2022年君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)人民政府預算情況公開說明
2022年君山區(qū)廣興洲鎮(zhèn)人民政府預算
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
(一)職能職責
。ǘC構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
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四、一般公共預算撥款支出
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五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
。ㄒ唬C關運行經(jīng)費
(二)“三公”經(jīng)費預算
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(五)國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
。╊A算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
5、支出預算分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預算經(jīng)濟分類)
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按部門預算經(jīng)濟分類)
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按政府預算經(jīng)濟分類)
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費(商品和服務支出)(按部門預算經(jīng)濟分類)
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
18、政府性基金預算支出分類匯總表(按部門預算經(jīng)濟分類)
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、整體支出績效目標表
注:以上部門預算報表中,空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
。ㄒ唬┞毮苈氊
1、執(zhí)行本級人民代表大會的決議和上級國家行政機關的決定和命令,發(fā)布決定和命令;
2、執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟和社會發(fā)展計劃、預算,管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟、教育、科學、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、公安、司法行政、計劃生育等行政工作;
3、保護社會主義的全民所有的財產(chǎn)和勞動群眾集體所有的財產(chǎn),保護公民私人所有的合法財產(chǎn),維護社會秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;
4、保護各種經(jīng)濟組織的合法權益;
5、保障少數(shù)民族的權利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣;
6、保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項權利;
7、辦理區(qū)委區(qū)人民政府交辦的其他事項。
。ǘC構設置
根據(jù)編委核定,我鎮(zhèn)內(nèi)設共6個機構。全部納入2022年部門預算編制范圍。
內(nèi)設機構分別是:社會事業(yè)綜合服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊、環(huán)境衛(wèi)生服務中心、政務服務中心,退役軍人服務站。
二、部門預算單位構成
我鎮(zhèn)納入2022年部門預算編制范圍的有鎮(zhèn)本級及社會事業(yè)綜合服務中心、農(nóng)業(yè)綜合服務中心、綜合行政執(zhí)法大隊、環(huán)境衛(wèi)生服務中心、政務服務中心,退役軍人服務站。
三、部門收支總體情況
。ㄒ唬┦杖腩A算:包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入,以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預算1223.11萬元,其中,一般公共預算撥款1223.11萬元,政府性基金預算撥款 0 萬元,國有資本經(jīng)營預算撥款 0萬元,納入專戶管理的非稅收入 0 萬元。收入較去年增加136.23萬元,主要是是人員增加,工資提標,項目增多。
。ǘ┲С鲱A算:2022年本部門支出預算1223.11萬元,其中一般公共服務689.76萬元,行政單位離退休119.35萬元,機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出41.68萬元,財政對工傷保險基金的補助2.6萬元,行政單位醫(yī)療19.54萬元,公務員醫(yī)療補助2.77萬元,其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出1.16萬元,其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出96萬元,對村民委員會和村黨支部的補助219萬元,住房公積金31.26萬元。支出較去年增加136.23萬元,主要是人員增加,工資提標,項目增多。
說明:2022 年預算公開文檔第三大點(對應表 3)、第四大點(對應表 7)中的金額和百分比,由于預算編制時金額明細到了“分”,而公開表格顯示和公開文檔取數(shù)只到“百元”,可能導致 0.01 的尾數(shù)差異。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1223.11萬元,其中:一般公共服務689.76萬元,占56.39 %;社會保障和就業(yè)支出163.63萬元,占13.38 %;衛(wèi)生健康支出23.46萬元,占1.92 %;城鄉(xiāng)社區(qū)支出96萬元,占7.85 %;農(nóng)林水支出219萬元,占17.91 %;住房保障支出31.26萬元,占2.55 %。具體安排情況如下:
(一)基本支出:2022年本部門基本支出預算數(shù)712.11萬元,主要是為保障部門正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出,其中:
人員經(jīng)費625.43萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;
公用經(jīng)費86.68萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
基本支出較上年增加83.23萬元,上升13.23%,上升的主要原因為人員增加,工資提標。
(二)項目支出:2022年本部門項目支出預算511萬元,主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出,包括有關事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務費、基本建設支出等,
其中:鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉移支付190萬元,離任村干部生活補助6萬元,社區(qū)運轉保障經(jīng)費96萬元,村級社區(qū)組織規(guī)范建設資金及服務群眾專項資金24萬元,村級運轉保障經(jīng)費195萬元。項目支出較上年或增加53萬元,增加的主要原因是2022年項目增多,增加了項目資金預算。
五、政府性基金預算支出
本部門無政府性基金安排的支出
六、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經(jīng)費:2022年廣興洲鎮(zhèn)機關運行經(jīng)費一般公共預算撥款86.88萬元,較 2021 年預算增加了83.23萬元,較上年增加13.23%,主要原因是人員增加,增加了公用經(jīng)費預算。
(二)“三公”經(jīng)費預算:2022年本部門“三公”經(jīng)費預算數(shù)為0.5萬元,其中,公務接待費0.5萬元,公務用車購置及運行費0萬元(其中,公務用車購置費0萬元,公務用車運行費0萬元),因公出國(境)費0萬元。2022年“三公”經(jīng)費預算較2021年預算減少57.01萬元,主要原因是按照黨中央、國務院關于過“緊日子”和堅持厲行節(jié)約反對浪費的要求,進一步壓減公務接待費支出。
。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2022年本部門會議費預算0萬元,擬召開0次會議,人數(shù)為0人。培訓費預算3.2萬元,擬開展3次培訓,人數(shù)350人,內(nèi)容為提高農(nóng)業(yè)技術及病蟲害防治;擬舉辦0次節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動,經(jīng)費預算0萬元。
。ㄋ模┱少徢闆r:2022年本部門政府采購預算總額 0萬元,其中,貨物類采購預算0萬元;工程類采購預算0萬元;服務類采購預算0萬元。
。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。2022年擬新增配置公務用車0輛,其中,機要通信用車0輛,應急保障用車0輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術用車0輛,其他按照規(guī)定配備的公務用車0輛;新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺,單位價值100萬元以上專用設備0臺。
。╊A算績效目標說明:本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1223.11萬元,其中,基本支出712.11萬元,項目支出511萬元,具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費:是指各部門的公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費:納入省(市/縣)財政預算管理的“三公“經(jīng)費,是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國(境)費。其中,公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅),以及燃料費、維修費、保險費等支出;因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表(見附件)