2022年君山區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心部門預(yù)算公開說明
2022年君山區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算
(二)支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出
。ㄒ唬┗局С
(二)項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算
。ㄈ┮话阈灾С銮闆r
(四)政府采購情況
。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預(yù)算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
22、部門整體支出績效目標(biāo)表
23、一般公共預(yù)算基本支出表
注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)
岳陽市君山區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心系全額撥款的事業(yè)單位,宗旨和業(yè)務(wù)范圍為貫徹實(shí)施黨和國家的移民方針政策和法律法規(guī);組織實(shí)施移民生產(chǎn)開發(fā)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè);負(fù)責(zé)智力移民培訓(xùn)和移民資金會計(jì)核算;負(fù)責(zé)本區(qū)移民政策、法律法規(guī)的宣傳落實(shí)。
。1)貫徹執(zhí)行黨和國家的移民工作方針、政策,按照區(qū)行政主管部門擬訂的全區(qū)移民工作規(guī)章和方案抓好落實(shí)。
。2)積極探索移民服務(wù)的新機(jī)制,及時(shí)總結(jié)推廣典型經(jīng)驗(yàn),優(yōu)質(zhì)高效地做好移民服務(wù)工作。
(3)配合行政主管部門編制移民安置計(jì)劃。協(xié)助做好新建大中型水利水電工程的移民安置規(guī)劃的編制、初審;協(xié)助擬定大中型水庫移民后期規(guī)劃與庫區(qū)、安置區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃;按主管部門要求,配合編制上報(bào)并組織實(shí)施年度移民安置、生產(chǎn)開發(fā)計(jì)劃;協(xié)助上級主管部門管理由移民經(jīng)費(fèi)開支的移民開發(fā)工程項(xiàng)目,并做好督查驗(yàn)收。
(4)協(xié)助行政主管部門擬訂移民資金管理辦法;按有關(guān)規(guī)定管理移民資金和資產(chǎn);配合相關(guān)部門做好移民資金內(nèi)部審計(jì),會同有關(guān)部門對移民資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查移民開發(fā)的有關(guān)統(tǒng)計(jì)工作。
(5)落實(shí)已核定的直扶人口年檢年審服務(wù)工作。
。6)配合行政主管部門協(xié)調(diào)處理大中型水利水電工程遷入君山區(qū)的移民有關(guān)工作,指導(dǎo)其生活安置、生產(chǎn)和開發(fā)工作。
。7)做好移民口糧補(bǔ)貼款的相關(guān)工作。
。8)做好全區(qū)移民信訪接待工作,做好庫區(qū)、移民安置區(qū)的社會穩(wěn)定工作。
。9)做好移民工作的政策與業(yè)務(wù)指導(dǎo);做好全區(qū)移民干部移民實(shí)用技術(shù)和職業(yè)技能的培訓(xùn)工作。
。10)配合會同區(qū)直有關(guān)部門和各鎮(zhèn)、街道辦事處做好有關(guān)移民工作的協(xié)調(diào)和對口幫扶工作。
。11)承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置
。1)辦公室
負(fù)責(zé)庫區(qū)移民服務(wù)中心日常事務(wù)和后勤服務(wù)工作。
。2)事務(wù)股
負(fù)責(zé)指導(dǎo)和監(jiān)督有關(guān)移民政策法規(guī)的貫徹實(shí)施,做好直扶人口的培訓(xùn)、信訪接待、救助、年檢服務(wù)工作;做好有關(guān)移民法規(guī)的宣傳和普及工作。
。3)工程股
負(fù)責(zé)大中型水庫移民開發(fā)項(xiàng)目服務(wù)的日常工作工作。
。4)財(cái)務(wù)股
負(fù)責(zé)服務(wù)中心的財(cái)務(wù)和統(tǒng)計(jì)工作。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本部門預(yù)算為匯總預(yù)算,納入編制范圍的預(yù)算單位包括:
岳陽市君山區(qū)庫區(qū)移民服務(wù)中心本級,無二級機(jī)構(gòu)。
三、部門收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算 92.46 萬元,其中,一般公共預(yù)算撥款 92.46 萬元,政府性基金預(yù)算撥款 0 萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款 0 萬元,納入專戶管理的非稅收入 0 萬元。收入較去年增加 4.1 萬元,主要是:增加了農(nóng)林水項(xiàng)目建設(shè)的撥款。
。ǘ┲С鲱A(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算92.46 萬元,其中,社會保障和就業(yè)支出 6.10 萬元,衛(wèi)生健康支出 3 萬元,農(nóng)林水支出 79.05萬元,住房保障支出 4.31 萬元。支出較去年增加 4.1 萬元,主要是增加了農(nóng)林水項(xiàng)目建設(shè)的支出。
2022年預(yù)算公開文檔第三大點(diǎn)(對應(yīng)表3)、第四大點(diǎn)(對應(yīng)表7)中的金額和百分比,由于預(yù)算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”,而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”,可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異。
