2019年度岳陽(yáng)市君山區(qū)人民代表大會(huì)部門決算情況公開(kāi)說(shuō)明

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        第一部分岳陽(yáng)市君山區(qū)人民代表大會(huì)概況

        一、部門職責(zé)

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

        第二部分2019年度部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

        八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        第三部分2019年度部門決算情況說(shuō)明

        一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

        二、收入決算情況說(shuō)明

        三、支出決算情況說(shuō)明

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

        七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

        八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

        九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

        十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

        第四部分名詞解釋

        第五部分附件

        第一部分

        岳陽(yáng)市君山區(qū)人民代表大會(huì)概況

        一、部門職責(zé)

        區(qū)人大常委會(huì)擔(dān)負(fù)著立法、監(jiān)督、討論決定重大事項(xiàng)、選舉任免、審查批準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、審查批準(zhǔn)財(cái)政預(yù)算等重要職責(zé),在發(fā)展我區(qū)的社會(huì)主義心政治、維護(hù)社會(huì)公平正義與安定有序等方面發(fā)揮著重要作用。

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

        (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

        區(qū)人大常委會(huì)設(shè)辦事和工作機(jī)構(gòu)2個(gè):辦公室、選舉任免聯(lián)絡(luò)工作委員會(huì)。區(qū)人大設(shè)專門委員會(huì)6個(gè),監(jiān)察和司法委員會(huì)、財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)、教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會(huì)、環(huán)境與資源保護(hù)委員會(huì)、農(nóng)業(yè)與農(nóng)村委員會(huì)、社會(huì)建設(shè)委員會(huì)由區(qū)人民代表大會(huì)依法設(shè)立,在大會(huì)閉幕期間,受常委會(huì)領(lǐng)導(dǎo),按照法律賦予的職責(zé)開(kāi)展工作。均為正科級(jí)機(jī)構(gòu)。

        區(qū)人大常委會(huì)辦公室加掛信訪辦公室牌子;區(qū)人大法制委員會(huì)與區(qū)人大監(jiān)察和司法委員會(huì)合署辦公;區(qū)人大常委會(huì)預(yù)算工作委員會(huì)與區(qū)人大財(cái)政經(jīng)濟(jì)委員會(huì)合署辦公;區(qū)人大民族華僑外事委員會(huì)與區(qū)人大教育科學(xué)文化衛(wèi)生委員會(huì)合署辦公,F(xiàn)共有在職在編人員31人,退休人員18人,勞務(wù)派遣人員1人。

        (二)決算單位構(gòu)成。

        岳陽(yáng)市君山區(qū)人民代表大會(huì)單位2019年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:君山區(qū)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)本級(jí),無(wú)二級(jí)機(jī)構(gòu)。

        第二部分

        岳陽(yáng)市君山區(qū)人民代表大會(huì)2019年度部門決算表

        (見(jiàn)附表)

        第三部分

        岳陽(yáng)市君山區(qū)人民代表大會(huì)2019年度部門決算情況說(shuō)明

        一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

        2019年度收、支總計(jì)956.06萬(wàn)元,與2018年相比,收、支總計(jì)增加309.95萬(wàn)元,增長(zhǎng)47.97%。主要原因是增加了人大代表平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、解決代表聯(lián)系群眾工作平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)以及2019年社保費(fèi)用納入了財(cái)政預(yù)算。

        二、收入決算情況說(shuō)明

        本年收入合計(jì)933.94萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入882.94萬(wàn)元,占94.54%。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入51萬(wàn)元,占5.46%。

        三、支出決算情況說(shuō)明

        本年支出合計(jì)934.14萬(wàn)元,其中:基本支出708.41萬(wàn)元,占75.84%。項(xiàng)目支出225.73萬(wàn)元,占24.16%。

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

        2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)956.06萬(wàn)元,與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加309.95萬(wàn)元,增長(zhǎng)47.97%。主要原因是增加了人大代表平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、解決代表聯(lián)系群眾工作平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)以及2019年社保費(fèi)用納入了財(cái)政預(yù)算。

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

        (一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

        2019年度財(cái)政撥款支出883.14萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的94.54%。與2018年度相比,財(cái)政撥款支出增加259萬(wàn)元,增長(zhǎng)41.53%,主要原因是增加了人大代表平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、解決代表聯(lián)系群眾工作平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)以及2019年社保費(fèi)用納入了財(cái)政預(yù)算。

        (二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

        2019年度財(cái)政撥款支出883.14萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出776.64萬(wàn)元,占87.94%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出49.09萬(wàn)元,占5.56%;衛(wèi)生健康(類)支出26.49萬(wàn)元,占3%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出0萬(wàn)元,占0%;住房保障(類)支出30.92萬(wàn)元,占3.5%;

