2022年君山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

        編稿時(shí)間: 2022-01-24 15:04 來(lái)源: 君山區(qū)財(cái)政局 瀏覽量:1次  字體:

          2022年君山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門(mén)預(yù)算

          目 錄

          第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

          一、部門(mén)基本概況

         。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

         。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

          二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

          三、部門(mén)收支總體情況

         。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

         。ǘ┲С鲱A(yù)算

          四、一般公共預(yù)算撥款支出

         。ㄒ唬┗局С

          (二)項(xiàng)目支出

          五、政府性基金預(yù)算支出

          六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

         。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

          (二)“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

         。ㄈ┮话阈灾С銮闆r

         。ㄋ模┱少(gòu)情況

         。ㄎ澹﹪(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

         。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

          七、名詞解釋

          第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表

          1、收支總表

          2、收入總表

          3、支出總表

          4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

          5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

          6、財(cái)政撥款收支總表

          7、一般公共預(yù)算支出表

          8、一般公共預(yù)算基本支出表

          9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

          10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

          11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

          12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

          13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

          14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

          15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

          16、政府性基金預(yù)算支出表

          17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

          18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表(按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

          19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

          20、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金預(yù)算支出表

          21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

          22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

          23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表

          注:以上部門(mén)預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門(mén)無(wú)相關(guān)收支情況。

          第一部分 2022年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

          一、部門(mén)基本概況

         。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

          岳陽(yáng)市君山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心負(fù)責(zé)按規(guī)定做好來(lái)區(qū)重要客人接待工作;并指導(dǎo)區(qū)直各單位、鎮(zhèn)(街道)場(chǎng)的黨政機(jī)關(guān)公務(wù)接待工作;負(fù)責(zé)做好區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)機(jī)關(guān)和區(qū)直部門(mén)的國(guó)有資產(chǎn)規(guī)范化管理;負(fù)責(zé)全區(qū)公共機(jī)構(gòu)節(jié)能監(jiān)督管理工作;負(fù)責(zé)全區(qū)公務(wù)用車(chē)的購(gòu)置、更新、維修、調(diào)配、使用等管理工作;負(fù)責(zé)做好區(qū)委、區(qū)人大、區(qū)政府、區(qū)政協(xié)會(huì)務(wù)保障,機(jī)關(guān)后勤保障服務(wù)和物業(yè)管理工作,機(jī)關(guān)食堂和人大政協(xié)食堂的運(yùn)轉(zhuǎn)保障。

         。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

          君山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)股、接待股、公共機(jī)構(gòu)節(jié)能股、資產(chǎn)股、公務(wù)用車(chē)股、后勤服務(wù)中心7個(gè)機(jī)構(gòu)。現(xiàn)有人數(shù)79人,在編在崗16人,勞務(wù)派遣35人,原招待所未退休人數(shù)11人,原招待所事業(yè)退休人數(shù)17人。

          二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

          岳陽(yáng)市機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門(mén)預(yù)算只有本級(jí),沒(méi)有其他預(yù)算單位,因此本部門(mén)預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

          三、部門(mén)收支總體情況

         。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門(mén)收入預(yù)算1287.72萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款1287.72萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入0萬(wàn)元。收入較去年增加26.87萬(wàn)元,主要主要原因是2021年機(jī)關(guān)在編在崗人員轉(zhuǎn)崗,由工勤崗位轉(zhuǎn)管理崗位,工資上升,使人員經(jīng)費(fèi)工資福利部分收入增加。

          (二)支出預(yù)算:2022年本部門(mén)支出預(yù)算 1287.72 萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)1156.31萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出111.58萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出8.67萬(wàn)元,住房保障支出11.17萬(wàn)元。支出較去年增加 26.87萬(wàn)元,主要原因是2021年機(jī)關(guān)在編在崗人員轉(zhuǎn)崗,由工勤崗位轉(zhuǎn)管理崗位,工資上升,使人員經(jīng)費(fèi)工資福利部分支出增加。

          說(shuō)明:2022年預(yù)算公開(kāi)文檔第三大點(diǎn)(對(duì)應(yīng)表3)、第四大點(diǎn)(對(duì)應(yīng)表7)中的金額和百分比,由于預(yù)算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”,而公開(kāi)表格顯示和公開(kāi)文檔取數(shù)只到“百元”,可能導(dǎo)致0.01的尾數(shù)差異。

          四、一般公共預(yù)算撥款支出

          2022年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算 1287.72萬(wàn)元,其中,一般公共服務(wù)支出1156.31萬(wàn)元,占89.8 %;社會(huì)保障和就業(yè)支出111.58萬(wàn)元,占8.66 %;衛(wèi)生健康支出8.67萬(wàn)元,占 0.67 %,住房保障支出11.17萬(wàn)元,占0.87 %。具體安排情況如下:

