區(qū)委編辦2016年度部門決算情況公開

        編稿時間: 2017-06-21 00:00 來源: 未知來源 瀏覽量:1次  字體:

        一、部門職能

        (一)貫徹執(zhí)行黨和國家關于行政管理體制改革和機構改革及機構編制工作的方針、政策和法規(guī),擬定我區(qū)行政管理體制改革和機構改革及機構編制工作的政策、法規(guī),統(tǒng)一管理全區(qū)各級黨政機關和人大、政協(xié)、法院、檢察院機關以及各民主黨派、人民團體機關和機構編制工作,檢查監(jiān)督各級行政管理體制改革和機構改革方案以及機構編制的執(zhí)行情況。

        (二)研究擬定全區(qū)行政管理體制改革與機構改革方案及有關規(guī)定;指導、協(xié)調各級行政管理體制改革和機構改革以及機構編制管理工作。

        (三)協(xié)調區(qū)委、區(qū)政府各部門的職能配置及其調整;協(xié)調區(qū)委各部門之間、區(qū)政府各部門之間、區(qū)委各部門與區(qū)政府各部門之間以及各部門與鎮(zhèn)辦之間的職責分工。

        (四)審核區(qū)人大、區(qū)政協(xié)、區(qū)中級人民法院、區(qū)人民檢察院機關和各民主黨派、人民團體機關的內設機構、人員編制,協(xié)同區(qū)委組織部向區(qū)委提出領導班子職數(shù)配備的建議。

        (五)研究擬定全區(qū)事業(yè)單位管理體制和機構改革方案,負責事業(yè)單位機構編制管理工作;審核區(qū)委、區(qū)政府直屬各部門所屬事業(yè)單位的機構設置、人員編制;制訂全區(qū)性事業(yè)單位機構編制標準;指導、協(xié)調各級各類事業(yè)單位管理體制改革和機構編制管理工作。

        (六)貫徹執(zhí)行國家有關事業(yè)單位登記管理的法律、法規(guī)、規(guī)章,擬定全區(qū)事業(yè)單位登記管理的規(guī)章和政策,并組織實施;負責本級登記管轄范圍內事業(yè)單位的登記、年審和監(jiān)督管理工作;負責事業(yè)單位登記管理的行政復議、行政訴訟應訴工作,檢查監(jiān)督和指導協(xié)調全區(qū)事業(yè)單位登記管理工作。

        (七)負責機構改革和機構編制管理有關信息和采集和情況的綜合,負責機構編制統(tǒng)計工作。

        (八)承辦區(qū)委、區(qū)人民政府和區(qū)機構編制委員會交辦的其他事項。

        二、單位構成

        區(qū)委編辦是區(qū)機構編制委員會的常設辦事機構,既是區(qū)委工作機構,又是區(qū)人民政府工作機構,以區(qū)委管理為主。區(qū)委編辦系正科級全額預算撥款單位。核定行政編制4名,事業(yè)編制2名,截至2016年12月31日,實有5人,其中機關本級行政編制人員4名,事登辦事業(yè)編制人員1名,離退休0人。

        三、2016年度部門決算表(公開表格附后)

        公開01表 收入支出決算總表

        公開02表 收入決算表

        公開03表 支出決算表

        公開04表 財政撥款收入支出決算總表

        公開05表 一般公共預算財政撥款支出決算表

        公開06表 一般公共預算財政撥款基本支出決算表

        公開07表 “三公”經費公共預算財政撥款支出決算表

        公開08表 政府性基金預算財政撥款支出決算表

        四、決算執(zhí)行情況分析

        岳陽市君山區(qū)委編辦決算的基本情況(含下設1家單位決算數(shù))

        1、2016年度收支決算情況。本年度收入總計83.97萬元,其中:財政撥款收入83.97萬元。年初結轉和結余0萬元。本年度支出總計83.97萬元,其中:一般公共預算財政撥款83.97萬元。

        2、2016年度一般公共預算財政撥款支出情況。

        (1)本年度基本支出66.37萬元,系保障單位日常公用支出和人員支出,包括水電、郵電、差旅費及工資津補貼等。其中:人員經費支出30.43萬元,公用經費支出35.93萬元;

        (2)本年度項目支出17.6萬元,其中,一般公共服務支出17.6萬元,是我辦為完成政府機構改革等專項改革工作而發(fā)生的支出。

        3、2016年度“三公”經費決算情況。本年度“三公”經費支出合計6.06萬元,比公開的部門預算數(shù)減少0.42萬元,主要原因為單位嚴格執(zhí)行中央、省、市有關厲行節(jié)約的規(guī)定,并制定了財務管理制度、公務接待制度等,嚴格控制三公經費的支出。具體項目為:因公出國(境)費支出0萬元;公務接待費支出3.1萬元,比預算減少0.14萬元,降低4.3%,公務接待共56批395人次。公務用車運行維護費支出為2.96萬元,比預算減少0.28萬元。

         

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