2022年君山區(qū)審計(jì)局部門預(yù)算公開說明
2022年君山區(qū)審計(jì)局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
。ǘ┲С鲱A(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
。ㄒ唬┗局С
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
。ㄋ模┱少(gòu)情況
(五)國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
。1)貫徹執(zhí)行國(guó)家、省、市審計(jì)方針政策,參與制定本區(qū)審計(jì)、財(cái)政方面的政策,制定審計(jì)業(yè)務(wù)工作規(guī)劃,并監(jiān)督執(zhí)行,組織行業(yè)和專項(xiàng)資金的審計(jì)或?qū)徲?jì)調(diào)查。
(2)向區(qū)政府報(bào)告和向區(qū)政府有關(guān)部門通報(bào)審計(jì)情況,提出制定和完善有關(guān)政策、宏觀調(diào)控措施的意見和建議。
。3)依據(jù)《中華人民共和國(guó)審計(jì)法》的規(guī)定,直接進(jìn)行區(qū)本級(jí)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支等八項(xiàng)審計(jì)。
。4)向區(qū)政府提交區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況的審計(jì)結(jié)果報(bào)告,受區(qū)政府委托向區(qū)人大常委會(huì)提出本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作報(bào)告。將區(qū)財(cái)政局的預(yù)算執(zhí)行情況和其他財(cái)政收支情況的監(jiān)督檢查職責(zé)劃入審計(jì)局。
(5)組織開展行業(yè)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和審計(jì)調(diào)查,并向上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)、區(qū)政府和有關(guān)部門反映情況,提出建議。
。6)受區(qū)委、區(qū)政府委托,依法對(duì)黨政領(lǐng)導(dǎo)干部和國(guó)有企業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。
。7)組織實(shí)施對(duì)全區(qū)內(nèi)部審計(jì)的指導(dǎo)與監(jiān)督,監(jiān)督社會(huì)審計(jì)組織的審計(jì)業(yè)務(wù)質(zhì)量,組織審計(jì)專業(yè)培訓(xùn)。
。8)加強(qiáng)區(qū)委對(duì)審計(jì)工作的領(lǐng)導(dǎo),更好發(fā)揮審計(jì)監(jiān)督作用,區(qū)委審計(jì)委員會(huì)辦公室設(shè)在區(qū)審計(jì)局,不再保留區(qū)領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室。
。9)將原發(fā)展改革和工業(yè)信息化局的重大項(xiàng)目稽查職責(zé)劃入審計(jì)局。
。10)機(jī)關(guān)黨支部按章程設(shè)置,負(fù)責(zé)群團(tuán)、離退休干部和關(guān)心下一代。
(11)承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)以及對(duì)上級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)授權(quán)項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
目前,審計(jì)局機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)職能股室5個(gè),即辦公室、法規(guī)與審理股、行政事業(yè)審計(jì)股、固定資產(chǎn)投資審計(jì)股、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
我局納入2022年部門預(yù)算編制范圍的只有岳陽市君山區(qū)審計(jì)局本級(jí),沒有其他預(yù)算單位,因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算 468.51 萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款 468.51 萬元,政府性基金預(yù)算撥款 0 萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款 0 萬元,納入專戶管理的非稅收入 0 萬元。收入較去年增加 4.74 萬元,主要是單位人員變動(dòng),工資及五險(xiǎn)一金調(diào)整。
(二)支出預(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算 468.51 萬元,其中一般公共服務(wù) 368.54 萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出 70.51 萬元,衛(wèi)生健康支出 12.3 萬元,住房保障支出 17.16 萬元。支出較去年增加 4.74 萬元,主要是單位人員變動(dòng),工資及五險(xiǎn)一金調(diào)整。
2022 年預(yù)算公開文檔第三大點(diǎn)(對(duì)應(yīng)表 3)、第四大點(diǎn)(對(duì)應(yīng)表 7)中的金額和百分比,由于預(yù)算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”,而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”,可能導(dǎo)致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 468.51 萬元,其中一般公共服務(wù) 368.54 萬元,占 78.66 %;社會(huì)保障和就業(yè)支出 70.51 萬元,占 15.05 %;衛(wèi)生健康支出 12.3 萬元,占 2.63 %;住房保障支出 17.16 萬元,占 3.66 %。具體安排情況如下:
。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù) 325.51 萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:
人員經(jīng)費(fèi)285.54萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;
公用經(jīng)費(fèi)39.97萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加10.42萬元,上升3.31%,上升的主要原因?yàn)閱挝蝗藛T變動(dòng),工資及五險(xiǎn)一金調(diào)整。
(二)項(xiàng)目支出:2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算143萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中: 審計(jì)業(yè)務(wù) 支出 126 萬元,主要用于財(cái)政同級(jí)審及工程造價(jià)審計(jì)支出等方面; 事業(yè)運(yùn)行 支出 17 萬元,主要用于經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)及專項(xiàng)審計(jì)支出等方面;項(xiàng)目支出較上年減少 5.68 萬元,減少 3.82 % ,減少的主要原因是2022年 履行節(jié)約要求,進(jìn)一步壓縮了本年度的商品及服務(wù)支出 。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí) 1 家行政事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)39.97萬元,比上年預(yù)算減少4.22 萬元,下降9.55 %,主要是 履行節(jié)約要求,進(jìn)一步壓縮了本年度的一般性支出 。
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算:2022年本部門機(jī)關(guān)本級(jí) 1 家行政事業(yè)單位“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 16 萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi) 16 萬元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0 萬元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元),因公出國(guó)(境)費(fèi) 0 萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少 4.25 萬元,主要是履行節(jié)約要求,進(jìn)一步壓縮了本年度的公務(wù)接待費(fèi)。
。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算 0 萬元,擬召開 0次會(huì)議,人數(shù) 0 人;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1.26萬元,擬開展2次培訓(xùn),人數(shù)130人,主要內(nèi)容為審計(jì)技能提高;2022年未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
。ㄋ模┱少(gòu)情況:2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額 0萬元,其中,貨物類采購(gòu)預(yù)算 0 萬元;工程類采購(gòu)預(yù)算 0 萬元;服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算 0 萬元。
。ㄎ澹﹪(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務(wù)用車 0 輛,其中,機(jī)要通信用車 0 輛,應(yīng)急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛,其中,機(jī)要通信用車 0 輛,應(yīng)急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺(tái),單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)。
。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為 468.51 萬元,其中,基本支出 325.51 萬元,項(xiàng)目支出 143 萬元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入。ㄊ/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表(見附件)