區(qū)審計(jì)局2017年部門決算情況說(shuō)明
一、主要職能
我局是君山區(qū)人民政府工作部門,主要職責(zé):一是貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市審計(jì)方針政策,參與制定本區(qū)審計(jì)、財(cái)政方面的政策,制定審計(jì)業(yè)務(wù)工作規(guī)劃,并監(jiān)督執(zhí)行,組織行業(yè)和專項(xiàng)資金的審計(jì)或?qū)徲?jì)調(diào)查。二是向區(qū)政府報(bào)告和向區(qū)政府有關(guān)部門通報(bào)審計(jì)情況,提出制定和完善有關(guān)政策、宏觀調(diào)控措施的意見和建議。三是依據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》的規(guī)定,直接進(jìn)行區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政由支等審計(jì)。四是向區(qū)政府提交區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告,受區(qū)政府委托向區(qū)人大常委會(huì)提出本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作報(bào)告。五是組織開展行業(yè)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查,并向上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)、區(qū)政府和有關(guān)部門反映情況,提出建議。六是受區(qū)委、區(qū)政府委托,依法對(duì)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部和國(guó)有企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。七是組織實(shí)施對(duì)全區(qū)內(nèi)部審計(jì)的指導(dǎo)與監(jiān)督,監(jiān)督社會(huì)審計(jì)組織的審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量,組織審計(jì)專業(yè)培訓(xùn)。八是承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)以及對(duì)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)授權(quán)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
從預(yù)算單位構(gòu)成看,岳陽(yáng)市君山區(qū)審計(jì)局決算只包括局機(jī)關(guān)本級(jí)決算。
三、部門收支概況
(一)2017年度收入支出決算總體情況
2017年總收入376.31萬(wàn)元,比上年增加7.78%?傊С376.31萬(wàn)元,比上年增加7.78%。
(二)收入決算情況:2017年收入376.31萬(wàn)元。其中:一般公共預(yù)算撥款收入376.31萬(wàn)元,比上年增加7.78%。增加原因是工資的增加。
(三)支出決算情況:2017年支出376.31萬(wàn)元。其中:一般公共服務(wù)支出376.31萬(wàn)元,比上年增加7.78%。行政運(yùn)行支出235.78萬(wàn)元,比上年增加9%(工資的增加)。審計(jì)業(yè)務(wù)支出138.73萬(wàn)元,比上年增加8.38%(其他審計(jì)事務(wù)的增加)。其他一般公共服務(wù)支出1.8萬(wàn)元,比上年減少62.96%(基數(shù)小的原因)。
四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況
2017年度財(cái)政撥款總收入376.31萬(wàn)元,比上年增加7.78%,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入376.31萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元。財(cái)政撥款總支出376.31萬(wàn)元,比上年增加7.78%,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出376.31萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算撥款概況
(一)2017年度一般公共預(yù)算撥款總體情況
2017年一般公共預(yù)算撥款收入376.31萬(wàn)元,比上年增加7.78%。一般公共預(yù)算撥款支出376.31萬(wàn)元,比上年增加7.78%。
(二)2017年一般公共預(yù)算撥款收入376.31萬(wàn)元。其中:用于基本支出的收入237.58萬(wàn)元,比上年增加9.84%(主要是人員工資的增加)。用于項(xiàng)目支出的收入138.73萬(wàn)元。比上年增加4.42%(主要是其他審計(jì)事務(wù)的增加)。
(三)2017年一般公共預(yù)算撥款支出376.31萬(wàn)元;局С觯237.58萬(wàn)元,其中:工資福利支出161.65萬(wàn)元, 比上年增加8.27%(主要是人員工資的增加)。商品和福利支出57.28萬(wàn)元, 比上年減少14.49%(主要是公務(wù)用車改革及厲行節(jié)約所致),對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出18.65萬(wàn)元,比上年增加100%(財(cái)政代扣支出轉(zhuǎn)單位支出)。項(xiàng)目支出:138.73萬(wàn)元,比上年增加4.42%(主要是其他審計(jì)事務(wù)的增加)。
六、“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為30.74萬(wàn)元,決算數(shù)為15.03萬(wàn)元.其中:公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)為10.49萬(wàn)元,決算數(shù)為2.23萬(wàn)元(公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)預(yù)算數(shù)為10.49萬(wàn)元,決算數(shù)為2.23萬(wàn)元,公務(wù)車輛保有0輛),公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算數(shù)為20.25萬(wàn)元,決算數(shù)為12.8萬(wàn)元,公務(wù)接待138批1200人次。
“三公”經(jīng)費(fèi)增加變化情況說(shuō)明選擇以下一種:
減少:2017年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2016年減少11.25萬(wàn)元,君山區(qū)審計(jì)局按照中央、省和市委市政府要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
七、政府性基金決算
沒(méi)有政府性基金決算:君山區(qū)審計(jì)局2017年沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。(政府性基金公開表注明)
八、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2017年君山區(qū)審計(jì)局機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算57.28萬(wàn)元,與2016年減少9.71萬(wàn)元,減少原因是公務(wù)用車改革所致。
(二)政府采購(gòu)情況
2017年君山區(qū)審計(jì)局無(wú)政府采購(gòu)事項(xiàng)。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
無(wú)公車和大型設(shè)備:君山區(qū)審計(jì)局無(wú)公務(wù)用車和單位價(jià)值200萬(wàn)元以上的大型設(shè)備。
九、相關(guān)的名稱解釋
基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,包括人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出以外為完成相關(guān)行政任務(wù)事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的各項(xiàng)支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指通過(guò)財(cái)政撥款資金安排的公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出。其中,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)反映單位因公務(wù)用車車輛的租用費(fèi)、燃料費(fèi)及過(guò)路過(guò)橋費(fèi)補(bǔ)助等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按中央和省委省政府相關(guān)規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指機(jī)關(guān)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、其他費(fèi)用等。
附件點(diǎn)擊下載:君山區(qū)審計(jì)局2017年度部門決算公開表.XLS