          (一)基本支出:2022年本部門(mén)基本支出預(yù)算數(shù) 252.12萬(wàn)元,主要是為保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:

          人員經(jīng)費(fèi)228.8萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

          公用經(jīng)費(fèi)23.32萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。

          基本支出較上年增加26.87萬(wàn)元,上升 11.93 %,上升的主要原因是2021年機(jī)關(guān)在編在崗人員轉(zhuǎn)崗,由工勤崗位轉(zhuǎn)管理崗位,工資上升,使人員經(jīng)費(fèi)工資福利部分支出增加。

          (二)項(xiàng)目支出:2022年本部門(mén)項(xiàng)目支出預(yù)算1035.6萬(wàn)元,主要是部門(mén)為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中(按照項(xiàng)目的名稱(chēng)進(jìn)行說(shuō)明):業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出41萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)日常工作、公共節(jié)能及辦公用房工作開(kāi)展等方面;非稅收入執(zhí)收成本100萬(wàn),主要是租車(chē)費(fèi)中的代收費(fèi)部分,主要用于全區(qū)公務(wù)用車(chē)的購(gòu)置、更新、維修、調(diào)配、使用管理工作等方面;公務(wù)接待經(jīng)費(fèi)支出72萬(wàn)元,主要用于來(lái)區(qū)重要客人接待工作等方面;公車(chē)平臺(tái)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出477.6萬(wàn)元,主要用于全區(qū)公務(wù)用車(chē)的購(gòu)置、更新、維修、調(diào)配、使用管理工作等方面;機(jī)關(guān)后勤運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)支出160萬(wàn)元,主要用于機(jī)關(guān)后勤保障服務(wù)和物業(yè)管理工作等方面;區(qū)政務(wù)服務(wù)中心便民服務(wù)用房租賃費(fèi)支出155萬(wàn)元,主要用于政務(wù)中心的辦公用房租賃;原招待所未退休人員社保單位部分支出16萬(wàn)元、原招待所退休人員享受事業(yè)待遇補(bǔ)差支出14萬(wàn)元,主要用于解決原招待所人員遺留問(wèn)題。項(xiàng)目支出與上年持平,主要原因是2022年減少會(huì)議中心工作經(jīng)費(fèi)35萬(wàn),增加原招待所人員社保及退休待遇補(bǔ)差費(fèi)用30萬(wàn),增加政務(wù)中心租賃費(fèi)5萬(wàn)。

          五、政府性基金預(yù)算支出

          本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

          六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

         。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)23.32萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加2.08萬(wàn)元,上升12%,主要是增加了一名人員編制預(yù)算。

         。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算:2022年本部門(mén)機(jī)關(guān)本級(jí)事業(yè)單位的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為10.53萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)   4.05萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)6.48萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0 萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)6.48萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年持平。持平的原因是本單位公車(chē)數(shù)量與上年保持一致,公務(wù)接待支出標(biāo)準(zhǔn)較去年無(wú)變化。

         。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2022年本部門(mén)會(huì)議費(fèi)預(yù)算2萬(wàn)元,擬召開(kāi)3次會(huì)議,分別為機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心年度表彰總結(jié)大會(huì),人數(shù)為70人;全區(qū)公共節(jié)能活動(dòng)月宣傳動(dòng)員大會(huì),人數(shù)為200人;全區(qū)資產(chǎn)管理、辦公用房安排工作會(huì)議,人數(shù)為200人。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.82萬(wàn)元,擬開(kāi)展1次公車(chē)平臺(tái)司機(jī)安全駕駛培訓(xùn),人數(shù)為40人;擬舉辦0次節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。

         。ㄋ模┱少(gòu)情況:2022年本部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算總額   155萬(wàn)元,其中,貨物類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;工程類(lèi)采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元;服務(wù)類(lèi)采購(gòu)預(yù)算155萬(wàn)元。

         。ㄎ澹﹪(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)37輛,其中,機(jī)要通信用車(chē)   21輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)9輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)1輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)6輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車(chē)2輛,其中,機(jī)要通信用車(chē)0輛,應(yīng)急保障用車(chē)0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛,特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車(chē)2輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。

         。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明:本部門(mén)所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1287.72萬(wàn)元,其中,基本支出 252.12萬(wàn)元,項(xiàng)目支出1035.6萬(wàn)元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

          七、名詞解釋

          1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

          2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入省(市/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

          第二部分 2022年部門(mén)預(yù)算表(見(jiàn)附件)

          附件:岳陽(yáng)市君山區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心部門(mén)(單位)2022年部門(mén)預(yù)算表.xlsx

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