2019年度岳陽市君山區(qū)行政審批服務(wù)局部門決算情況公開說明
索引號 | 43060018112/2020-1755177 | 發(fā)布機構(gòu) | 君山區(qū)人民政府 | 文 號 | 無 |
生成日期 | 未知 | 公開日期 | 2020-08-24 11:16 | 公開范圍 | 全部公開 |
目 錄
第一部分岳陽市君山區(qū)行政審批服務(wù)局概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置
第二部分2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽市君山區(qū)行政審批服務(wù)局概況
一、部門職責(zé)
區(qū)行政審批服務(wù)局為政府組成部門,主要負(fù)責(zé)全區(qū)行政審批制度改革、政務(wù)公開、政務(wù)服務(wù)、“12345”熱線和市(區(qū))長信箱辦理、電子政務(wù)、政府門戶網(wǎng)站、鎮(zhèn)(街道)便民服務(wù)中心、村(社區(qū))便民服務(wù)平臺、現(xiàn)場勘查的組織協(xié)調(diào)、指導(dǎo)管理等工作和職能。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
岳陽市君山區(qū)行政審批服務(wù)局單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括:辦公室、行政審批制度改革股、政務(wù)公開股、政務(wù)服務(wù)管理股、熱線辦和電子政務(wù)辦;下設(shè)兩個副科級事業(yè)單位:區(qū)政務(wù)服務(wù)中心和區(qū)現(xiàn)場勘查中心。財政核定機關(guān)行政編制7名,其中:局長1名,副局長3名,股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)7名(含黨支部專職副書記1名);財政核定區(qū)政務(wù)服務(wù)中心全額撥款事業(yè)編制7名,其中:主任1名,副主任2名,工作人員4名;財政核定區(qū)現(xiàn)場勘查中心4名,其中:主任1名,副主任1名,工作人員2名。經(jīng)區(qū)政府主要領(lǐng)導(dǎo)同意,報經(jīng)編辦人社部門審核備案,聘用派遣人員15人,經(jīng)統(tǒng)計工作人員32名。
(二)決算單位構(gòu)成。
岳陽市君山區(qū)行政審批服務(wù)局單位2019年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:局機關(guān)本級決算
第二部分 岳陽市君山區(qū)行政審批服務(wù)局2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽市君山區(qū)行政審批服務(wù)局2019年度部門決算情況說明
一、 收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計659.34萬元,與2018年相比,收、支總計增加227.64萬元,增長52.73%。主要原因是因為2019年新增行政審批改革、優(yōu)化營商環(huán)境、商事登記改革企業(yè)開辦印章刻制政府購買等社會服務(wù)、現(xiàn)場勘查中心工作經(jīng)費等項目,區(qū)、鎮(zhèn)、村一體化平臺一窗式受理運營維護(hù),擴建政務(wù)服務(wù)中心運行維護(hù)費,編外用工等人員工資、工裝及餐費補助資金增加。
二、 收入決算情況說明
本年收入合計659.34萬元,其中:財政撥款收入659.34萬元,占100%。
三、 支出決算情況說明
本年支出合計659.34萬元,其中:基本支出127.39萬元,占19.32%。項目支出531.95萬元,占80.68%。
四、 財政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財政撥款收、支總計659.34萬元,與2018年相比,財政撥款收、支總計各增加227.64萬元,增長52.73%。主要原因是因為2020年新增行政審批改革、優(yōu)化營商環(huán)境、商事登記改革企業(yè)開辦印章刻制政府購買等社會服務(wù)、現(xiàn)場勘查中心工作經(jīng)費等項目,區(qū)、鎮(zhèn)、村一體化平臺一窗式受理運營維護(hù),擴建政務(wù)服務(wù)中心運行維護(hù)費,編外用工等人員工資、工裝及餐費補助資金增加。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
(一)財政撥款支出決算總體情況
2019年度財政撥款支出659.34萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,財政撥款支出增加228萬元,增長52.73%,主要原因是因為2020年新增行政審批改革、優(yōu)化營商環(huán)境、商事登記改革企業(yè)開辦印章刻制政府購買等社會服務(wù)、現(xiàn)場勘查中心工作經(jīng)費等項目,區(qū)、鎮(zhèn)、村一體化平臺一窗式受理運營維護(hù),擴建政務(wù)服務(wù)中心運行維護(hù)費,編外用工等人員工資、工裝及餐費補助資金增加。
(二)財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財政撥款支出659.34萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(wù)(類)支出633.01萬元,占96.01%;社會保障和就業(yè)(類)支出10.94萬元,占1.66%;衛(wèi)生健康(類)支出7.94萬元,占1.2%;住房保障(類)支出7.45萬元,占1.13%;
(三)財政撥款支出決算具體情況
2019年度財政撥款支出年初預(yù)算為407.47萬元,支出決算為659.34萬元,完成年初預(yù)算的161.8%。主要原因是因為2019年新增行政審批改革、優(yōu)化營商環(huán)境、商事登記改革企業(yè)開辦印章刻制政府購買等社會服務(wù)、現(xiàn)場勘查中心工作經(jīng)費等項目,區(qū)、鎮(zhèn)、村一體化平臺一窗式受理運營維護(hù),擴建政務(wù)服務(wù)中心運行維護(hù)費,編外用工等人員工資、工裝及餐費補助資金增加。經(jīng)濟(jì)分類情況:
1、工資福利支出:249.01萬元
2、對個人和家庭補助支出:14.39萬元
3、商品和服務(wù)支出:211.41萬元
4、其他資本性支出:184.53萬元
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財政撥款基本支出127.39萬元,其中:人員經(jīng)費90.62萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助;公用經(jīng)費36.77萬元,主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護(hù))
