君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)2018年部門預(yù)算情況公開
一、部門基本概括
1、職能職責(zé)
鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府是國家基層行政機關(guān),鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所是最基層的職能部門,主要承擔(dān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)一般預(yù)算資金的收支管理,部門綜合預(yù)算管理;非稅收入的征收和管理;國有資產(chǎn)使用和維護管理;財政補貼資金發(fā)放與信息化管理;行使財政監(jiān)管管理。貫徹和落實國家財政方針政策,負責(zé)編報鄉(xiāng)鎮(zhèn)年度財政收支預(yù)決算,負責(zé)做好上報財政部門與鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政之間的資金運行等其他工作。
2、機構(gòu)設(shè)置
君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)政府機關(guān)機構(gòu)設(shè)置為:黨群辦、黨政辦、扶貧辦、司法所、財政所、項目辦、老干辦、水利移民辦、科協(xié)、農(nóng)業(yè)辦、社保站、民政所、環(huán)保站、經(jīng)管站、土地中心、敬老院等單位。目前君山區(qū)良心堡鎮(zhèn)編制人數(shù)如下:行政編27人(其中中國共產(chǎn)黨機關(guān)人員6人,政府機關(guān)21人),事業(yè)編制20人,退休人員81人,聘用人員13人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
2018年納入部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括:計生辦、社保站、民政所、環(huán)保站、經(jīng)管站、土地經(jīng)營服務(wù)中心、敬老院7個單位。
三、部門收支總體情況
(一)收支預(yù)算。2018年財政預(yù)算方案經(jīng)區(qū)委、區(qū)政府研究決定后,良心堡鎮(zhèn)年初預(yù)算數(shù)為854.33萬元,其中僅有一般公共預(yù)算撥款為854.33萬元,而納入專戶管理的非稅收入撥款和事業(yè)單位經(jīng)營服務(wù)收入未予預(yù)算,較去年年初預(yù)算751.34萬元,增加了102.99萬元。
(二)支出預(yù)算。2018年年初預(yù)算數(shù)為854.33萬元,其中工資福利支出385.93萬元,社會保障繳費154.4萬元,一般商品和服務(wù)支出47萬元,項目支出267萬元。支出較去年增加了100.43萬元。主要是人員編制較去年增加了10人,工資福利支出和社會保障繳費相應(yīng)增加了100.43萬元。社會經(jīng)濟繳費等其他相關(guān)服務(wù)支出較2017年增加54.66萬元,增幅57%,項目支出較2017年319.1萬元相比減少了52.3萬元,降幅為16%。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款為收入854.33萬元,具體分配如下:
(一)基本支出。2018年年初預(yù)算數(shù)為587.33萬元,是指為保障本單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn),完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出,包括本單位基本工資、補貼,以及辦公費、水電費、維修費、交通費,以及辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費。
(二)項目支出。2018年年初預(yù)算為267萬元,是為了保證本單位完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的費用支出。其中村級運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費162萬元,社區(qū)運轉(zhuǎn)保障經(jīng)費40萬元,村級組織規(guī)范化建設(shè)資金11萬元,村級組織服務(wù)群眾專項經(jīng)費11萬元,以及鎮(zhèn)統(tǒng)籌安排的機構(gòu)轉(zhuǎn)移支付資金43萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費
2018年機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算撥款201.4萬元,比2017年預(yù)算146.74萬元增加了54.66萬元,增長37%,如養(yǎng)老保險金、醫(yī)療保險金、住房公積金等都有較大幅度的提高。
2、“三公”經(jīng)費預(yù)算
2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)為63.18萬元,其中業(yè)務(wù)接待費40.5萬元,公務(wù)用車及運行費22.68萬元。按照中央八項規(guī)定以及省市相關(guān)文件精神要求,其中招待費將減少15萬左右公務(wù)用車減少5萬元左右。2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)較2017年減少15-20萬元,降幅30%左右。