2020年岳陽(yáng)市君山區(qū)委宣傳部部門決算說(shuō)明
2020年岳陽(yáng)市君山區(qū)委宣傳部部門決算說(shuō)明
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)委宣傳部概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)委宣傳部概況
一、部門職責(zé)
(1)制訂全區(qū)宣傳思想工作規(guī)劃和措施,協(xié)調(diào)宣傳系統(tǒng)各單位之間的關(guān)系。
(2)負(fù)責(zé)指導(dǎo)全區(qū)理論學(xué)習(xí)、理論宣傳工作。
(3)負(fù)責(zé)引導(dǎo)社會(huì)輿論,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)各新聞單位的工作。
(4)負(fù)責(zé)從宏觀上指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全區(qū)文化藝術(shù)特別是精神產(chǎn)品的生產(chǎn);
(5)負(fù)責(zé)規(guī)劃、部署全局性思想政治工作任務(wù)和群眾性精神文明建設(shè)活動(dòng);配合組織部做好黨員教育工作;
(6)負(fù)責(zé)全區(qū)企事業(yè)單位政工干部職稱評(píng)定工作。
(7)負(fù)責(zé)提出全區(qū)宣傳思想文化事業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)方針,。
(8)負(fù)責(zé)指導(dǎo),協(xié)調(diào)互聯(lián)網(wǎng)新聞宣傳和配合政府有關(guān)部門指導(dǎo)和協(xié)調(diào)宣傳系統(tǒng)的事業(yè)建設(shè)管理,引導(dǎo)本區(qū)網(wǎng)絡(luò)輿論;
(9)負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)輿情安全、信息化工作。
(10)負(fù)責(zé)新聞出版、版權(quán)管理、電影管理工作。
(11)承辦區(qū)委交辦的其他事項(xiàng)
2、文聯(lián)職能職責(zé)
(1)貫徹落實(shí)黨的文藝方針,開(kāi)展對(duì)區(qū)級(jí)文學(xué)藝術(shù)家協(xié)會(huì)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、服務(wù)工作,聽(tīng)取和反映文藝界的情況和意見(jiàn)。
(2)組織召開(kāi)全區(qū)文學(xué)藝術(shù)界代表大會(huì),組織和管理全區(qū)文聯(lián)系統(tǒng)的各文藝家協(xié)會(huì),推動(dòng)文藝的繁榮。
(3)組織團(tuán)體會(huì)員開(kāi)展文藝創(chuàng)作、文藝評(píng)論、學(xué)術(shù)交流、人才培訓(xùn)和調(diào)研工作;主辦和協(xié)同有關(guān)部門組織文藝活動(dòng)。
(4)主辦文藝期刊和網(wǎng)站,評(píng)選君山區(qū)文藝創(chuàng)作獎(jiǎng)。
(5)協(xié)同有關(guān)部門聯(lián)系、組織文藝界的文化交流活動(dòng),開(kāi)展文藝界的聯(lián)系和交流,推出有地域特色的文藝精品。
(6)為文藝界和廣大文藝工作者服務(wù),維護(hù)文藝社團(tuán)和文藝家知識(shí)產(chǎn)權(quán)等合法權(quán)益。
(7)做好為團(tuán)體會(huì)員服務(wù)的工作,幫助各團(tuán)體會(huì)員改善文藝家的工作條件。
(8)對(duì)文藝界社團(tuán)進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo),并接受委托對(duì)全區(qū)文藝社團(tuán)進(jìn)行資格審查和管理。
(9)完成上級(jí)交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)市君山區(qū)委宣傳部單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、理教股、新聞辦、文明辦等4個(gè)股室和1個(gè)網(wǎng)絡(luò)新聞信息服務(wù)中心,共有工作人員16人,退休人員5人。
岳陽(yáng)市君山區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括:辦公室、綜聯(lián)部等2個(gè)股室,共有工作人員2人。
(二)決算單位構(gòu)成。
岳陽(yáng)市君山區(qū)委宣傳部單位2020年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:區(qū)委宣傳部本級(jí)決算和其二級(jí)機(jī)構(gòu)區(qū)文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)。
第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)委宣傳部2020年度部門決算表(見(jiàn)附表)
第三部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)委宣傳部2020年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度收、支總計(jì)360.38萬(wàn)元。與2019年相比,收、支總計(jì)各減少15萬(wàn)元,下降4.07%,主要是厲行節(jié)約,壓縮各項(xiàng)支出。
二、收入決算情況說(shuō)明
本年收入合計(jì)360.38萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入360.38萬(wàn)元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)360.38萬(wàn)元,其中:基本支出313.38萬(wàn)元,占86.96%;項(xiàng)目支出47萬(wàn)元,占13.04%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)360.38萬(wàn)元,與2019年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少15萬(wàn)元,下降4.07%,主要是厲行節(jié)約,壓縮各項(xiàng)支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出360.38萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%,與2019年相比,財(cái)政撥款支出減少15萬(wàn)元,下降4.07%,主要是厲行節(jié)約,壓縮各項(xiàng)支出。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出360.38萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出235.68萬(wàn)元,占65.4%;文化旅游體育與傳媒(類)支出23.64萬(wàn)元,占6.56%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出29.51萬(wàn)元,占8.19%;衛(wèi)生健康(類)支出13.7萬(wàn)元,占3.8%;節(jié)能環(huán)保(類)支出44萬(wàn)元,占12.21%;住房保障(類)支出13.85萬(wàn)元,占3.84%。
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為326.40萬(wàn)元,支出決算數(shù)為360.38萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的110.41%,其中:
1、一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))。
年初預(yù)算為224.38萬(wàn)元,支出決算為224.38萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。