四、一般公共預(yù)算撥款支出
2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算92.46 萬元,其中(根據(jù)本單位的實(shí)有功能科目進(jìn)行增減),社會保障和就業(yè)支出 6.10 萬元,占 6.6 %;衛(wèi)生健康支出 3 萬元,占 3.24 %;農(nóng)林水支出 79.05萬元,占 85.50 %;住房保障支出 4.31 萬元,占 4.66 %。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)73.16萬元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:
人員經(jīng)費(fèi)62.19萬元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;
公用經(jīng)費(fèi)10.97萬元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加4.08 萬元,上升5.90%,上升的主要原因?yàn)橹饕窃黾恿宿r(nóng)林水項(xiàng)目建設(shè)的支出。
。ǘ╉(xiàng)目支出:2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算 19.3 萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中(按照項(xiàng)目的名稱進(jìn)行說明): 移民項(xiàng)目管理 支出 9.3 萬元,主要用于為管理移民項(xiàng)目發(fā)生的支出; 移民年檢年審 支出 6 萬元,主要用于為開展移民移民年檢年審發(fā)生的支出; 移民項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì) 支出 4 萬元,主要用于移民項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)而發(fā)生的支出;項(xiàng)目支出較上年增加 0.02 萬元,增加的主要原因是2022年移民項(xiàng)目管理支出增加0.02萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)10.97萬元,比上年預(yù)算增加 4.57 萬元,上升 8.28 %,主要是工資福利支出和一般商品和服務(wù)支出增加。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算:2022年本部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 4萬元,其中,公務(wù)接待費(fèi) 4 萬元,公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) 0 萬元(其中,公務(wù)用車購置費(fèi) 0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi) 0萬元),因公出國(境)費(fèi) 0 萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少 8.3 萬元,主要是按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過“緊日子”和堅(jiān)持厲行節(jié)約反對浪費(fèi)的要求,進(jìn)一步壓減因公出國(境)任務(wù)、公務(wù)用車費(fèi)用和公務(wù)接待費(fèi)支出。
。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算0.5萬元,擬召開2次會議,人數(shù)58人,內(nèi)容為移民工作會議;培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 0.31萬元,擬開展1培訓(xùn),人數(shù)40人,內(nèi)容為移民業(yè)務(wù)工作培訓(xùn);擬舉辦 0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費(fèi)預(yù)算0 萬元。
。ㄋ模┱少徢闆r:2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元,其中,貨物類采購預(yù)算 0萬元;工程類采購預(yù)算 0 萬元;服務(wù)類采購預(yù)算 0萬元。
。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車 0 輛,應(yīng)急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0輛;單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺,單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車0輛,應(yīng)急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,特種專業(yè)技術(shù)用車 輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0 輛;新增配備單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備 0 臺,單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備 0 臺。
(六)預(yù)算績效目標(biāo)說明:本部門所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為 92.46 萬元,其中,基本支出 73.16 萬元,項(xiàng)目支出 19.3 萬元,具體績效目標(biāo)詳見報(bào)表。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入。ㄊ/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 2022年部門預(yù)算表(見附件)