岳陽市君山區(qū)總工會2018年部門決算公開說明
目 錄
第一部分 君山區(qū)總工會概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 君山區(qū)總工會2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表 此表為空表
九、政府采購情況公開表 此表為空表
第三部分 君山區(qū)總工會2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分 名稱解釋
第五部分 附表
岳陽市君山區(qū)總工會2018年部門決算說明
第一部分
岳陽市君山區(qū)總工會概況
一、主要職能
(一)根據(jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和工運(yùn)方針,圍繞黨和國家工作大局,貫徹執(zhí)行區(qū)委、市總工會的工作部署,指導(dǎo)全區(qū)工會工作。
(二)依照法律和《中國工會章程》,組織和指導(dǎo)各級工會堅定不移地貫徹落實黨的全心全意依靠工人階級的根本指導(dǎo)方針,認(rèn)真履行引導(dǎo)職工聽黨話、跟黨走的政治責(zé)任,切實承擔(dān)維護(hù)職工合法權(quán)益的基本職責(zé),組織開展工會各項工作。
(三)對有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究,向區(qū)委、區(qū)政府以及市總工會反映職工的思想、愿望和要求,提出意見和建議;參與涉及職工切身利益的政策、措施、制度和有關(guān)法規(guī)規(guī)章草案的擬訂;參與職工重大傷亡事故和嚴(yán)重職業(yè)危害的調(diào)查處理;維護(hù)女職工的特殊權(quán)益。
(四)協(xié)助區(qū)政府有關(guān)部門監(jiān)督檢查企事業(yè)單位的安全生產(chǎn)以及指導(dǎo)職工生活、社會保障等方面的工作;組織和指導(dǎo)職工開展勞動和技能競賽以及合理化建議、技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)協(xié)作活動。
(五)會同區(qū)有關(guān)部門共同做好全國、省、市勞動模范和區(qū)先進(jìn)生產(chǎn)(工作)者的推薦、評選工作;負(fù)責(zé)全國、省、市、區(qū)五一勞動獎、工人先鋒號獲得者的推薦、評選、表彰和管理工作。
(六)負(fù)責(zé)全區(qū)工會經(jīng)費(fèi)和工會資產(chǎn)的管理、審查、審計工作;研究制定工會組織興辦的職工勞動福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定,并進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)。
(七)承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府及市總工會交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
1、我單位為群眾部門,共有編制4個,其中行政編制4個。2018年現(xiàn)有在編在崗人員6人,其中行政編制5人,事業(yè)編制1人,社會化工會工作者4人,退休8人。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置:2018年我會共3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別為辦公室、法律保障部(加掛君山區(qū)困難職工幫扶中心)、女工部。
3、決算單位構(gòu)成
岳陽市君山區(qū)總工會2018年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:本級決算,沒有二級機(jī)構(gòu)。
第二部分 岳陽市君山區(qū)總工會2018年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽市君山區(qū)總工會2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計114.41萬元,與2017年相比,收、支總計減少9萬元,減少7.18%。主要原因是單位人事變動工資福利比上年減少8.07萬元,商品服務(wù)支出比上年減少0.93萬元。
二、收入決算情況說明
2018年收入114.41萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入114.41萬元,比上年減少7.18%。占本年總收入100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計114.41萬元,其中:基本支出77.87萬元,占本年總支出68.06%。項目支出36.54萬元,占本年總支出31.94%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
收入支出決算總體情況
2018年度財政撥款收、支總計114.41萬元,與2017年相比,財政撥款收、支總計各減少9萬元,減少7.18%。主要原因是有人員退休工資福利支出比上年減少8.07萬元,商品服務(wù)支出比上年減少0.93萬元。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財政撥款支出114.41萬元,占本年支出合計的100%。與2017年度相比,比上年減少9萬元,減少7.18%。主要是因為單位人事變動和嚴(yán)格控制辦公費(fèi)、“三公”經(jīng)費(fèi)等公用支出。
(二)一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出114.41萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出113.9萬元,占99.55%。社會保障和就業(yè)支出0.51萬元,占0.45%。
(三)一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為143.73萬元,支出決算為114.41萬元,完成年初預(yù)算的80%。支出決算小于年初預(yù)算的主要原因是岳陽市君山區(qū)總工會按照中央、省委、省政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi),精簡會議,嚴(yán)格控制公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)。其中:
按經(jīng)濟(jì)分類:工資福利支出30.63萬元,比上年減少26.36%。商品和服務(wù)支出28.22萬元,比上年減少57.26%。對個人和家庭的補(bǔ)助19.02萬元,比上年增加21.7%。項目支出36.54萬元。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
岳陽市君山區(qū)總工會2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出77.87萬元,占財政撥款總支出的68.06%。其中:
人員經(jīng)費(fèi)49.65萬元,占基本支出的63.76%。主要包括:按國家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出;
公用經(jīng)費(fèi)28.22萬元,占基本支出的36.24%。主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算數(shù)為1.7萬元,支出決算數(shù)為1.7萬元,完成預(yù)算的100%,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位將進(jìn)一步認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,具體情況如下:公務(wù)接待費(fèi)決算數(shù)為1.7萬元,占100%。公務(wù)接待20批次219人次。公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元,公務(wù)車輛保有量0輛。因公出國費(fèi)用0萬元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算與2017年基本持平,岳陽市君山區(qū)總工會按照中央、省委、省政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
開展了部門整體支出績效自評,根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點工作,圍繞區(qū)委、區(qū)政府的工作部署,積極履行職責(zé),強(qiáng)化管理,較好地完成了年度工作目標(biāo),同時加強(qiáng)預(yù)算收支的管理,建立健全內(nèi)部管理制度,嚴(yán)格內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理和績效管理得到了提升。
(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。
君山區(qū)總工會無項目績效自評,單位整體支出績效評價自評結(jié)果為優(yōu)秀。
(三)以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
1.工會組建方面,全區(qū)已新建基層工會組織40個,組建率達(dá)95%以上,入會率達(dá)96%,較好地完成了年初工會組建任務(wù)。
2.簽訂工資集體協(xié)商協(xié)議29份,其中單獨19份、區(qū)域性5份、行業(yè)性5份,覆蓋企業(yè)80家。建制率達(dá)94%。
3.財政撥款困難職工幫扶資金10萬元,幫扶困難職工100余人。
重點績效評價結(jié)果為優(yōu)秀。
十、其他重要事項情況說明
(一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2018年岳陽市君山區(qū)總工會機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財政撥款決算28.22萬元。比2017年減少37.81萬元,減少57.26%。主要原因是:2017年專項商品服務(wù)支出37.81萬元,年終決算填報時錯誤,填入了一般商品服務(wù)支出。導(dǎo)致2017年機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)偏高。
(二)政府采購支出情況
本年度政府采購無實際采購額。
(三)國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備。年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)_群眾團(tuán)體事務(wù)、黨委辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、組織事務(wù)、宣傳事務(wù)、統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)、其他一般公共服務(wù)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用;
公務(wù)用車購置費(fèi),反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi),反映公務(wù)用車租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資。
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會議費(fèi):反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
工會經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
退休費(fèi):反映行政事業(yè)單位和軍隊移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。
撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金。
第五部分 附件
附件:2018年度岳陽市君山區(qū)總工會部門決算公開表格