2022年君山區(qū)供銷合作聯(lián)社部門預算情況公開說明

        編稿時間: 2022-01-24 10:48 來源: 君山區(qū)財政局 瀏覽量:1次  字體:

          2022年君山區(qū)供銷合作聯(lián)社部門預算

          目 錄

          第一部分 2022年部門預算說明

          一、部門基本概況

         。ㄒ唬┞毮苈氊

         。ǘC構設置

          二、部門預算單位構成

          三、部門收支總體情況

         。ㄒ唬┦杖腩A算

          (二)支出預算

          四、一般公共預算撥款支出

         。ㄒ唬┗局С

         。ǘ╉椖恐С

          五、政府性基金預算支出

          六、其他重要事項的情況說明

         。ㄒ唬C關運行經(jīng)費

          (二)“三公”經(jīng)費預算

         。ㄈ┮话阈灾С銮闆r

         。ㄋ模┱少徢闆r

         。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

         。╊A算績效目標說明

          七、名詞解釋

          第二部分 2022年部門預算表

          1、收支總表

          2、收入總表

          3、支出總表

          4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

          5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

          6、財政撥款收支總表

          7、一般公共預算支出表

          8、一般公共預算基本支出表

          9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

          10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

          11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)

          12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)

          13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)

          14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)

          15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

          16、政府性基金預算支出表

          17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)

          18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)

          19、國有資本經(jīng)營預算支出表

          20、財政專戶管理資金預算支出表

          21、專項資金預算匯總表

          22、項目支出績效目標表

          23、整體支出績效目標表

          注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。

          第一部分 2022年部門預算說明

          一、部門基本概況

         。ㄒ唬┞毮苈氊

          君山區(qū)供銷合作聯(lián)社主要承擔供銷社綜合改革、管理供銷企業(yè)等有關管理職責。

          1、宣傳、貫徹黨和政府及上級供銷社有關農(nóng)村經(jīng)濟工作的方針、政策、法規(guī)以及行業(yè)組織規(guī)章;

          2、積極參與構建新型農(nóng)業(yè)社會化服務體系,推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營;

          3、大力開展農(nóng)村社區(qū)綜合服務,促進城鄉(xiāng)經(jīng)濟社會統(tǒng)籌發(fā)展;

          4、加快推進現(xiàn)代流通網(wǎng)絡建設,發(fā)展農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、農(nóng)村日用品消費、農(nóng)副產(chǎn)品購銷、再生資源回收利用等網(wǎng)絡;

          5、積極領辦農(nóng)民專業(yè)合作社,幫助農(nóng)民專業(yè)合作社開拓市場,完善行業(yè)協(xié)會服務,建立健全規(guī)范運行機制;

          6、參與建設主體多元、功能完備、便民實用的農(nóng)村社區(qū)綜合服務中心,打造農(nóng)村社區(qū)綜合服務平臺;

          7、建立完善社員代表大會制度,引導社員參與基層社經(jīng)營管理活動;

          8、廣泛吸納各類合作經(jīng)濟組織、龍頭企業(yè)、專業(yè)大戶,積極組建行業(yè)協(xié)會;

          9、推進企業(yè)并購重組,著力打造農(nóng)資、棉花、農(nóng)副產(chǎn)品、日用消費品、再生資源等領域龍頭企業(yè),增強為農(nóng)服務實力,支持社有企業(yè)參與“萬村千鄉(xiāng)”和“雙百”市場工程;

          10、大力引進和培養(yǎng)各類經(jīng)營管理與專業(yè)技術人才,實行人才興社戰(zhàn)略;

          11、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。

          (二)機構設置

          君山區(qū)供銷合作聯(lián)社內(nèi)設4個職能股室:辦公室、財務審計股、業(yè)務股和安保股;核定區(qū)供銷社機關全額撥款事業(yè)編制10名,其中理事會主任1名,副主任3名,監(jiān)事會主任1名,股級領導職數(shù)5名。

