2020年度岳陽市君山區(qū)總工會(huì)部門決算說明

        編稿時(shí)間: 2021-08-25 14:37 來源: 君山區(qū)政府門戶網(wǎng)站 瀏覽量:1次  字體:

        2020年度岳陽市君山區(qū)總工會(huì)部門決算說明

        目 錄

        第一部分岳陽市君山區(qū)總工會(huì)概況

        一、部門職責(zé)

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

        第二部分2020年度部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

        八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        第三部分2020年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        二、收入決算情況說明

        三、支出決算情況說明

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

        七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

        八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

        九、預(yù)算績(jī)效情況說明

        十、其他重要事項(xiàng)情況說明

        第四部分名詞解釋

        第五部分附件

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        第一部分

        岳陽市君山區(qū)總工會(huì)概況

        一、部門職責(zé)

        (一)根據(jù)黨的基本理論、基本路線、基本綱領(lǐng)和工運(yùn)方針,圍繞黨和國(guó)家工作大局,貫徹執(zhí)行區(qū)委、市總工會(huì)的工作部署,指導(dǎo)全區(qū)工會(huì)工作。

        (二)依照法律和《中國(guó)工會(huì)章程》,組織和指導(dǎo)各級(jí)工會(huì)堅(jiān)定不移地貫徹落實(shí)黨的全心全意依靠工人階級(jí)的根本指導(dǎo)方針,認(rèn)真履行引導(dǎo)職工聽黨話、跟黨走的政治責(zé)任,切實(shí)承擔(dān)維護(hù)職工合法權(quán)益的基本職責(zé),組織開展工會(huì)各項(xiàng)工作。

        (三)對(duì)有關(guān)職工合法權(quán)益的重大問題進(jìn)行調(diào)查研究,向區(qū)委、區(qū)政府以及市總工會(huì)反映職工的思想、愿望和要求,提出意見和建議;參與涉及職工切身利益的政策、措施、制度和有關(guān)法規(guī)規(guī)章草案的的擬訂;參與職工重大傷亡事故和嚴(yán)重職業(yè)危害的調(diào)查處理;維護(hù)女職工的特殊權(quán)益。

        (四)協(xié)助區(qū)政府有關(guān)部門監(jiān)督檢查企事業(yè)單位的安全生產(chǎn)以及指導(dǎo)職工生活、社會(huì)保障等方面的工作;組織和指導(dǎo)職工開展勞動(dòng)和技能競(jìng)賽以及合理化建議、技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)協(xié)作活動(dòng)。

        (五)會(huì)同區(qū)有關(guān)部門共同做好全國(guó)、省、市勞動(dòng)模范和區(qū)先進(jìn)生產(chǎn)(工作)者的推薦、評(píng)選工作;負(fù)責(zé)全國(guó)、省、市、區(qū)五一勞動(dòng)獎(jiǎng)、工人先鋒號(hào)獲得者的推薦、評(píng)選、表彰和管理工作。

        (六)負(fù)責(zé)全區(qū)工會(huì)經(jīng)費(fèi)和工會(huì)資產(chǎn)的管理、審查、審計(jì)工作;研究制定工會(huì)組織興辦的職工勞動(dòng)福利事業(yè)的有關(guān)制度和規(guī)定,并進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)。

        (七)承擔(dān)區(qū)委、區(qū)政府及市總工會(huì)交辦的其他事項(xiàng)。

         

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

        (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

        岳陽市君山區(qū)總工會(huì)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:1、我單位為群眾部門,公有編制4個(gè),其中行政編制4個(gè)。2020年現(xiàn)有在編在崗人員6人,其中行政編制5人,事業(yè)編制1人,社會(huì)化工會(huì)工作者6人,退休8人。

        2、機(jī)構(gòu)設(shè)置:2020年我會(huì)共3個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu),分別為辦公室、法律保障部(加掛君山區(qū)困難職工幫扶中心)、女工部。

