2021年度岳陽市君山區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)部門決算說明
2021年度岳陽市君山區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)部門決算
目 錄
第一部分 岳陽市君山區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽市君山區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)單位單位概況
一、 部門職責(zé)
(一)宣傳貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)文化市場行政執(zhí)法方面的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策規(guī)定;參與擬訂全區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法相關(guān)規(guī)章和規(guī)范性文件,參與編制全區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法規(guī)劃;擬訂全區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法工作計(jì)劃,并組織實(shí)施。
(二)統(tǒng)一承擔(dān)本區(qū)內(nèi)的文化、文物、體育、旅游、新聞出版(版權(quán))、廣電市場領(lǐng)域的行政處罰權(quán)及行政處罰相關(guān)的行政檢查、行政強(qiáng)制等行政執(zhí)法職能。
(三)指導(dǎo)全區(qū)文化市場綜合執(zhí)法工作,依法查處娛樂場所、互聯(lián)網(wǎng)上網(wǎng)服務(wù)營業(yè)場所的違法行為。依法查處演出、藝術(shù)品經(jīng)營及進(jìn)出口、文物經(jīng)營等活動中的違法行為;依法查處文化藝術(shù)經(jīng)營、展覽展播活動中的違法行為;依法查處社會藝術(shù)水平考級的違法行為;依法查處網(wǎng)絡(luò)文化、網(wǎng)絡(luò)視聽等方面的違法經(jīng)營活動;依法查處安裝和設(shè)置衛(wèi)星電視廣播地面接收設(shè)施、傳送境外衛(wèi)星電視節(jié)目中的違法行為;依法查處除制作、播出、傳輸?shù)葯C(jī)構(gòu)外的企業(yè)、個人和社會組組從事廣播、電影、電視活動中的違法行為;依法查處電影攝制、進(jìn)口、出品、發(fā)行、放映、電影片公映等活動的違法行為;依法查處電影放映單位的違法行為;配合查處生產(chǎn)、銷售、使用“偽基站”設(shè)備的違法行為。
(四)依法查處圖書、音像制品、電子出版物等方面的違法活動和印刷、復(fù)制出版物發(fā)行中的違法經(jīng)營活動;依法查處非法出版單位和個人的違法活動;依法查處著作權(quán)侵權(quán)行為。
(五)負(fù)責(zé)依法查處旅游行業(yè)違法行為。
(六)負(fù)責(zé)依法查處違反文物保護(hù)、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)、公共文化服務(wù)保障法律法規(guī)規(guī)章規(guī)定的違法行為。
(七)負(fù)責(zé)依法查處體育行業(yè)違法行為。
(八)承擔(dān)“掃黃打非”有關(guān)工作任務(wù)。
(九)配合做好跨行業(yè)、跨地區(qū)聯(lián)合執(zhí)法行動。
(十)負(fù)責(zé)對各鎮(zhèn)(街道)文化市場行政執(zhí)法工作進(jìn)行指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督。
(十一)參與市場監(jiān)管行業(yè)誠信體系建設(shè),協(xié)助做好文化市場行業(yè)質(zhì)量信譽(yù)考核及“互聯(lián)網(wǎng)+監(jiān)管”事項(xiàng)動態(tài)信息的發(fā)布。
(十二)完成上級部門交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法大隊(duì)內(nèi)設(shè)綜合室1個,負(fù)責(zé)大隊(duì)日常工作。
區(qū)文化市場綜合行政執(zhí)法大隊(duì)核定全額撥款事業(yè)編制4名,其中大隊(duì)長1名,副大隊(duì)長1名。
(二)決算單位構(gòu)成
岳陽市君山區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:岳陽市君山區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)本級決算,無二級機(jī)構(gòu)。
第二部分 岳陽市君山區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)單位2021年度部門決算表(見附件,因單位轉(zhuǎn)換后四舍五入,尾數(shù)可能略有出入)
第三部分 岳陽市君山區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)單位2021年度部門決算情況說明
(由于決算編制時金額明細(xì)到了“分”,而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到了“萬元”,可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異。)
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)54.44萬元。與上年相比,增加14.03萬元,增長34.73%,較上年增加的主要原因?yàn)楸灸暝黾恿宋幕瘓?zhí)法工作經(jīng)費(fèi)。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)54.44萬元,其中:財(cái)政撥款收入54.44萬元,占100%;上級補(bǔ)助收入0萬元,占0%;事業(yè)收入0萬元,占0%;經(jīng)營收入0萬元,占0%;附屬單位上繳收入0萬元,占0%;其他收入0萬元,占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)54.44萬元,其中:基本支出54.44萬元,占100%;項(xiàng)目支出0萬元,占0%;上繳上級支出0萬元,占0%;經(jīng)營支出0萬元,占0%;對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年財(cái)政撥款總收入54.44萬元,比上年增加14.03萬元,增長34.73%,較上年增加的主要原因?yàn)楸灸暝黾恿宋幕瘓?zhí)法工作經(jīng)費(fèi)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出54.44萬元,占本年支出合計(jì)的100%,與上年相比,財(cái)政撥款支出增加14.03萬元,增長34.73%,主要是因?yàn)?021年增加了文化執(zhí)法工作經(jīng)費(fèi)。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出54.44萬元,主要用于以下方面:文化旅游體育與傳媒(類)支出45.51萬元,占83.59%;社會保障和就業(yè)(類)支出4.08萬元,占7.49%;衛(wèi)生健康(類)支出1.88萬元,占3.45%;住房保障(類)支出2.98萬元,占5.47%。
。ㄈ┴(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為57.74萬元,支出決算數(shù)為54.44萬元,完成年初預(yù)算的94.28%,其中:
1、文化旅游體育與傳媒支出(類)
。1)文化和旅游(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))
年初預(yù)算為48.60萬元,支出決算為25.76萬元,較年初預(yù)算的減少22.84萬元,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是下達(dá)指標(biāo)時功能科目調(diào)整。
。2)文化和旅游(款) 其他文化和旅游支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為19.75萬元,由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比,較年初預(yù)算減少22.84萬元,年初沒有安排預(yù)算,為年中追加。
2、社會保障和就業(yè)支出(類)
。1)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款) 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為3.84萬元,支出決算為3.84萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平,主要原因是人員無基本變化。
。2)財(cái)政對其他社會保險基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對工傷保險基金的補(bǔ)助(項(xiàng))
年初預(yù)算為3.5萬元,支出決算為0.24萬元,完成年較年初預(yù)算的減少3.26萬元,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是下達(dá)指標(biāo)時功能科目調(diào)整。
2、衛(wèi)生健康支出(類)
。1)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))