2、一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)一般行政管理事務(wù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為3萬(wàn)元,支出決算為3.00萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。
3、一般公共服務(wù)支出(類)宣傳事務(wù)(款)一其他宣傳事務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為6.30萬(wàn)元,支出決算為6.30萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。
4、一般公共服務(wù)支出(類)其他一般公共服務(wù)支出(款)其他一般公共服務(wù)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為2萬(wàn)元,支出決算為2萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。
5、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)文化創(chuàng)作與保護(hù)(項(xiàng))。
年初預(yù)算為3萬(wàn)元,支出決算為3萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。
6、文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為20.64萬(wàn)元,支出決算為20.64萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)行政單位離退休(項(xiàng))。
年初預(yù)算為17.5萬(wàn)元,支出決算為10.34萬(wàn)元,年初預(yù)算的59.09%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中退休人員減少,減少了退休人員支出。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為18.03萬(wàn)元,支出決算為18.26萬(wàn)元,年初預(yù)算的101.28%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因工資標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整,增加了繳費(fèi)基數(shù)。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。
年初預(yù)算為1.22萬(wàn)元,支出決算為0.91萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的1197.54%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中人員調(diào)整減少了工傷保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
10、衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生(款) 突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為1.64萬(wàn)元,較年初預(yù)算增加1.64萬(wàn)元,年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中追加。
11、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項(xiàng))。
年初預(yù)算為8.45萬(wàn)元,支出決算為7.48萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的88.52%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中人員調(diào)整減少了醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。
12、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))。
年初預(yù)算為1.08萬(wàn)元,支出決算為1.08萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。
13、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助(項(xiàng))。
年初預(yù)算為3.19萬(wàn)元,支出決算為3.19萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的100%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。
14、衛(wèi)生健康支出(類)財(cái)政對(duì)基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0.32萬(wàn)元,較年初預(yù)算增加0.32萬(wàn)元,年初沒(méi)有安排預(yù)算,為年中追加。
15、節(jié)能環(huán)保支出(類)環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察(款)其他環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出(項(xiàng))。
年初預(yù)算為2.92萬(wàn)元,支出決算為44萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的1506.85%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)工作安排年中追加預(yù)算。
16、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))。
年初預(yù)算為14.69萬(wàn)元,支出決算為13.85萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的94.28%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是年中人員調(diào)整減少了住房公積金繳費(fèi)支出。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款基本支出313.38萬(wàn)元,其中:
人員經(jīng)費(fèi)173.54萬(wàn)元,占基本支出的55.38%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;
公用經(jīng)費(fèi)139.84萬(wàn)元,占基本支出的44.62%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、其他交通工具購(gòu)置、文物和陳列品購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出、贈(zèng)與。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為8.33萬(wàn)元,支出決算為8.31萬(wàn)元,完成預(yù)算的99.76%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變化,與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算8.33萬(wàn)元,支出決算為8.31萬(wàn)元,完成預(yù)算的99.76%,決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年支出比上年有所壓減。與上年相比減少6.27萬(wàn)元,下降43%,減少的主要原因是厲行節(jié)約,壓縮一般性支出。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致,沒(méi)有增減變化,與上年實(shí)際發(fā)生數(shù)一致,沒(méi)有增減變動(dòng)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算8.31萬(wàn)元,占100%,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為8.31萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組、來(lái)賓326批次,接待人次869人次(不包括陪同人員),主要是出席會(huì)議、考察調(diào)研、學(xué)習(xí)交流、檢查指導(dǎo)、請(qǐng)示匯報(bào)等有公函的國(guó)內(nèi)公務(wù)活動(dòng)用餐費(fèi)用。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,更新公務(wù)用車0輛,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截至2020年 12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。