        (二)決算單位構(gòu)成。

        岳陽市君山區(qū)總工會(huì)單位2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:局機(jī)關(guān)本級(jí)決算。

        本單位沒有獨(dú)立核算的二級(jí)機(jī)構(gòu),因此本次決算公開的相關(guān)數(shù)據(jù)為2020年度本級(jí)決算和二級(jí)機(jī)構(gòu)的匯總決算。

        第二部分 岳陽市君山區(qū)總工會(huì)2020年度部門決算表(見附表)

        第三部分 岳陽市君山區(qū)總工會(huì)2020年度部門決算情況說明

        一、收入支出決算總體情況說明

        2020年度收、支總計(jì)148.36萬元,與2019年相比,收、支總計(jì)減少11.32萬元,減少7.08%。主要原因是項(xiàng)目支出減少。

        二、收入決算情況說明

        本年收入合計(jì)148.14萬元,其中:財(cái)政撥款收入148.14萬元,占100%。

        三、支出決算情況說明

        本年支出合計(jì)148.14萬元,其中:基本支出113.35萬元,占76.5%。項(xiàng)目支出34.79萬元,占23.5%。

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

        2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)148.14萬元,與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少11.54萬元,減少7.22%。主要原因是項(xiàng)目支出減少。

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

        (一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

        2020年度財(cái)政撥款支出148.14萬元,占本年支出合計(jì)的100%。與2019年度相比,財(cái)政撥款支出減少11.54萬元,減少7.22%。主要原因是項(xiàng)目支出減少。

        (二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

        2020年度財(cái)政撥款支出148.14萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出102.51萬元,占69%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出35.74萬元,占24%;衛(wèi)生健康(類)支出4.79萬元,占3.2%;住房保障(類)支出5.09萬元,占3.4%;

        (三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

        2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為142.22萬元,支出決算為148.14萬元,完成年初預(yù)算的104%。其中:

        1、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為57.1萬元,支出決算為62.32萬元,完成年初預(yù)算的109.14%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整,行政運(yùn)行支出超年初預(yù)算5.22萬元。

        2、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為35萬元,支出決算為34.79萬元,完成年初預(yù)算的99%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整,以致一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))支出節(jié)約0.21萬元。

        3、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)信訪事務(wù)(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,較年初預(yù)算的增加0萬元,年初沒有安排預(yù)算。

        4、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,年初沒有安排預(yù)算。

        5、一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為5.4萬元,支出決算為5.4萬元,較年初預(yù)算增加0萬元,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒有增減變動(dòng)。

        6、公共安全支出(類)公安(款)其他公安支出(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,較年初預(yù)算增加0萬元,年初沒有安排預(yù)算。

        7、公共安全支出(類)司法(款)其他司法支出(項(xiàng))

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,較年初預(yù)算增加0萬元,年初沒有安排預(yù)算。

        8、公共安全支出(類)其他公共安全支出(款)其他公共安全支出(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,較年初預(yù)算增加0萬元,年初沒有安排預(yù)算。

        9、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為28萬元,支出決算為28.62萬元,完成年初預(yù)算的102.2%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整。

        10、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為6.82萬元,支出決算為6.79萬元,完成年初預(yù)算的99.56%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:財(cái)政下達(dá)指標(biāo)時(shí)指標(biāo)功能科目有調(diào)整。

        11、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。

        年初預(yù)算為4.91萬元,支出決算為5.09萬元,完成年初預(yù)算的103.66%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:工資上調(diào)導(dǎo)致住房公積金基數(shù)有調(diào)整。

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

        2020年度財(cái)政撥款基本支出113.35萬元,其中:

        人員經(jīng)費(fèi)102.62萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

        公用經(jīng)費(fèi)10.73萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

        七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。

        2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1.7萬元,支出決算為1.7萬元,完成預(yù)算的100%,其中:

        因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒有增減變化,與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致,沒有增減變動(dòng)。

        公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為1.7萬元,支出決算為1.7萬元,完成預(yù)算的100%,  決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。與上年相比持平。

        公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。與上年相比減少0萬元,下降0%。

        (二) “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。

        2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.7萬元,占100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%。其中:

        1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

        2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.7萬元,全年共接待來訪團(tuán)組、來賓批次20個(gè),接待人次218人次(不包括陪同人員),主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出

        3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,主要是公務(wù)車的維修維護(hù)費(fèi)、油費(fèi)及過橋過路等支出,截至2020年 12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

        八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況。

        2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 0  萬元;年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0  萬元;支出  0 萬元,其中基本支出 0  萬元,項(xiàng)目支出  0 萬元;年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0  萬元。

        2020本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。

        九、預(yù)算績(jī)效情況說明

        (一)績(jī)效管理工作開展情況。開展了部門整體支出績(jī)效自評(píng),根據(jù)年初工作規(guī)劃和重點(diǎn)工作,圍繞區(qū)委、區(qū)政府的工作部署,積極履行職責(zé),強(qiáng)化管理,較好地完成了年度工作目標(biāo),同時(shí)加強(qiáng)預(yù)算收支的管理,建立健全內(nèi)部管理制度,嚴(yán)格內(nèi)部管理流程,部門整體支出管理和績(jī)效管理得到了提升。

        (二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。君山區(qū)總工會(huì)無項(xiàng)目績(jī)效自評(píng),單位整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)結(jié)果為優(yōu)秀。

        (三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

        1.工會(huì)組建方面,全區(qū)已新建基層工會(huì)組織24個(gè),組建率達(dá)95%以上,入會(huì)率達(dá)96%,已建職工代表大會(huì)、廠務(wù)公開率達(dá)到了92%。較好的完成了年初工會(huì)組建任務(wù)。

        2.簽訂工資集體協(xié)商協(xié)議29份,其中單獨(dú)19份、區(qū)域性5份、行業(yè)性5份,覆蓋企業(yè)80家。建制率達(dá)95%。

        3.財(cái)政撥款困難職工幫扶資金9萬元,幫扶困難職工100余人。

        重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀。

         

        十、其他重要事項(xiàng)情況說明

        (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

        岳陽市君山區(qū)總工會(huì)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出10.73萬元。比年初預(yù)算數(shù)10.85減少0.12萬元。主要是因?yàn)閲?yán)格控制辦公費(fèi)、“三公”經(jīng)費(fèi)等公用支出。

        (二)一般性支出情況

        2020年 本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元,人數(shù) 0  人,開支培訓(xùn)費(fèi)  0 萬元,人數(shù) 0  人,舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支  0 萬元。

        (三)政府采購支出情情況

        本部門2020年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0 %。

        (四)國(guó)有資產(chǎn)占有情況

        截至2020年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

         

        第四部分 名詞解釋

        財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商事務(wù)。

        社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

        衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

        住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

        基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        “三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

        工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等;竟べY:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí)職務(wù))。

        津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

        獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

        績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

        機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

        職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

        公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

        其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

        住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

        商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

        辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

        印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

        咨詢費(fèi):反映單位咨詢方面的支出。

        公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

        工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

        其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

        稅金及附加費(fèi)用:反映單位提供勞務(wù)或銷售產(chǎn)品應(yīng)負(fù)擔(dān)的稅金及附加費(fèi)用,包括營(yíng)業(yè)稅、消費(fèi)稅、城市維護(hù)建設(shè)稅、資源稅和教育附加等。

        對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

        撫恤金:反映按規(guī)定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項(xiàng)撫恤金。

        機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)。

         

        第五部分 附件

        附件點(diǎn)擊下載:2020年度岳陽市君山區(qū)總工會(huì)部門決算公開表格.xls
        2020年度岳陽市君山區(qū)總工會(huì)整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.doc

         

         

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