2022年君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站預(yù)算公開說明
2022年君山區(qū)農(nóng)村經(jīng)營服務(wù)站預(yù)算公開說明
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
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。ǘC構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預(yù)算撥款支出
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(二)項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費
。ǘ叭苯(jīng)費預(yù)算
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(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
。╊A(yù)算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注:以上部門預(yù)算報表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊
1、開展農(nóng)村土地承包經(jīng)營權(quán)確權(quán)登記工作,加強農(nóng)村土地承包管理,依法落實和維護農(nóng)民承包土地的各項權(quán)利。
2、負責村級組織“三資”監(jiān)督管理工作,提出加強村級組織資產(chǎn)、資源、資金等“三資”管理的相關(guān)政策建設(shè),并指導(dǎo)實施。
3、充分發(fā)揮管理農(nóng)村經(jīng)濟的職能作用,加大農(nóng)村集體經(jīng)濟的監(jiān)督和管理力度。
4、負責農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展和業(yè)務(wù)指導(dǎo)、組織協(xié)調(diào)、試點示范、項目扶持、信息服務(wù)和培訓(xùn)工作,研究提出農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展的政策建議,并督促落實。
5、依據(jù)《湖南省農(nóng)村集體經(jīng)濟組織審計辦法》對全區(qū)的村集體經(jīng)濟組織的財務(wù)審計進行指導(dǎo)和督促。
6、農(nóng)民負擔監(jiān)督管理,負責惠農(nóng)減負政策落實和監(jiān)督管理,研究提出相關(guān)政策建設(shè),并監(jiān)督實施;承擔村民“一事一議”籌資籌勞管理和一事一議財政獎補政策的落實和監(jiān)管工作。
7、承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
(二)機構(gòu)設(shè)置
我單位有辦公室、經(jīng)管股、農(nóng)民負擔監(jiān)督股、專業(yè)合作社與土地承包股4個內(nèi)設(shè)機構(gòu)和農(nóng)村土地承包經(jīng)營糾紛仲裁庭、農(nóng)村財務(wù)審計站、君山區(qū)土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心等3個非獨立核算二級機構(gòu),F(xiàn)有人數(shù)26人,其中:在職19人,退休7人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門只有本級,沒有其他預(yù)算單位,因此本部門預(yù)算僅含本級預(yù)算。
三、部門收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算1938.35萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款1938.35萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0萬元,納入專戶管理的非稅收入 0萬元。收入較去年增加1472.17萬元,主要是增加了君山農(nóng)墾有限公司非稅收入。
(二)支出預(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算1938.35萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出49.18萬元,衛(wèi)生健康支出11.19萬元,住房保障支出14.34萬元,農(nóng)林水支出1863.65萬元。支出較去年增加1472.17萬元,主要是增加了君山農(nóng)墾有限公司非稅收入支出。
2022 年預(yù)算公開文檔第三大點(對應(yīng)表 3)、第四大點(對應(yīng)表 7)中的金額和百分比,由于預(yù)算編制時金額明細到了“分”,而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”,可能導(dǎo)致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1938.35萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出49.18萬元,占2.54%;衛(wèi)生健康支出11.19萬元,占0.58%;住房保障支出14.34萬元,占0.74%;農(nóng)林水支出1863.65萬元,占96.14%。具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)281.35萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,其中:
人員經(jīng)費247.44萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;
公用經(jīng)費33.91萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加33.01萬元,上升13.29%,上升的主要原因為人員增加和職能職責增加。
。ǘ╉椖恐С觯2022年本部門項目支出預(yù)算1657萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出等,其中:土地流轉(zhuǎn)經(jīng)費30萬元,業(yè)務(wù)工作經(jīng)費88萬元,發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟專項資金50萬元,非稅收入執(zhí)收成本1439萬元,農(nóng)民專業(yè)合作社發(fā)展扶持專項資金50萬元。主要用于本單位職能職責和農(nóng)墾非稅收入等方面;農(nóng)村合作經(jīng)濟支出50萬元,主要用于發(fā)展壯大村級集團經(jīng)濟組織集體經(jīng)濟等方面;對村集體經(jīng)濟組織的補助支出50萬元,主要用于扶持發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作社和家庭農(nóng)村等方面。項目支出較上年增加1439.16萬元,增加的主要原因是2022年本單位職能職責和農(nóng)墾非稅收入等方面增加。
五、政府性基金預(yù)算支出
2022年本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費:2022年的機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款33.91萬元,比上年預(yù)算增加4.64萬元,增長了13.68%,主要是財政預(yù)算口徑變化,部分科目未納入運行經(jīng)費中。
。ǘ叭苯(jīng)費預(yù)算:2022年行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為4.3萬元,其中,公務(wù)接待費4.3萬元,公務(wù)用車購置及運行費0萬元(其中,公務(wù)用車購置費0萬元,公務(wù)用車運行費0萬元),因公出國(境)費 0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算較2021年減少3.6萬元,主要是公務(wù)用車未納入。
(三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預(yù)算2萬元,擬召開5次會議,人數(shù)150人次,內(nèi)容為傳達上級主管部門的文件和會議精神,部署相關(guān)工作等;培訓(xùn)費預(yù)算2.06萬元,擬開展2次培訓(xùn),人數(shù)80人,內(nèi)容為培訓(xùn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)和農(nóng)民專業(yè)合作社人員;擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預(yù)算0萬元。
(四)政府采購情況:
2022年本部門政府采購預(yù)算總額0 萬元,其中,貨物類采購預(yù)算0萬元;工程類采購預(yù)算0萬元;服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。
。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務(wù)用車 0輛,其中,機要通信用車 0 輛,應(yīng)急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備2臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛,其中,機要通信用車 0輛,應(yīng)急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺,單位價值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。
。╊A(yù)算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1938.35萬元,其中,基本支出281.35萬元,項目支出1657萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表(見附件)