2022年度岳陽(yáng)市君山區(qū)柳林洲街道辦事處部門預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明

        編稿時(shí)間: 2022-01-18 15:46 來(lái)源: 君山區(qū)財(cái)政局 瀏覽量:1次  字體:

          2022年度岳陽(yáng)市君山區(qū)柳林洲街道辦事處部門預(yù)算

          目 錄

          第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明

          一、部門基本概況

         。ㄒ唬┞毮苈氊(zé)

         。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

          二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

          三、部門收支總體情況

          (一)收入預(yù)算

         。ǘ┲С鲱A(yù)算

          四、一般公共預(yù)算撥款支出

         。ㄒ唬┗局С

         。ǘ╉(xiàng)目支出

          五、政府性基金預(yù)算支出

          六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

         。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

         。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算

         。ㄈ┮话阈灾С銮闆r

         。ㄋ模┱少(gòu)情況

         。ㄎ澹﹪(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

          (六)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

          七、名詞解釋

          第二部分 2022年部門預(yù)算表

          1、收支總表

          2、收入總表

          3、支出總表

          4、支出預(yù)算分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

          5、支出預(yù)算分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

          6、財(cái)政撥款收支總表

          7、一般公共預(yù)算支出表

          8、一般公共預(yù)算基本支出表

          9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

          10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

          11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

          12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)(對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

          13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

          14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

          15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

          16、政府性基金預(yù)算支出表

          17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

          18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

          19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

          20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

          21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

          22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

          23、整體支出績(jī)效目標(biāo)表

          注:以上部門預(yù)算報(bào)表中,空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。

          第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明

          一、部門基本概況

          (一)職能職責(zé)

          1.執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令,發(fā)布決定和命令;

          2.執(zhí)行本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃、預(yù)算,管理本行政區(qū)域內(nèi)的經(jīng)濟(jì)、教育、科學(xué)、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財(cái)政、民政、公安、司法行政、計(jì)劃生育等行政工作;

          3.保護(hù)社會(huì)主義的全民所有的財(cái)產(chǎn)和勞動(dòng)群眾集體所有的財(cái)產(chǎn),保護(hù)公民私人所有的合法財(cái)產(chǎn),維護(hù)社會(huì)秩序,保障公民的人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利;

          4.保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益;

          5.保障少數(shù)民族的權(quán)利和尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣;

          6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各項(xiàng)權(quán)利;

          7.辦理上級(jí)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

         。ǘC(jī)構(gòu)設(shè)置

          根據(jù)編委核定,我街道內(nèi)設(shè)共9個(gè)機(jī)構(gòu)。全部納入2022年部門預(yù)算編制范圍。

          內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別是:經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦、社會(huì)事務(wù)辦、農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、社會(huì)事業(yè)綜合服務(wù)中心、環(huán)境衛(wèi)生服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、財(cái)政所、經(jīng)管站、敬老院。

          二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

          君山區(qū)柳林洲街道辦事處部門只有本級(jí),沒(méi)有其他預(yù)算單位,因此本部門預(yù)算僅含本級(jí)預(yù)算。

          三、部門收支總體情況

          (一)收入預(yù)算:包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入,以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算2329.16萬(wàn)元,其中,一般公共預(yù)算撥款2329.16萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,社會(huì)保障基金預(yù)算資金0萬(wàn)元,財(cái)政專戶管理資金收入0萬(wàn)元,上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,上級(jí)單位補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加 190.26 萬(wàn)元,增加8.90%,主要是工資福利支出增加54.35萬(wàn)元,商品和服務(wù)支出增加36.9萬(wàn)元,對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出增加21萬(wàn)元,項(xiàng)目支出增加78萬(wàn)元。增加的主要原因是本年度事業(yè)編人員增加,公租房項(xiàng)目投資持續(xù)增加。

          (二)支出預(yù)算:2022年本部門支出預(yù)算2329.16萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)1142.26萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出474.71萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出49.08萬(wàn)元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出300萬(wàn)元,農(nóng)林水支出300萬(wàn)元,住房保障支出63.10萬(wàn)元。支出較去年增加190.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.90%。主要是本年度事業(yè)編人員增加,項(xiàng)目投資持續(xù)增加。

