2019年度岳陽(yáng)市君山區(qū)科技和工業(yè)信息化局部門決算情況公開(kāi)說(shuō)明

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        目 錄

        第一部分岳陽(yáng)市君山區(qū)科技和工業(yè)信息化局概況

        一、部門職責(zé)

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

        第二部分2019年度部門決算表

        一、收入支出決算總表

        二、收入決算表

        三、支出決算表

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

        七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

        八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

        第三部分2019年度部門決算情況說(shuō)明

        一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

        二、收入決算情況說(shuō)明

        三、支出決算情況說(shuō)明

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

        七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

        八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

        九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

        十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

        第四部分名詞解釋

        第五部分附件

        第一部分

        岳陽(yáng)市君山區(qū)科技和工業(yè)信息化局概況

        一、部門職責(zé)

        (一)貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市有關(guān)科技、工業(yè)和信息化的方針政策和法律法規(guī);起草科技、工業(yè)和信息化領(lǐng)域的規(guī)范性文件,并組織實(shí)施;對(duì)相關(guān)法律法規(guī)的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;協(xié)調(diào)減輕企業(yè)負(fù)擔(dān)工作。擬訂并組織實(shí)施科技和工業(yè)信息化發(fā)展規(guī)劃、計(jì)劃及產(chǎn)業(yè)政策;研究提出推進(jìn)工業(yè)和信息化領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、工業(yè)與相關(guān)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展及管理創(chuàng)新的政策建議;指導(dǎo)工業(yè)和信息化領(lǐng)域加強(qiáng)安全生產(chǎn)、質(zhì)量管理和應(yīng)急管理工作;會(huì)同有關(guān)部門做好全區(qū)維護(hù)企業(yè)穩(wěn)定工作。

        (二)組織實(shí)施區(qū)科技重大專項(xiàng)和區(qū)級(jí)科技計(jì)劃工作。(三)牽頭組織全區(qū)農(nóng)村和社會(huì)發(fā)展領(lǐng)域的科技進(jìn)步工作。

        (四)牽頭組織協(xié)調(diào)促進(jìn)全區(qū)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合工作。

        (五)主管全區(qū)高新技術(shù)的研究開(kāi)發(fā)、成果轉(zhuǎn)化以及產(chǎn)業(yè)化工作。

        (六)負(fù)責(zé)本部門及歸口管理單位的區(qū)級(jí)科技經(jīng)費(fèi)預(yù)決算和經(jīng)費(fèi)使用的監(jiān)督管理;負(fù)責(zé)制定并會(huì)同有關(guān)部門實(shí)施全區(qū)科技基礎(chǔ)條件平臺(tái)建設(shè)計(jì)劃,推進(jìn)科技基礎(chǔ)條件平臺(tái)共建共享;會(huì)同有關(guān)部門提出科技資源合理配置的政策建議。   

        (七)負(fù)責(zé)全區(qū)科技和工業(yè)和信息化領(lǐng)域的人才有關(guān)工作;指導(dǎo)全區(qū)科技和工業(yè)和信息化領(lǐng)域人才開(kāi)發(fā)和培訓(xùn)工作;開(kāi)展人才和智力對(duì)外合作交流;承擔(dān)全區(qū)科技人才隊(duì)伍建設(shè)和科技創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)建設(shè)有關(guān)工作。

        (八)負(fù)責(zé)全區(qū)科技獎(jiǎng)勵(lì)、技術(shù)保密、科技評(píng)估、科技統(tǒng)計(jì)等工作。

        (九)負(fù)責(zé)全區(qū)工業(yè)和信息化領(lǐng)域的日常運(yùn)行調(diào)節(jié)。

        (十)擬訂全區(qū)新型工業(yè)化的發(fā)展戰(zhàn)略,協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問(wèn)題;推進(jìn)信息化和工業(yè)化融合;推進(jìn)全區(qū)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)信息化。

        (十一)指導(dǎo)工業(yè)和信息化領(lǐng)域技術(shù)進(jìn)步、技術(shù)創(chuàng)新;推進(jìn)工業(yè)行業(yè)體制改革和管理創(chuàng)新,推進(jìn)產(chǎn)學(xué)研結(jié)合和科研成果產(chǎn)業(yè)化;編制并組織實(shí)施技術(shù)改造規(guī)劃,提出工業(yè)和信息化固定資產(chǎn)投資規(guī)模和方向。

        (十二)負(fù)責(zé)中小企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和全民創(chuàng)業(yè)的宏觀指導(dǎo);制訂全區(qū)中小企業(yè)經(jīng)濟(jì)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施;推進(jìn)中小企業(yè)服務(wù)體系建設(shè)和全民創(chuàng)業(yè);綜合協(xié)調(diào)有關(guān)部門擬訂促進(jìn)中小企業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和全民創(chuàng)業(yè)的政策措施,協(xié)調(diào)解決有關(guān)重大問(wèn)題。

