2021年度共青團(tuán)岳陽(yáng)市君山區(qū)委員會(huì)部門(mén)決算說(shuō)明

        編稿時(shí)間: 2022-08-08 10:09 來(lái)源: 君山區(qū)財(cái)政局 瀏覽量:1次  字體:

          2021年度共青團(tuán)岳陽(yáng)市君山區(qū)委員會(huì)部門(mén)決算

          目    錄

          第一部分  共青團(tuán)岳陽(yáng)市君山區(qū)委員會(huì)概況

          一、部門(mén)職責(zé)

          二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

          第二部分  2021年度部門(mén)決算表

          一、收入支出決算總表

          二、收入決算表

          三、支出決算表

          四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

          五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

          六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

          七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

          八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

          九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

          第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

          一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

          二、收入決算情況說(shuō)明

          三、支出決算情況說(shuō)明

          四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

          五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

          六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

          七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

          八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

          九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

          十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

          十一、一般性支出情況

          十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

          十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

          十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

          第四部分  名詞解釋

          第五部分  附件

          第一部分 

          共青團(tuán)岳陽(yáng)市君山區(qū)委員會(huì)單位概況

          一、 部門(mén)職責(zé)

          認(rèn)真研究和把握新形勢(shì)下青年工作的規(guī)律,積極探索組織、引導(dǎo)、服務(wù)、聯(lián)系青年的新途徑,充分發(fā)揮了共青團(tuán)作為黨的助手和后備軍、黨聯(lián)系青年群眾的橋梁紐帶作用。

          二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

         。ㄒ唬﹥(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

          (一)岳陽(yáng)市君山區(qū)民政局單位內(nèi)設(shè)2個(gè)職能股室:辦公室和青年發(fā)展部。

          (二)決算單位構(gòu)成

          共青團(tuán)岳陽(yáng)市君山區(qū)委員會(huì)2021年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:共青團(tuán)岳陽(yáng)市君山區(qū)委員會(huì)只有本級(jí),沒(méi)有其他預(yù)算單位,因此本部門(mén)決算僅含本級(jí)決算。

          第二部分 共青團(tuán)岳陽(yáng)市君山區(qū)委員會(huì)2021年度部門(mén)決算表(見(jiàn)附件,因單位轉(zhuǎn)換后四舍五入,尾數(shù)可能略有出入)

          第三部分  共青團(tuán)岳陽(yáng)市君山區(qū)委員會(huì)2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 

          (由于決算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”,而公開(kāi)表格顯示和公開(kāi)文檔取數(shù)只到了“萬(wàn)元”,可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異。)

          一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

          2021年度收、支總計(jì)58.41萬(wàn)元。與上年相比增加19.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)49%,較上年增加的主要原因?yàn)樵黾恿?名工作人員。

          二、收入決算情況說(shuō)明

          2021年度收入合計(jì)58.41萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入57.99萬(wàn)元,占99.28%;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元,占0%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入0.42萬(wàn)元,占0.72%。

          三、支出決算情況說(shuō)明

          2021年度支出合計(jì)58.41萬(wàn)元,其中:基本支出58.41萬(wàn)元,占100;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。

          四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

          2021年財(cái)政撥款總收入58.41萬(wàn)元,比上年增加19.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)49%,較上年增加的主要原因?yàn)樵黾恿?名工作人員。

          財(cái)政撥款支出總計(jì)58.41萬(wàn)元,比上年增加19.21萬(wàn)元,比上年增長(zhǎng)49%,支出增加的主要原因?yàn)樵黾恿?名工作人員。

          五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

         。ㄒ唬┴(cái)政撥款支出決算總體情況

          2021年度財(cái)政撥款支出58.41萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加19.21萬(wàn)元,增長(zhǎng)49%,主要原因是因?yàn)樵黾恿?名工作人員。

         。ǘ┴(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

          2021年度財(cái)政撥款支出58.41萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類(lèi))支出50.03萬(wàn)元,占85.66%;社會(huì)保障和就業(yè)(類(lèi))支出2.91萬(wàn)元,占4.98%;衛(wèi)生健康(類(lèi))支出1.36萬(wàn)元,占2.33%;節(jié)能環(huán)保(類(lèi))支出2萬(wàn)元,占3.42%;住房保障(類(lèi))支出2.11萬(wàn)元,占3.61%。

         。ㄈ┴(cái)政撥款支出決算具體情況

          2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為49.24萬(wàn)元,支出決算數(shù)為58.41萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的118.62%,其中:

          1、一般公共服務(wù)支出(類(lèi))

         。1)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))

          年初預(yù)算為42.22萬(wàn)元,支出決算為44.03萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的104%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平,主要原因是基本支出與上年一致。

         。2)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))

          年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為3萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,較年初預(yù)算增加3萬(wàn)元,年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中追加。

         。3)群眾團(tuán)體事務(wù)(款)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出(項(xiàng))

          年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為3萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,較年初預(yù)算增加3萬(wàn)元,年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中追加。

          2、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi))

         。1)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))

          年初預(yù)算為2.98萬(wàn)元,支出決算為2.81萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的2.98%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員調(diào)動(dòng)及工資基數(shù)調(diào)整。

          (2)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))

          年初預(yù)算為0.17萬(wàn)元,支出決算為0.1萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的59%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員調(diào)動(dòng)及工資基數(shù)調(diào)整。

          3、衛(wèi)生健康支出(類(lèi))

         。1)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))

          年初預(yù)算為1.32萬(wàn)元,支出決算為1.32萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平,主要原因是人數(shù)無(wú)變動(dòng)。

