(shù),比上年增加1.67萬元。 

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

        2019年度財(cái)政撥款基本支出32.34萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)13.01萬元,占基本支出的40.23%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)19.33萬元,占基本支出的59.77%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

        七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

        (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

        “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.24萬元,支出決算為   2.29萬元,完成預(yù)算的70.68%,其中:

        因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,與上年持平。

        公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3.24萬元,支出決算為2.29萬元,完成預(yù)算的70.68%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

        與上年相比減少0.01萬元,減少0.43%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,全年支出比上年有所壓減。

        公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,與上年持平。

        (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

        2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.29萬元,占100 %,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%。其中:

        1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

        2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.29萬元,全年共接待來訪團(tuán)組71個(gè)、來賓580人次,主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

        3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,截止2019年 12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

        八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

        2019年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。九、預(yù)算績效情況說明

        (一)績效管理工作開展情況。

        根據(jù)《君山區(qū)財(cái)政局關(guān)于開展2020年度財(cái)政支出績效自評工作的通知》(岳君財(cái)發(fā)〔2020〕12號(hào))要求,我單位通過績效自評,掌握了部門整體支出使用情況和取得的效果,總結(jié)了項(xiàng)目資金管理經(jīng)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問題不足,為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政支出管理、健全項(xiàng)目和資金使用管理、完善預(yù)算和績效目標(biāo)管理提供了重要參考,部門整體支出績效自評報(bào)告已按要求按時(shí)按質(zhì)公開。

        (二)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

        2019年整體績效評價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”,本年度項(xiàng)目支出績效評價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。

        (三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果。

        2019年度我單位在財(cái)政資金管理方面嚴(yán)格按照財(cái)政部門的管理要求開展各項(xiàng)工作,會(huì)計(jì)核算規(guī)范,內(nèi)容齊全,認(rèn)真地開展了績效評價(jià)工作,接受人大和財(cái)政機(jī)構(gòu)的監(jiān)督,2019年度重點(diǎn)績效評價(jià)為“優(yōu)”。

        九、其他重要事項(xiàng)情況說明

        (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

        共青團(tuán)岳陽市君山區(qū)委員會(huì)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出19.33萬元。年初預(yù)算數(shù)為19.72萬元,完成年初預(yù)算的98.02%,較年初預(yù)算減少的主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約,壓縮一般性支出。

        (二)一般性支出情況

        2019年本部門開支會(huì)議費(fèi)3.27萬元,用于組織青年人才交流會(huì);開支培訓(xùn)費(fèi)1.07萬元,用于開展青年工作培訓(xùn)等,未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

        (三)政府采購支出情情況

        本年度無政府采購。  

        (四)國有資產(chǎn)占有情況

        本單位年末無車輛。年末無單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備,年末無單價(jià)100萬元以上通用設(shè)備。

        第四部分 名詞解釋

        財(cái)政撥款收入:指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

        一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)等,反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

        社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

        衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

        住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

        基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        “三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

        工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

        基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。

        津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

        機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

        職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

        公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

        其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

        住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

        商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

        辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

        印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

        差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

        租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

        會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

        培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

        公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

        工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

        其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

        其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

        辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。

        機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

        第五部分 附件

        共青團(tuán)岳陽市君山區(qū)委員會(huì)部門決算公開表格

        附件:2019年度共青團(tuán)岳陽市君山區(qū)委員會(huì)部門決算公開表格.XLS

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