        (三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

        2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為694.46萬(wàn)元,支出決算為883.14萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的127.17%,超預(yù)算的主要原因?yàn)槿舜蟠砥脚_(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、解決代表聯(lián)系群眾工作平臺(tái)建設(shè)經(jīng)費(fèi)、解決君山區(qū)五屆人大三次會(huì)議經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)支出年中追加預(yù)算。其中(按經(jīng)濟(jì)科目分類):

        1、工資福利支出427.82萬(wàn)元,上年決算數(shù)為288.04萬(wàn)元,比上年增加48.53%。

        2、商品和服務(wù)支出387.80萬(wàn)元,上年決算數(shù)為292.08萬(wàn)元,比上年增加32.77%。

        3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出52.10萬(wàn)元,上年決算數(shù)為43.88萬(wàn)元,比上年增加18.73%。

        4、資本性支出5.42萬(wàn)元,上年決算數(shù)為0萬(wàn)元,比上年增加5.42萬(wàn)元。

        5、對(duì)企業(yè)的補(bǔ)助10萬(wàn)元,上年決算數(shù)為0萬(wàn)元,比上年增加10萬(wàn)元。

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

        2019年度財(cái)政撥款基本支出708.41萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)427.82萬(wàn)元,占基本支出的60.39%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)280.59萬(wàn)元,占基本支出的39.61%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。

        七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

        (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

        “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為44.55萬(wàn)元,支出決算為   32.27萬(wàn)元,完成預(yù)算的72.44%,其中:

        因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。與上年持平。

        公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為44.55萬(wàn)元,支出決算為32.27萬(wàn)元,完成預(yù)算的72.44%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。與上年相比減少3.58萬(wàn)元,減少9.99%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年支出比上年有所壓減。

        公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,與上年持平。

        (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

        2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算32.27萬(wàn)元,占100 %,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:

        1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

        2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為32.27萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組1350個(gè)、來(lái)賓4485人次,主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

        3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截止2019年 12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

        八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

        2019年政府性基金本年收入51萬(wàn)元,占本年收入合計(jì)的5.46%。本年支出51萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的5.46%。項(xiàng)目支出51萬(wàn)元,主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出。

        九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

        (一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

        根據(jù)《君山區(qū)財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2020年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》(岳君財(cái)發(fā)〔2020〕12號(hào))要求,我單位通過(guò)績(jī)效自評(píng),掌握了部門整體支出使用情況和取得的效果,總結(jié)了項(xiàng)目資金管理經(jīng)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問(wèn)題不足,為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政支出管理、健全項(xiàng)目和資金使用管理、完善預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)管理提供了重要參考,部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告已按要求按時(shí)按質(zhì)公開(kāi)。

        (二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

        區(qū)五屆人大三次會(huì)議經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為優(yōu)。

        (三)以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

        2019年度我單位在財(cái)政資金管理方面嚴(yán)格按照財(cái)政部門的管理要求開(kāi)展各項(xiàng)工作,會(huì)計(jì)核算規(guī)范,內(nèi)容齊全,認(rèn)真地開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作,接受財(cái)政機(jī)構(gòu)和相關(guān)部門的監(jiān)督,2019年度重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)為“優(yōu)”。

        十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

        (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

        岳陽(yáng)市君山區(qū)人民代表大會(huì)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出280.59萬(wàn)元,年初預(yù)算數(shù)為286.06萬(wàn)元,完成年初預(yù)算數(shù)98.09%,比預(yù)算下降的主要原因?yàn)閰栃泄?jié)約,壓縮一般性支出。

        (二)一般性支出情況

        2019年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)112.5萬(wàn)元,用于召開(kāi)本區(qū)五屆人大三次會(huì)議及其他常務(wù)會(huì)議等開(kāi)支;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)8.01萬(wàn)元,用于開(kāi)展各類平臺(tái)建設(shè)工作培訓(xùn)等;未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

        (三)政府采購(gòu)支出情情況

        本年度無(wú)政府采購(gòu)。  

        (四)國(guó)有資產(chǎn)占有情況

        本單位年末無(wú)車輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備,年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。

        第四部分 名詞解釋

        財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

        政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的政府性基金預(yù)算資金。

        上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?

        社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

        衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

        城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

        住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

        基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        “三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

        工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

        基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資和軍齡工資等。

        津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

        機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

        職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

        公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

        其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

        住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

        商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

        會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

        培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

        公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

        勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

        委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

        工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

        其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

        其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

        辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

        機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

        第五部分 附件

        岳陽(yáng)市君山區(qū)人民代表大會(huì)部門決算公開(kāi)表格

        附件:2019年度岳陽(yáng)市君山區(qū)人民代表大會(huì)部門決算公開(kāi)表格.XLS

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