九、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
根據(jù)《君山區(qū)財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2021年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》(岳君財(cái)發(fā)〔2021〕10號(hào))文件精神,為全面推進(jìn)部門整體績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),提升財(cái)政資金的使用效率,強(qiáng)化預(yù)算支出的責(zé)任和效率,我單位對(duì)2020年部門整體支出和專項(xiàng)工作經(jīng)費(fèi)支出情況開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)工作。
(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果
2020年文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作獎(jiǎng)支出完成了年初設(shè)定的目標(biāo),項(xiàng)目資金支出達(dá)到了預(yù)定的績(jī)效目標(biāo),在部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果為“優(yōu)”。
(三)以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果
2020年岳陽(yáng)市君山區(qū)委宣傳部以部門為主體的開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)為2020年岳陽(yáng)市君山區(qū)委宣傳部整體支出績(jī)效評(píng)價(jià),經(jīng)評(píng)價(jià)小組評(píng)定,報(bào)岳陽(yáng)市君山區(qū)委宣傳部班子會(huì)研究,整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果為“優(yōu)”。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
岳陽(yáng)市君山區(qū)委宣傳部2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 139.84萬(wàn)元,比上年初實(shí)際數(shù)減少3.65萬(wàn)元,下降2.54%。主要原因厲行節(jié)約,壓縮運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
(二)一般性支出情況
2020年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元,人數(shù)0人;開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi) 0.44萬(wàn)元,主要是各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)支出,人數(shù)50人次,主要內(nèi)容為各類文學(xué)創(chuàng)作等;沒(méi)有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開(kāi)支0萬(wàn)元。
(三)政府采購(gòu)支出情況
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0 %。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2020年12月31日,本單位共有車輛0輛,其中,領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)(套);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出(類):是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資、基礎(chǔ)工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
獎(jiǎng)金:反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。
伙食補(bǔ)助費(fèi):反映單位發(fā)給職工的伙食補(bǔ)助費(fèi),如誤餐補(bǔ)助等。
績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。
其他社會(huì)保障繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi),殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(duì)(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書(shū)報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
手續(xù)費(fèi):反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。
水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi):反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
生活補(bǔ)助:反映按規(guī)定開(kāi)支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi),退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi),行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助,因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi),長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi),由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出,對(duì)農(nóng)村黨員、復(fù)員軍人以及村干部的補(bǔ)助支出,看守人員和犯人的伙食費(fèi)、藥費(fèi)等。
醫(yī)療費(fèi):反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi),軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi),學(xué)生醫(yī)療費(fèi),優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助,以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。
辦公設(shè)備購(gòu)置:反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分 附件
附件點(diǎn)擊下載:2020年度岳陽(yáng)市君山區(qū)委宣傳部部門決算公開(kāi)表格.xls
2020年度岳陽(yáng)市君山區(qū)委宣傳部整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.doc