岳陽(yáng)市君山區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心2018年部門決算公開(kāi)說(shuō)明
目 錄
第一部分 君山區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 君山區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 此表為空表
九、政府采購(gòu)情況公開(kāi)表 此表為空表
第三部分 君山區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
第四部分名稱解釋
第五部分 附件
岳陽(yáng)市君山區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心2018年部門決算說(shuō)明
第一部分
岳陽(yáng)市君山區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
君山區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心負(fù)責(zé)做好區(qū)直機(jī)關(guān)公用經(jīng)費(fèi)、辦公用房、通用資產(chǎn)、公務(wù)用車、公共節(jié)能和區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)及所駐單位的機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)工作。
(一)根據(jù)黨和國(guó)家有關(guān)機(jī)關(guān)行政后勤管理的規(guī)定和要求,結(jié)合區(qū)直機(jī)關(guān)的實(shí)際,做好機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)工作并實(shí)施,推動(dòng)后勤管理科學(xué)化、后勤服務(wù)社會(huì)化。
(二)負(fù)責(zé)按規(guī)定做好區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)的重要接待服務(wù)工作;并指導(dǎo)區(qū)直各單位、鎮(zhèn)(街道)場(chǎng)的黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待工作。
(三)負(fù)責(zé)做好區(qū)直機(jī)關(guān)的國(guó)有資產(chǎn)規(guī)范化工作。
(四)按規(guī)定做好全區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作;會(huì)同有關(guān)部門做好本級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能規(guī)劃并組織實(shí)施;指導(dǎo)區(qū)直部門開(kāi)展本級(jí)系統(tǒng)內(nèi)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作;組織開(kāi)展能耗統(tǒng)計(jì)、檢測(cè)和評(píng)價(jià)考核工作。
(五)負(fù)責(zé)做好全區(qū)公務(wù)用車的購(gòu)置、更新、維修、調(diào)配、使用等工作。
(六)負(fù)責(zé)做好區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)的會(huì)務(wù)、機(jī)關(guān)后勤保障服務(wù)和物業(yè)管理工作,并指導(dǎo)區(qū)直各單位、鎮(zhèn)(街道)場(chǎng)的后勤和物業(yè)管理工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)市君山區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心設(shè)下列內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):
(一)辦公室。負(fù)責(zé)內(nèi)外綜合協(xié)調(diào)工作;負(fù)責(zé)處理服務(wù)中心機(jī)關(guān)日常工作,擬訂中心機(jī)關(guān)工作制度;負(fù)責(zé)文秘、信息、檔案、保密、內(nèi)審和監(jiān)察等工作;承辦中心黨組會(huì)和主任會(huì);負(fù)責(zé)中心作風(fēng)紀(jì)律督查檢查,督促重要工作的落實(shí)情況。
(二)財(cái)務(wù)股。負(fù)責(zé)全中心機(jī)關(guān)的財(cái)務(wù)及會(huì)計(jì)工作;負(fù)責(zé)做好中心機(jī)關(guān)干部的勞動(dòng)人事工資及有關(guān)福利工作;協(xié)助做好區(qū)“四大家”及區(qū)直相關(guān)單位的財(cái)務(wù)工作。
(三)接待股。根據(jù)區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府和區(qū)政協(xié)批準(zhǔn)的會(huì)議計(jì)劃,做好各項(xiàng)會(huì)務(wù)工作;負(fù)責(zé)區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)下達(dá)的接待及相關(guān)保障工作;負(fù)責(zé)指導(dǎo)區(qū)直各單位、鎮(zhèn)(街道)場(chǎng)的黨政機(jī)關(guān)國(guó)內(nèi)公務(wù)接待工作。
(四)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能股。負(fù)責(zé)區(qū)級(jí)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能工作,督促檢查《公共機(jī)構(gòu)節(jié)能條例》貫徹落實(shí)情況;研究制訂本級(jí)公共機(jī)構(gòu)開(kāi)展節(jié)能降耗工作計(jì)劃,負(fù)責(zé)制訂節(jié)能目標(biāo)責(zé)任及考核標(biāo)準(zhǔn),定期做好分析預(yù)測(cè),組織開(kāi)展全區(qū)機(jī)關(guān)、行政事業(yè)單位節(jié)能工作的督查、指導(dǎo)、交流、總結(jié)和推廣。
(五)資產(chǎn)股。負(fù)責(zé)區(qū)直單位辦公用房、公有住房和通用資產(chǎn)的規(guī)范化管理工作。