          二、部門預算單位構成

          君山區(qū)供銷合作聯(lián)社只有本級,沒有其他預算單位,因此本部門預算僅含本級預算。

          三、部門收支總體情況

         。ㄒ唬┦杖腩A算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算316.28萬元,其中,一般公共預算撥款316.28萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元,納入專戶管理的非稅收入0萬元。收入較上年增加41.25萬元,增長15%,增長的主要原因是新增“三位一體”綜合合作試點縣區(qū)項目支出以及增加了一名工作人員。

         。ǘ┲С鲱A算:2022年本部門支出預算316.28萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出66.73萬元,衛(wèi)生健康支出9.20萬元,商業(yè)服務業(yè)等支出227.52萬元,住房保障支出12.84萬元。支出較上年增加41.25萬元,增長的主要原因是新增“三位一體”綜合合作試點縣區(qū)項目支出以及增加了一名工作人員。

          2022 年預算公開文檔第三大點(對應表 3)、第四大點(對應表 7)中的金額和百分比,由于預算編制時金額明細到了“分”,而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”,可能導致 0.01 的尾數(shù)差異。

          四、一般公共預算撥款支出

          2022年本部門一般公共預算撥款支出預算316.28萬元,其中:社會保障和就業(yè)支出66.73萬元,占21.10 %;衛(wèi)生健康支出9.20萬元,占2.91 %;商業(yè)服務業(yè)等支出227.52萬元,占71.94 %;住房保障支出12.84萬元,占4.05 %。具體安排情況如下:

         。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預算數(shù)259.28萬元,主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:

          人員經(jīng)費227.61萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;

          公用經(jīng)費31.67萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。

          基本支出較上年增加26.61萬元,上升11.44%,上升的主要原因為新增了一名工作人員以及企業(yè)副科級以上退休補貼標準提高。

          (二)項目支出:2022年本部門項目支出預算57萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,其中:業(yè)務工作經(jīng)費支出47萬元,主要用于供銷社下屬企業(yè)維穩(wěn)、扶持資金等方面;“三位一體”綜合合作試點縣區(qū)項目支出   10萬元,主要用于“三位一體”綜合合作試點縣區(qū)項目支出等方面;項目支出較上年增加14.64萬元,增加的主要原因是2022年新增了“三位一體”綜合合作試點縣區(qū)項目支出。

          五、政府性基金預算支出

          本部門無政府性基金安排的支出。

          六、其他重要事項的情況說明

         。ㄒ唬C關運行經(jīng)費:2022年本部門機關本級1家行政事業(yè)單位的機關運行經(jīng)費31.67萬元,比上年預算增加0.83萬元,上升1.19%,主要是增加了一名工作人員。

         。ǘ叭苯(jīng)費預算:2022年本部門機關本級1家事業(yè)單位“三公”經(jīng)費預算數(shù)為3萬元,其中,公務接待費3萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年減少1.9萬元,下降的主要原因是按照黨中央、國務院關于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求,進一步壓減公務接待費支出。

          (三)一般性支出情況:2022年本部門會議費預算0萬元,擬召開0次會議,人數(shù)0人;培訓費預算1萬元,擬開展2次培訓,人數(shù)100人,內(nèi)容為組織4家鄉(xiāng)鎮(zhèn)惠農(nóng)服務公司工作人員如何為農(nóng)服務以及進行無人機防治技術;擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預算0萬元。

         。ㄋ模┱少徢闆r:2022年本部門政府采購預算總額 0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。

          (五)國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務用車 0 輛,其中,機要通信用車 0  輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備  0 臺。2022年擬新增配置公務用車 0 輛,其中,機要通信用車 0  輛,應急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,特種專業(yè)技術用車 0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備 0  臺,單位價值100萬元以上專用設備 0  臺。

         。╊A算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為316.28萬元,其中,基本支出259.28萬元,項目支出57萬元,具體績效目標詳見報表。

          七、名詞解釋

          1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

          2、“三公”經(jīng)費:納入。ㄊ/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。

          第二部分 2022年部門預算表(見附件)

          附件:岳陽市君山區(qū)供銷合作聯(lián)社2022年部門預算表.xlsx

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