區(qū)委編辦2018年部門預算情況公開

        編稿時間: 2018-01-26 16:25 來源: 君山區(qū)委編辦 瀏覽量:1次  字體:

        一、部門基本概括

        1、職能職責

        1、貫徹執(zhí)行黨和國家關于行政管理體制改革和機構改革及機構編制工作的方針、政策和法規(guī),擬定我區(qū)行政管理體制改革和機構改革及機構編制工作的政策、法規(guī),統(tǒng)一管理全區(qū)各級黨政機關和人大、政協(xié)、法院、檢察院機關以及各民主黨派、人民團體機關和機構編制工作,檢查監(jiān)督各級行政管理體制改革和機構改革方案以及機構編制的執(zhí)行情況。

        2、研究擬定全區(qū)行政管理體制改革與機構改革方案及有關規(guī)定;指導、協(xié)調各級行政管理體制改革和機構改革以及機構編制管理工作。

        3、協(xié)調區(qū)委、區(qū)政府各部門的職能配置及其調整;協(xié)調區(qū)委各部門之間、區(qū)政府各部門之間、區(qū)委各部門與區(qū)政府各部門之間以及各部門與鎮(zhèn)辦之間的職責分工。

        4、審核區(qū)人大、區(qū)政協(xié)、區(qū)中級人民法院、區(qū)人民檢察院機關和各民主黨派、人民團體機關的內設機構、人員編制,協(xié)同區(qū)委組織部向區(qū)委提出領導班子職數(shù)配備的建議。

        5、研究擬定全區(qū)事業(yè)單位管理體制和機構改革方案,負責事業(yè)單位機構編制管理工作;審核區(qū)委、區(qū)政府直屬各部門所屬事業(yè)單位的機構設置、人員編制;制訂全區(qū)性事業(yè)單位機構編制標準;指導、協(xié)調各級各類事業(yè)單位管理體制改革和機構編制管理工作;

        6、貫徹執(zhí)行國家有關事業(yè)單位登記管理的法律、法規(guī)、規(guī)章,擬定全區(qū)事業(yè)單位登記管理的規(guī)章和政策,并組織實施;負責本級登記管轄范圍內事業(yè)單位的登記、年審和監(jiān)督管理工作;負責事業(yè)單位登記管理的行政復議、行政訴訟應訴工作,檢查監(jiān)督和指導協(xié)調全區(qū)事業(yè)單位登記管理工作。

        7、負責機構改革和機構編制管理有關信息和采集和情況的綜合,負責機構編制統(tǒng)計工作。

        8、承辦區(qū)委、區(qū)人民政府和區(qū)機構編制委員會交辦的其他事項。

        2、機構設置

        區(qū)委編辦系正科級全額預算撥款單位,設2個內設股室,綜合室與業(yè)務室,核定行政編制4名,事業(yè)編制2名,截至2017年12月31日,實有6人,其中機關本級行政編制人員4名,事登辦事業(yè)編制人員2名,離退休0人。

        二、部門預算單位構成

        無納入2018年部門預算編制范圍的二級預算單位。

        三、部門收支總體情況

        (一)收入預算,2018年年初預算數(shù)78.53萬元,其中,一般公共預算撥款78.53萬元,納入專戶管理的非稅收入撥款0萬元,事業(yè)單位經營服務收入0萬元。收入較去年增加28.6萬元,主要是:工作人員增加等原因,使工資福利支出和社會保障繳費支出增加。

        (二)支出預算,2018年年初預算數(shù)78.53萬元,其中,工資福利支出38.14萬元,社會保障繳費支出14.8萬元,一般商品和服務支出6.59萬元,項目支出19萬元。支出較去年增加28.6萬元,主要是:工作人員增加等原因,使工資福利支出和社會保障繳費支出增加。

        四、一般公共預算撥款支出預算

        2018年一般公共預算撥款收入78.53萬元,具體安排情況如下:

        (一)基本支出:2018年年初預算數(shù)為59.53萬元,是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。

        (二)項目支出:2018年年初預算數(shù)為19萬元,是指我辦為完成行政審批制度改革、黨和國家機構改革、人員編制清理(吃空餉)等專項業(yè)務工作而發(fā)生的支出。

        五、其他重要事項的情況說明

        1、機關運行經費

        2018年機關運行經費當年一般公共預算撥款6.59萬元,比2017年預算增加4.46萬元。如:會議費增加0.6萬元、培訓費增加0.6萬元,辦公費增加1.8萬元等。

        2、“三公”經費預算

        2018年 “三公”經費預算數(shù)為5.51萬元,其中,公務接待費3.24萬元,公務用車購置及運行費2.27萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費2.27萬元),因公出國(境)費0萬元。2018年“三公”經費預算較2017年減少0萬元。

        六、名詞解釋

        1、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

        2、“三公”經費:納入省財政預算管理的“三公“經費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。


        附件點擊下載:部門預算公開表(編辦).XLS

         

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