         。2)財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款) 財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))

          年初預(yù)算為0.7萬(wàn)元,支出決算為0.05萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的1%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:人員工資基數(shù)調(diào)整。

          4、節(jié)能環(huán)保支出(類(lèi))環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察(款)其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出(項(xiàng))

          年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為2萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,較年初預(yù)算增加2萬(wàn)元,年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中追加。

          5、住房保障支出(類(lèi))住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))

          年初預(yù)算為2.02萬(wàn)元,支出決算為2.11萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的104%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平,主要原因是人數(shù)無(wú)變動(dòng)。

          六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

          2021年度財(cái)政撥款基本支出58.41萬(wàn)元,其中:

          人員經(jīng)費(fèi)32.09萬(wàn)元,占基本支出的54.93%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

          公用經(jīng)費(fèi)26.33萬(wàn)元,占基本支出的45.07%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。

          七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

         。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

          2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5.51萬(wàn)元,支出決算為2.26萬(wàn)元,完成預(yù)算的41.02%,其中:

          因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比),決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:無(wú)因公出國(guó)(境)任務(wù);與上年持平,主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。

          公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3.24萬(wàn)元,支出決算為2.26萬(wàn)元,完成預(yù)算的69.75%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比持平,主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約,壓縮一般性支出。

          公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比),決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置;與上年持平,主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車(chē)。

          公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,(由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算完成預(yù)算的百分比),決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:無(wú)公務(wù)用車(chē);與上年持平,主要原因?yàn)槲促?gòu)置公務(wù)用車(chē)。

         。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

          2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.26萬(wàn)元,占100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:

          1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

          2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.26萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組72個(gè)、來(lái)賓586人次,主要是考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等有公函的國(guó)內(nèi)公務(wù)活動(dòng)用餐費(fèi)用。

          3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,更新公務(wù)用車(chē)0輛;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,主要是車(chē)輛油費(fèi)、路橋費(fèi)、修理維護(hù)等支出,截止2021年12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

          八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

          2021年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。

          九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

          2021年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算安排的支出。

          十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

          本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出26.33萬(wàn)元,比年初預(yù)算數(shù)增加12.65萬(wàn)元,增長(zhǎng)92.47%;比上年增加6.25萬(wàn)元,增長(zhǎng)23.73%;主要原因是:相關(guān)工作增加,工作日常經(jīng)費(fèi)也增加。

          十、一般性支出情況說(shuō)明

          2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)5.25萬(wàn)元,用于召開(kāi)共青團(tuán)半年度和年度會(huì)議,人數(shù)350人,主要內(nèi)容為共青團(tuán)工作總結(jié)和部署會(huì)議;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)2.36萬(wàn)元,用于共青團(tuán)工作專(zhuān)干業(yè)務(wù)培訓(xùn),參加上級(jí)部門(mén)組織的會(huì)議支出,人數(shù)55人,主要內(nèi)容為業(yè)務(wù)培訓(xùn);沒(méi)有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開(kāi)支0萬(wàn)元。

          十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

          本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的0 %,貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

          十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

          截至2021年12月31日,本單位共有車(chē)輛0輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)(套)。

          十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

         。1)績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

          根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我部門(mén)組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng),其中:共涉及資金58.41萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。無(wú)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目。本年度部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算。

          組織對(duì)“共青團(tuán)岳陽(yáng)市君山區(qū)委員會(huì)”等1個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算支出58.41萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看,我部門(mén)緊緊圍繞年初制定的績(jī)效目標(biāo)和工作任務(wù),我委資金項(xiàng)目決策正確,資金管理規(guī)范,項(xiàng)目管理到位,政策執(zhí)行有力,有效地發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率。。自評(píng)得分98分,部門(mén)整體支出績(jī)效為“優(yōu)”。

          (2)部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(如有)。

          本單位無(wú)項(xiàng)目支出,故未展項(xiàng)目自評(píng),無(wú)自評(píng)結(jié)果。

         。3)部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

          本單位無(wú)項(xiàng)目支出,故未展項(xiàng)目自評(píng),無(wú)自評(píng)結(jié)果。

          第四部分

          名詞解釋

          財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

          上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

          年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

          社會(huì)保障和就業(yè)支出(類(lèi)):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

          衛(wèi)生健康支出(類(lèi)):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

          商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類(lèi)):是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

          住房保障支出(類(lèi)):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

          基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

          項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

          “三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

          工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

          基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類(lèi)學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專(zhuān)業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。

          津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

          獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

          伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。

          績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

          機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

          職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

          公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

          其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

          住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

          其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

          商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

          辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買(mǎi)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。

          印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

          手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類(lèi)手續(xù)費(fèi)支出。

          水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

          電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

          郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

          物業(yè)管理費(fèi):反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

          差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

          維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車(chē)船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

          培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。

          公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

          勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

          委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

          工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

          其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車(chē)費(fèi)用、出租車(chē)費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

          其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

          對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

          生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出,看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。

          醫(yī)療費(fèi):反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi),軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

          辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

          機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

          第五部分

          附件

          2021年度共青團(tuán)岳陽(yáng)市君山區(qū)委員會(huì)決算公開(kāi)表格

          2021年度共青團(tuán)岳陽(yáng)市君山區(qū)委員會(huì)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告

        2021年度共青團(tuán)岳陽(yáng)市君山區(qū)委員會(huì)決算公開(kāi)表格.XLS

        2021年度共青團(tuán)岳陽(yáng)市君山區(qū)委員會(huì)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.doc

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