          2022 年預(yù)算公開(kāi)文檔第三大點(diǎn)(對(duì)應(yīng)表 3)、第四大點(diǎn)(對(duì)應(yīng)表 7)中的金額和百分比,由于預(yù)算編制時(shí)金額明細(xì)到了“分”,而公開(kāi)表格顯示和公開(kāi)文檔取數(shù)只到“百元”,可能導(dǎo)致 0.01 的尾數(shù)差異。

          四、一般公共預(yù)算撥款支出

          2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2329.16萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)1142.26萬(wàn)元,占49.04%;社會(huì)保障和就業(yè)支出474.71萬(wàn)元,占20.38%;衛(wèi)生健康支出49.08萬(wàn)元,占2.11%;城鄉(xiāng)社區(qū)支出300萬(wàn)元,占12.88%;農(nóng)林水支出300萬(wàn)元,占12.88%;住房保障支出63.10萬(wàn)元,占2.71%。具體安排情況如下:

         。ㄒ唬┗局С觯2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)1457.16萬(wàn)元,主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出,其中:

          人員經(jīng)費(fèi)1304.09萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、退職(役)費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助;

          公用經(jīng)費(fèi)153.06萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置、其他資本性支出。

          基本支出較上年增加112.26萬(wàn)元,上升8.35%,上升的主要原因?yàn)榈谑齻(gè)月工資納入預(yù)算,政府績(jī)效考核獎(jiǎng)標(biāo)準(zhǔn)有所提高。

          (二)項(xiàng)目支出:2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算872萬(wàn)元,主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出,包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等,其中:鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付247萬(wàn)元,村級(jí)社區(qū)組織規(guī)范建設(shè)資金及服務(wù)群眾專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)40萬(wàn)元,村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)260萬(wàn)元,離任村干部生活補(bǔ)助25萬(wàn)元,社區(qū)運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元。項(xiàng)目支出較上年增加  78 萬(wàn)元,增加的主要原因是2022年項(xiàng)目投資持續(xù)增加,基本建設(shè)規(guī)模擴(kuò)大。

          五、政府性基金預(yù)算支出

          2022年我單位無(wú)政府性基金安排的支出。

          六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

         。ㄒ唬C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):2022年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)153.06萬(wàn)元,比上年預(yù)算增加36.7萬(wàn)元,上升23.98%,主要原因?yàn)?021年增加了社區(qū)和村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)保障經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

         。ǘ叭苯(jīng)費(fèi)預(yù)算:2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 15萬(wàn)元,其中,公務(wù)接待費(fèi)15萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 0萬(wàn)元(其中,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元),因公出國(guó)(境)費(fèi) 0萬(wàn)元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年減少0.9萬(wàn)元,較上年下降6%,主要是貫徹上級(jí)文件和區(qū)委區(qū)政府及財(cái)政局過(guò)“緊日子”指示,壓縮一般性支出。

         。ㄈ┮话阈灾С銮闆r:2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算 2.5 萬(wàn)元,擬召開(kāi) 4 會(huì)議,人數(shù)360 人,內(nèi)容為人大會(huì)議、經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議等。培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算6.95萬(wàn)元,擬開(kāi)展4次培訓(xùn),人數(shù)為310人,內(nèi)容為農(nóng)業(yè)知識(shí)講座、農(nóng)村養(yǎng)殖技術(shù)培訓(xùn)、干部業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn),未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

         。ㄋ模┱少(gòu)情況:2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額  0萬(wàn)元,其中,貨物類采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元;工程類采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元;服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元。

         。ㄎ澹﹪(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況:截至2021年12月底,本部門共有公務(wù)用車0輛,其中,機(jī)要通信用車 0  輛,應(yīng)急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備  0 臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0  臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車 0 輛,其中,機(jī)要通信用車 0  輛,應(yīng)急保障用車 0 輛,執(zhí)法執(zhí)勤用車 0 輛,特種專業(yè)技術(shù)用車 0 輛,其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車 0 輛;新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)。

         。╊A(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明:本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為2329.16 萬(wàn)元,其中,基本支出 1457.16萬(wàn)元,項(xiàng)目支出872 萬(wàn)元,具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

          七、名詞解釋

          1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

          2、“三公”經(jīng)費(fèi):納入。ㄊ/縣)財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi),是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)(境)費(fèi)。其中,公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅),以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出;因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

          第二部分 2022年部門預(yù)算表(見(jiàn)附件)

          附件:岳陽(yáng)市君山區(qū)柳林洲街道辦事處2022年部門預(yù)算表.xlsx

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