(六)公務(wù)用車股。負(fù)責(zé)做好公務(wù)用車的購(gòu)置、更新、調(diào)度等工作,負(fù)責(zé)對(duì)車輛保養(yǎng)、維修、加油、年檢和保險(xiǎn)的等工作;負(fù)責(zé)財(cái)政撥付資金和公務(wù)用車服務(wù)平臺(tái)的監(jiān)管;組織駕駛員的勞務(wù)派遣、績(jī)效考核、安全教育等工作。
機(jī)關(guān)黨組、支部、工會(huì)、婦聯(lián)、共青團(tuán)等按有關(guān)規(guī)定和章程設(shè)置。
(二)決算單位構(gòu)成。
岳陽(yáng)市君山區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心2018年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:中心機(jī)關(guān)本級(jí)決算,及機(jī)關(guān)后勤運(yùn)行保障經(jīng)費(fèi)、公車平臺(tái)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)決算,區(qū)人大政協(xié)辦公用房、區(qū)老年大學(xué)大型修繕費(fèi)用決算,接管人社局原兩大農(nóng)場(chǎng)退休干部退休待遇補(bǔ)差代發(fā)項(xiàng)目人員經(jīng)費(fèi)決算。
第二部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心2018年度部門決算表(見(jiàn)附表)
第三部分 岳陽(yáng)市君山區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心2018年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況
2018年度收、支總計(jì)952.34萬(wàn)元,與2017年相比,收、支總計(jì)增加221.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)30.36%。主要原因是2018年機(jī)關(guān)后勤新增人大政協(xié)后勤、物業(yè)運(yùn)行保障支出,公車平臺(tái)置換兩臺(tái)新車。歸口管理的君山賓館以前年度人員養(yǎng)老保險(xiǎn)均在機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心的年終決算中列支。
二、收入決算情況說(shuō)明
2018年收入952.34萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款收入952.34萬(wàn)元,比上年增加30.36%。占本年總收入100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
本年支出合計(jì)952.34萬(wàn)元,其中:基本支出99.6萬(wàn)元,占本年總支出10.46%。項(xiàng)目支出852.75萬(wàn)元,占本年總支出89.54%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
收入支出決算總體情況
2018年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)952.34萬(wàn)元,與2017年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加221.82萬(wàn)元,增長(zhǎng)30.36%。主要原因是2018年機(jī)關(guān)后勤新增人大政協(xié)食堂運(yùn)行保障支出,歸口管理的君山賓館以前年度人員養(yǎng)老保險(xiǎn)均在機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心的年終決算中列支。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)一般公共預(yù)算撥款支出總體情況
2018年度財(cái)政撥款支出952.34萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2017年度相比,比上年增加221.82萬(wàn)元,增加30.36%。主要原因是2018年機(jī)關(guān)后勤新增人大政協(xié)食堂運(yùn)行保障支出,歸口管理的君山賓館以前年度人員養(yǎng)老保險(xiǎn)均在機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心的年終決算中列支。
(二)一般公共預(yù)算撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
一般公共預(yù)算撥款支出952.34萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)支出849.43萬(wàn)元,占89.19%。文化體育與傳媒支出3萬(wàn)元,占0.32%。社會(huì)保障和就業(yè)支出74.82萬(wàn)元,占7.86%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出3.09萬(wàn)元,占0.32%。農(nóng)林水支出12萬(wàn)元,占1.26%。商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出10萬(wàn)元,占1.05%。
(三)一般公共預(yù)算撥款支出決算具體情況
2018年度區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為598.39萬(wàn)元,支出決算為952.34萬(wàn)元,其中君山賓館員工養(yǎng)老保險(xiǎn)59萬(wàn)未在機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心年初預(yù)算中列支,占年初預(yù)算的9.86%。支出決算大于年初預(yù)算的主要原因是2018年機(jī)關(guān)后勤新增人大政協(xié)食堂運(yùn)行保障支出。歸口管理的君山賓館人員以前年度養(yǎng)老保險(xiǎn)均在機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心的年終決算中列支。其中:
按經(jīng)濟(jì)分類:工資福利支出65.91萬(wàn)元,比上年增加58.39%。商品和服務(wù)支出10.15萬(wàn)元,比上年減少93.03%。對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助23.54萬(wàn)元,比上年增加56.45%。其中:工資福利支出339.38萬(wàn)元,比上年增加34.56%。商品和服務(wù)支出513.36萬(wàn)元,比上年增加25.37%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