年初預(yù)算為1.80萬元,支出決算為1.80萬元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)基本持平,主要原因是人員無基本變化。
。2)財(cái)政對基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助(款) 財(cái)政對職工基本醫(yī)療保險基金的補(bǔ)助
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為0.08萬元,由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比,較年初預(yù)算增加0.08萬元,年初沒有安排預(yù)算,為年中追加。
4、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬元,支出決算為2.98萬元,由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算百分比,較年初預(yù)算增加2.98萬元,年初沒有安排預(yù)算,為年中追加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出54.44萬元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)32.47萬元,占基本支出的59.64%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)21.97萬元,占基本支出的40.36%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
。ㄒ唬叭苯(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3萬元,支出決算為1.89萬元,完成預(yù)算的63%,其中:
因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比),決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:無因公出國(境)任務(wù);與上年持平,主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3萬元,支出決算為1.89萬元,完成預(yù)算的63%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支,與上年持平,主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約,壓縮一般性支出。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比),決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:無公務(wù)用車購置;與上年持平,主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,(由于預(yù)算數(shù)為0,無法計(jì)算完成預(yù)算的百分比),決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:無公務(wù)用車;與上年持平,主要原因?yàn)闊o公務(wù)用車。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算1.89萬元,占100%,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%。其中:
1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為1.89萬元,其中:其他國內(nèi)公務(wù)接待支出1.89萬元,主要用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。2021年共接待國內(nèi)公務(wù)接待批次28個、接待人次179人次(不包括陪同人員)。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,更新公務(wù)用車0輛;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,主要是車輛油費(fèi)、路橋費(fèi)、修理維護(hù)等支出,截止2021年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2021年度本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2021年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算安排的支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
岳陽市君山區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,部門決算報表沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費(fèi)1.37萬元,用于開展全區(qū)文化市場檢查、整頓會議,人數(shù)120人,主要內(nèi)容為如何抓好文化執(zhí)法市場建設(shè);開支培訓(xùn)費(fèi)2.98萬元,用于開展文化市場建設(shè)培訓(xùn),人數(shù)300人,主要內(nèi)容為文化市場、新華書店、網(wǎng)吧等營業(yè)場所的業(yè)務(wù)培訓(xùn);沒有舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的0 %,貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%,工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%,服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺(套);單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
。1)績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我部門組織對2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評,其中:無一級項(xiàng)目,共涉及資金0萬元,占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。無政府性基金預(yù)算項(xiàng)目。本年度部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算。
組織對“岳陽市君山區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)”等1個單位開展整體支出績效評價,涉及一般公共預(yù)算支出54.44萬元,政府性基金預(yù)算支出0萬元。從評價情況來看,我部門緊緊圍繞年初制定的績效目標(biāo)和工作任務(wù),嚴(yán)格按照中央和省、市、區(qū)部門工作要求,做好了文化市場管理等工作,全面完成了各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。自評得分98分,部門整體支出績效為“優(yōu)”。
(2)部門決算中項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
本單位無項(xiàng)目支出,故未展項(xiàng)目自評,無自評結(jié)果。
。3)部門評價項(xiàng)目績效評價結(jié)果。
本單位無項(xiàng)目支出,故未展項(xiàng)目自評,無自評結(jié)果。
第四部分
名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類):是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎金。
伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。
績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個月以上期間的人員工資、編制外長期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購買按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi):反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對個人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出,看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
醫(yī)療費(fèi):反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi),軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險的支出和對城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財(cái)務(wù)會計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
2021年度岳陽市君山區(qū)文化市場綜合執(zhí)法大隊(duì)單位部門決算公開表格