2019年度君山區(qū)社會治理網(wǎng)格化服務(wù)中心部門決算情況公開說明
目 錄
第一部分君山區(qū)社會治理網(wǎng)格化服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
君山區(qū)社會治理網(wǎng)格化服務(wù)中心概況
一、部門職責(zé)
(一)貫徹落實中央、省、市關(guān)于創(chuàng)新社會治理的方針政策和法律法規(guī);擬定全區(qū)社會治理和服務(wù)創(chuàng)新工作規(guī)劃、計劃,并組織實施。
(二)研究分析全區(qū)社會治理工作形勢,創(chuàng)新社會治理方式,擬定全區(qū)創(chuàng)新社會治理的發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃,全面推進(jìn)公共服務(wù)、網(wǎng)格管理、居民自治和綜治信息化建設(shè)。
(三)依托綜治信息系統(tǒng),逐步建立完善統(tǒng)一的服務(wù)管理平臺,對全區(qū)居民有關(guān)社會治安、矛盾糾紛、社會服務(wù)等方面的求助、投訴聯(lián)動受理、處理、督辦、反饋。
(四)負(fù)責(zé)綜治中心信息化系統(tǒng)的管理和維護(hù),會同有關(guān)部門整合信息資源,對接部門數(shù)據(jù)和平臺,推進(jìn)君山區(qū)綜治中心信息平臺與各部門間信息互通共享。
(五)會同有關(guān)部門推進(jìn)網(wǎng)上辦理公共服務(wù)事項,深化“一站式”服務(wù)模式。
(六)負(fù)責(zé)建立、完善考核機(jī)制,對鎮(zhèn)(街道)場、相關(guān)區(qū)直部門開展社區(qū)治理和服務(wù)創(chuàng)新工作進(jìn)行考核。
(七)組織領(lǐng)導(dǎo)全區(qū)網(wǎng)格化服務(wù)管理工作,制定網(wǎng)格員主要職責(zé)和工作要求標(biāo)準(zhǔn),指導(dǎo)鎮(zhèn)(街道)場、村(社區(qū))抓好網(wǎng)格員日常管理,對下達(dá)給網(wǎng)格員的任務(wù)指令進(jìn)行督辦、考核。
(八)牽頭組織或會同鎮(zhèn)(街道)場和協(xié)調(diào)相關(guān)區(qū)直部門對網(wǎng)格員、駐村(社區(qū))輔警開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)和思想教育。
(九)完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他事項。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
我單位設(shè)3個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):綜合辦公室(業(yè)務(wù)培訓(xùn)室)、指揮調(diào)度室、督查考評室。共有編制6個,全部為全額撥款事業(yè)編。2020年實有在編在崗人員4人。
(二)決算單位構(gòu)成。
君山區(qū)社會治理網(wǎng)格化服務(wù)中心單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:君山區(qū)社會治理網(wǎng)格化服務(wù)中心本級決算,無二級機(jī)構(gòu)。
第二部分君山區(qū)社會治理網(wǎng)格化服務(wù)中心2019年度部門決算表
表格附后:
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分
君山區(qū)社會治理網(wǎng)格化服務(wù)中心2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計76.05萬元,與2018年相比,本單位2019年部門決算為新報單位,新報因素是新增單位,沒有與上年對比情況。
二、收入決算情況說明
本年收入合計76.05萬元,其中:財政撥款收入76.05萬元,占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計76.05萬元,其中:基本支出76.05萬元,占100%。本單位2019年部門決算為新報單位,新報因素是新增單位,沒有與上年對比情況。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計76.05萬元,與2018年相比,本單位2019年部門決算為新報單位,新報因素是新增單位,沒有與上年對比情況。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出76.05萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,本單位2019年部門決算為新報單位,新報因素是新增單位,沒有與上年對比情況。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出76.05萬元,主要用于以下方面:公共安全(類)支出13.69萬元,占18%;社會保障和就業(yè)(類)支出1.24萬元,占1.63%;衛(wèi)生健康(類)支出0.58萬元,占0.76%;城鄉(xiāng)社區(qū)(類)支出59.78萬元,占78.61%;住房保障(類)支出0.75萬元,占0.99%。
(三)財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為78.13萬元,支出決算為76.05萬元,完成年初預(yù)算的97.34%。其中(按經(jīng)濟(jì)科目分類):
1、工資福利支出10.52萬元,本單位2019年部門決算為新報單位,新報因素是新增單位,沒有與上年對比情況。
2、商品和服務(wù)支出65.25萬元,本單位2019年部門決算為新報單位,新報因素是新增單位,沒有與上年對比情況。
3、對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元,本單位2019年部門決算為新報單位,新報因素是新增單位,沒有與上年對比情況。
4、資本性支出0.28萬元,本單位2019年部門決算為新報單位,新報因素是新增單位,沒有與上年對比情況。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出76.05萬元,其中:人員經(jīng)費(fèi)10.52萬元,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎勵金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助;公用經(jīng)費(fèi)65.53萬元,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(境)費(fèi)用、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為2萬元,支出決算為2萬元,完成預(yù)算的100%,其中:
因公出國(境)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0。本單位2019年部門決算為新報單位,新報因素是新增單位,沒有與上年對比情況。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2萬元,支出決算為2萬元,完成預(yù)算的100%, 決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。本單位2019年部門決算為新報單位,新報因素是新增單位,沒有與上年對比情況。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,本單位2019年部門決算為新報單位,新報因素是新增單位,沒有與上年對比情況。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算2萬元,占100 %,因公出國(境)費(fèi)支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元,占0%。其中:
1、因公出國(境)費(fèi)支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2萬元,全年共接待來訪團(tuán)組56個、來賓257人次,主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元,截止2019年 12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。
九、預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
根據(jù)《君山區(qū)財政局關(guān)于開展2020年度財政支出績效自評工作的通知》(岳君財發(fā)〔2020〕12號)要求,我單位通過績效自評,掌握了部門整體支出使用情況和取得的效果,總結(jié)了項目資金管理經(jīng)驗,發(fā)現(xiàn)了工作中存在的問題不足,為進(jìn)一步規(guī)范財政支出管理、健全項目和資金使用管理、完善預(yù)算和績效目標(biāo)管理提供了重要參考,部門整體支出績效自評報告已按要求按時按質(zhì)公開。
(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。
我單位2019年整體績效評價結(jié)果為“優(yōu)”,無重點(diǎn)項目績效評價。
(三)以部門為主體開展的重點(diǎn)績效評價結(jié)果。
2019年度我單位在財政資金管理方面嚴(yán)格按照財政部門的管理要求開展各項工作,會計核算規(guī)范,內(nèi)容齊全,認(rèn)真地開展了績效評價工作,接受財政機(jī)構(gòu)和相關(guān)部門的監(jiān)督,2019年度重點(diǎn)績效評價為“優(yōu)”。
十、其他重要事項情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
君山區(qū)社會治理網(wǎng)格化服務(wù)中心單位性質(zhì)為財政補(bǔ)助事業(yè)單位,部門決算報表沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
(二)一般性支出情況
2019年本部門開支會議費(fèi)1萬元,用于網(wǎng)格事務(wù)管理會議開支;開支培訓(xùn)費(fèi)1萬元,用于開展網(wǎng)格事務(wù)管理工作培訓(xùn)等開支;未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動。
(三)政府采購支出情情況
本年度無政府采購。
(四)國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備,年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
公共安全支出(類):是指用于內(nèi)衛(wèi)、消防等武裝警察部隊的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。
衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
城鄉(xiāng)社區(qū)支出(類):是指用于城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
“三公”經(jīng)費(fèi):指用財政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映出國(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等社會保險費(fèi)。
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級)工資、軍銜(級別)工資和軍齡工資;軍隊士官的軍銜等級工資和軍齡工資等。
津貼補(bǔ)貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。
績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi):反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費(fèi),不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi):反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費(fèi)。
住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
辦公費(fèi):反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費(fèi):反映單位的印刷費(fèi)支出。
郵電費(fèi):反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。
物業(yè)管理費(fèi):反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi),包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。
維修(護(hù))費(fèi):反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費(fèi)用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費(fèi):反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。
會議費(fèi):反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費(fèi):反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
勞務(wù)費(fèi):反映支付給單位和個人的勞務(wù)費(fèi)用,如臨時聘用人員、鐘點(diǎn)工工資,稿費(fèi)、翻譯費(fèi),評審費(fèi)等。
委托業(yè)務(wù)費(fèi):反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。
工會經(jīng)費(fèi):反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費(fèi)。
其他交通費(fèi)用:反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼,租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用,飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國內(nèi)組織的會員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。
辦公設(shè)備購置:反映用于購置并按財務(wù)會計制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出,以及按規(guī)定提取的修購基金。
第五部分 附件
君山區(qū)社會治理網(wǎng)格化服務(wù)中心部門決算公開表格
附件:2019年度君山區(qū)社會治理網(wǎng)格化服務(wù)中心部門決算公開表格.XLS