        (十三)組織擬訂信息化發(fā)展戰(zhàn)略、專項(xiàng)規(guī)劃及相關(guān)政策,協(xié)調(diào)解決重大問(wèn)題;根據(jù)國(guó)家、省、市統(tǒng)一規(guī)劃,協(xié)調(diào)全區(qū)公用通信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視網(wǎng)和其他專用信息網(wǎng)的規(guī)劃和建設(shè),促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)資源共享;促進(jìn)電信、廣播電視和計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)融合;指導(dǎo)、協(xié)調(diào)電子政務(wù)發(fā)展;推動(dòng)跨行業(yè)、跨部門的互聯(lián)互通和重要信息資源的開(kāi)發(fā)利用、共享;依法監(jiān)督管理信息服務(wù)市場(chǎng);推進(jìn)全區(qū)信息化建設(shè)。

        (十四)擬訂全區(qū)信息安全發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃,指導(dǎo)、協(xié)調(diào)信息安全保障體系建設(shè);指導(dǎo)監(jiān)督政府部門、重點(diǎn)行業(yè)重要信息資源系統(tǒng)與基礎(chǔ)信息網(wǎng)絡(luò)的安全保障工作,協(xié)助處理網(wǎng)絡(luò)與信息安全的重大事件。(十五)承辦區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項(xiàng)。

        二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

        (一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

        我局設(shè)6個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):辦公室(法規(guī)股)、科技服務(wù)股、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、節(jié)能利用股、信息化股和2個(gè)所屬事業(yè):君山區(qū)中小企業(yè)服務(wù)中心,君山區(qū)科技創(chuàng)業(yè)服務(wù)中心。

        我局共有編制12個(gè),其中行政編制6個(gè),事業(yè)編制6個(gè)。2020年現(xiàn)有在編在崗人員12人,其中行政編制人員6人,事業(yè)人員6人。另有臨聘人員3人, 離退休23人。

        (二)決算單位構(gòu)成。

        岳陽(yáng)市君山區(qū)科技和工業(yè)信息化局單位2019年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括:局機(jī)關(guān)本級(jí)決算,無(wú)所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)納入決算匯總。

        第二部分

        岳陽(yáng)市君山區(qū)科技和工業(yè)信息化局2019年度

        部門決算表(見(jiàn)附表)

        第三部分 

        岳陽(yáng)市君山區(qū)科技和工業(yè)信息化局2019年度

        部門決算情況說(shuō)明

        一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

        2019年度收、支總計(jì)634.39萬(wàn)元,與2018年相比,本單位2019年部門決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是新增單位,沒(méi)有與上年對(duì)比情況。

        二、收入決算情況說(shuō)明

        本年收入合計(jì)634.39萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入634.39萬(wàn)元,占100%。

        三、支出決算情況說(shuō)明

        本年支出合計(jì)618.82萬(wàn)元,其中:基本支出110.81萬(wàn)元,占17.91%。項(xiàng)目支出508.01萬(wàn)元,占82.09%。本單位2019年部門決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是新增單位,沒(méi)有與上年對(duì)比情況。

        四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

        2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)634.39萬(wàn)元,與2018年相比,本單位2019年部門決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是新增單位,沒(méi)有與上年對(duì)比情況。

        五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

        (一)財(cái)政撥款支出決算總體情況

        2019年度財(cái)政撥款支出618.82萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與2018年度相比,本單位2019年部門決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是新增單位,沒(méi)有與上年對(duì)比情況。

        (二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

        2019年度財(cái)政撥款支出618.82萬(wàn)元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出40萬(wàn)元,占6.46%;科學(xué)技術(shù)(類)支出569.92萬(wàn)元,占92.1%;社會(huì)保障和就業(yè)(類)支出0.12萬(wàn)元,占0.02%;衛(wèi)生健康(類)支出1.19萬(wàn)元,占0.19%;資源勘探信息等(類)支出7.6萬(wàn)元,占1.23%。

        (三)財(cái)政撥款支出決算具體情況

        2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為634.39萬(wàn)元,支出決算為618.82萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的97.55%,主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,壓縮一般性支出。其中(按經(jīng)濟(jì)科目分類):

        1、工資福利支出59.74萬(wàn)元,本單位2019年部門決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是新增單位,沒(méi)有與上年對(duì)比情況。

        2、商品和服務(wù)支出51.47萬(wàn)元,本單位2019年部門決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是新增單位,沒(méi)有與上年對(duì)比情況。

        3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出17.60萬(wàn)元,本單位2019年部門決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是新增單位,沒(méi)有與上年對(duì)比情況。

        4、對(duì)企業(yè)補(bǔ)助490.00萬(wàn)元,本單位2019年部門決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是新增單位,沒(méi)有與上年對(duì)比情況。     

        六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

        2019年度財(cái)政撥款基本支出110.81萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)70萬(wàn)元,占基本支出的63.17%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)40.81萬(wàn)元,占基本支出的36.83%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、公務(wù)用車購(gòu)置、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。

        七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

        (一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

        “三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3萬(wàn)元,支出決算為   2.27萬(wàn)元,完成預(yù)算的75.67%,其中:

        因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%。本單位2019年部門決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是新增單位,沒(méi)有與上年對(duì)比情況。

        公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3萬(wàn)元,支出決算為2.27萬(wàn)元,完成預(yù)算的75.67%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支,全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。  

        本單位2019年部門決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是新增單位,沒(méi)有與上年對(duì)比情況。

        公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,本單位2019年部門決算為新報(bào)單位,新報(bào)因素是新增單位,沒(méi)有與上年對(duì)比情況。

        (二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

        2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.27萬(wàn)元,占100 %,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,占0%。其中:

        1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。

        2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.27萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組28個(gè)、來(lái)賓280人次,主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。

        3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截止2019年 12月31日,我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

         

        八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

        2019年本單位沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。

        九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

        (一)績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。

        根據(jù)《君山區(qū)財(cái)政局關(guān)于開(kāi)展2020年度財(cái)政支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》(岳君財(cái)發(fā)〔2020〕12號(hào))要求,我單位通過(guò)績(jī)效自評(píng),掌握了部門整體支出使用情況和取得的效果,總結(jié)了項(xiàng)目資金管理經(jīng)驗(yàn),發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問(wèn)題不足,為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政支出管理、健全項(xiàng)目和資金使用管理、完善預(yù)算和績(jī)效目標(biāo)管理提供了重要參考,部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告已按要求按時(shí)按質(zhì)公開(kāi)。

        (二)部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

        其他科技條件與服務(wù),產(chǎn)業(yè)技術(shù)的開(kāi)發(fā)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果均為優(yōu)。

        (三)以部門為主體開(kāi)展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

        2019年度我單位在財(cái)政資金管理方面嚴(yán)格按照財(cái)政部門的管理要求開(kāi)展各項(xiàng)工作,會(huì)計(jì)核算規(guī)范,內(nèi)容齊全,認(rèn)真地開(kāi)展了績(jī)效評(píng)價(jià)工作,接受人大和財(cái)政機(jī)構(gòu)的監(jiān)督,2019年度重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)為“優(yōu)”。

        十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

        (一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

        岳陽(yáng)市君山區(qū)科技和工業(yè)信息化局2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出40.81萬(wàn)元。比年初預(yù)算數(shù)減少1.12萬(wàn)元。減少2.67%,主要原因是:認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,壓宿一般性支出。

        (二)一般性支出情況

        2019年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)1萬(wàn)元,用于組織科學(xué)技術(shù)人才交流會(huì);開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.2萬(wàn)元,用于開(kāi)展科普工作培訓(xùn)等,未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

        (三)政府采購(gòu)支出情情況

        本年度無(wú)政府采購(gòu)。  

        (四)國(guó)有資產(chǎn)占有情況

        本單位年末無(wú)車輛。年末無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備,年末無(wú)單價(jià)100萬(wàn)元以上通用設(shè)備。

        第四部分 名詞解釋

        財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

        年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

        一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)等,反映政府提供一般公共服務(wù)的支出。

        科學(xué)技術(shù)支出(類):是指用于科學(xué)技術(shù)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

        社會(huì)保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會(huì)保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

        衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

        資源勘探信息等支出(類):是指用于資源勘探、制造業(yè)、建筑業(yè)、工業(yè)信息等方面支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

        基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

        項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

        “三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

        工資福利支出:反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

        基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見(jiàn)習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(duì)(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級(jí))工資、軍銜(級(jí)別)工資和軍齡工資;軍隊(duì)士官的軍銜等級(jí)工資和軍齡工資等。

        津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

        績(jī)效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績(jī)效工資。

        機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi),不在此科目反映。

        職業(yè)年金繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi),不在此科目反映。

        職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

        公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi):反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)。

        住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

        醫(yī)療費(fèi):反映未參加醫(yī)療保險(xiǎn)單位的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費(fèi)用。

        其他工資福利支出:反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出,如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員,公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

        商品和服務(wù)支出:反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

        辦公費(fèi):反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

        印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。

        水費(fèi):反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

        電費(fèi):反映單位的電費(fèi)支出。

        郵電費(fèi):反映單位開(kāi)支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

        差旅費(fèi):反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

        維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開(kāi)支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

        會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

        培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

        公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。

        勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評(píng)審費(fèi)等。

        工會(huì)經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

        其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來(lái)訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

        對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助:反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

        離休費(fèi):反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的離休人員的離休費(fèi)、護(hù)理費(fèi)和其他補(bǔ)貼。

        退休費(fèi):反映行政事業(yè)單位和軍隊(duì)移交政府安置的退休人員的退休費(fèi)和其他補(bǔ)貼。

        機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金,包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、 辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等。

        第五部分 附件

        岳陽(yáng)市君山區(qū)科技和工業(yè)信息化局部門決算公開(kāi)表格

        附件:2019年度岳陽(yáng)市君山區(qū)科技和工業(yè)信息化局部門決算公開(kāi)表格.XLS

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