岳陽(yáng)市君山區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出99.6萬(wàn)元,占財(cái)政撥款支出的10.46%。其中:
人員經(jīng)費(fèi)89.45萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的89.81%,主要包括:按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出;
公用經(jīng)費(fèi)10.15萬(wàn)元,占一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的10.19%,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算數(shù)為10.53萬(wàn)元,支出決算數(shù)為10.32萬(wàn)元(含項(xiàng)目支出中的公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)支出),完成預(yù)算的98%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,具體情況如下:公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)(含項(xiàng)目支出中的公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi))決算數(shù)為6.37萬(wàn)元,占60.49%。我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。公務(wù)接待費(fèi)(含項(xiàng)目支出中的公務(wù)接待費(fèi)支出)決算數(shù)為3.95萬(wàn)元,占35.51%。公務(wù)接待35批次82人次。公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元,因公出國(guó)費(fèi)用0萬(wàn)元。2018年“三公”經(jīng)費(fèi)決算比2017年減少0.21萬(wàn)元,我單位按照中央、省委、省政府等要求,厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2018年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
(一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。
1、嚴(yán)格執(zhí)行厲行節(jié)約和公務(wù)接待管理相關(guān)規(guī)定,進(jìn)一步建立健全各項(xiàng)規(guī)章制度,切實(shí)加強(qiáng)接待工作規(guī)范化建設(shè),協(xié)調(diào)服務(wù)好來(lái)區(qū)考察的各項(xiàng)活動(dòng)。
2、負(fù)責(zé)制定全區(qū)公務(wù)車輛的使用管理辦法,推進(jìn)公務(wù)用車制度改革;負(fù)責(zé)全區(qū)公務(wù)用車的配備、更新、處置和管理工作。
3、負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)后勤小區(qū)和食堂的管理工作,負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)辦公用房的維修工作。
(二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
1、完善接待管理辦法,嚴(yán)格控制接待范圍,無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)接待行為發(fā)生。
2、保障全區(qū)公務(wù)用車及時(shí)調(diào)配到位。
3、后勤保障服務(wù)到位。
(三)以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
對(duì)于重點(diǎn)來(lái)客接待達(dá)到“零差錯(cuò)”,進(jìn)一步提升接待服務(wù)質(zhì)量和水平,在規(guī)定時(shí)限內(nèi)做好準(zhǔn)備和接待工作,接待經(jīng)費(fèi)控制在預(yù)算內(nèi),接待費(fèi)用較上年度進(jìn)一步減少加強(qiáng)作風(fēng)監(jiān)督,樹(shù)好政府形象,來(lái)客接待滿意度達(dá)95%以上。
十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明
(一)機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
岳陽(yáng)市君山區(qū)區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心單位性質(zhì)為財(cái)政補(bǔ)助事業(yè)單位,部門決算報(bào)表沒(méi)有機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。主要原因是:只有參公單位和行政單位才有機(jī)關(guān)(事業(yè))運(yùn)行經(jīng)費(fèi),區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心屬于事業(yè)單位,非參公和行政單位,故無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)。
(二)政府采購(gòu)支出情情況
本年度政府采購(gòu)無(wú)實(shí)際采購(gòu)額。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占有情況
本單位年末共有車輛1輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備。年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi):反映單位開(kāi)支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
第五部分 附件
附件:2018年度中共岳陽(yáng)市君山區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心部門決算公開(kāi)表格
附件點(diǎn)擊下載:2018年度中共岳陽(yáng)市君山區(qū)直機(jī)關(guān)事務(wù)管理服務(wù)中心部門決算公開(kāi)表格.XLS