費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
(一)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為12.15萬元,支出決算為 10.27萬元,完成預(yù)算的84.53%,其中:
因公出國(境)費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預(yù)算的0%。與上年持平。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為12.15萬元,支出決算為10.27萬元,完成預(yù)算的84.53%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年實際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
與上年相比減少0.01萬元,減少0.1%,減少主要原因是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費開支,全年支出比上年有所壓減。
公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出預(yù)算為0萬元,支出決算為0萬元,與上年持平。
(二)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中,公務(wù)接待費支出決算10.27萬元,占100 %,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0萬元,占0%。其中:
1、因公出國(境)費支出決算為0萬元,全年安排因公出國(境)團(tuán)組0個,累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出決算為10.27萬元,全年共接待來訪團(tuán)組245個、來賓1285人次,主要是與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0萬元,其中:公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,截止2019年 12月31日,我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2019年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的收支。
九、預(yù)算績效情況說明
(一)績效管理工作開展情況。
一)部門整體支出績效評價依據(jù)
1. 《君山區(qū)財政局關(guān)于開展2019年度部門整體支出績效自評工作通知》;
2.《君山區(qū)財政局關(guān)于批復(fù)2019年部門預(yù)算的通知》
二)部門整體支出績效評價目的
通過對2019年中共岳陽市君山區(qū)行政審批服務(wù)局預(yù)算配置、預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、職責(zé)履行、履職效益等內(nèi)容的績效考評,提高財政資金的使用效率,為財政部門預(yù)算管理提供決策依據(jù)。
三)部門整體支出評價原則、指標(biāo)評價體系、評價方法
1.部門整體支出績效評價原則:遵循客觀公正,操作簡便高效,尊重客觀實際,實事求是的原則。
2.整體支出績效評價體系:指標(biāo)體系包括共性指標(biāo)和個性指標(biāo)兩部分,本次主要參照了財政部門制定的《部門整體支出績效評價指標(biāo)體系》的相關(guān)內(nèi)容,根據(jù)部門具體情況對個性指標(biāo)進(jìn)行了調(diào)整細(xì)化,形成《中共岳陽市君山區(qū)行政審批服務(wù)局2019年度部門整體支出績效評價指標(biāo)體系》(附件2)
3.整體支出績效評價方法:主要采用因素分析法、投入產(chǎn)出效益分析法,比較法,相關(guān)部門問卷調(diào)查等方法。
四)整體支出績效評價過程
1.前期準(zhǔn)備:按照績效自評工作要求,組成以朱運行同志為組長的績效評價工作小組,對相關(guān)的國家法律法規(guī)進(jìn)行了認(rèn)真學(xué)習(xí),掌握政策,根據(jù)部門整體收支情況制定了部門整體支出績效評價實施方案,設(shè)計了績效評價指標(biāo)體系和問卷調(diào)查表。
2.組織實施:采用核查法核查2019年同級財政預(yù)算批復(fù)執(zhí)行及部門整體支出情況,著重核查了“三公”經(jīng)費及資產(chǎn)管理、內(nèi)部控制制度情況,對內(nèi)設(shè)機構(gòu),根據(jù)部門職能和年初制定的績效考核目標(biāo),進(jìn)行了實地績效考評。針對政務(wù)服務(wù)中心部門工作職能和履職情況,進(jìn)行了社會問卷調(diào)查。
3.分析評價:對評價過程中收集資料進(jìn)行歸納,匯總分析,依據(jù)設(shè)定的部門整體支出績效評價指標(biāo)體系進(jìn)行了評分,形成了綜合性書面報告。
(二)部門決算中項目績效自評結(jié)果。
一是高標(biāo)準(zhǔn)完成電子政務(wù)外網(wǎng)平臺建設(shè)。平臺設(shè)置138個接入點,連通全區(qū)80余家部門、四鎮(zhèn)一辦兩場及75個村(社區(qū)),匯集千兆互聯(lián)網(wǎng)雙出口與電子政務(wù)外網(wǎng)出口,部門百兆雙鏈路接入。二是極大限度地提升網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用支撐能力。搭建起了一個大數(shù)據(jù)、大智慧能夠滿足全區(qū)各部門政務(wù)應(yīng)用托管服務(wù)需求的網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用平臺;三是完成了交通運輸信息網(wǎng)絡(luò)、民政四級廣域網(wǎng)、應(yīng)急管理局視頻會議專網(wǎng)、環(huán)保業(yè)務(wù)專網(wǎng)、司法局專網(wǎng)、商務(wù)糧食局專網(wǎng)等部門專網(wǎng)向電子政務(wù)外網(wǎng)平臺的整合改造工作。
(三)以部門為主體開展的重點績效評價結(jié)果。
1、2019年我局成功創(chuàng)建省級文明窗口單位。抓黨建,增強干部隊伍干事創(chuàng)業(yè)氛圍。一是加強干部隊伍建設(shè),提升隊伍整體素質(zhì)。完成了政務(wù)大廳維修改造工作。優(yōu)化辦事流程,提升辦事效率。一是推進(jìn)企業(yè)開辦“110”改革。推進(jìn)“全域通辦”工作。主動公開政府信息,提高辦事透明度。2019年,主動公開政府信息25025條,其中政府網(wǎng)站公開信息23449條,微博公開信息719條,宣傳欄等其他形式公開信息842條,公開發(fā)布政府規(guī)范性文件15件。重大項目建設(shè)批準(zhǔn)和實施領(lǐng)域信息:主動公開君山區(qū)投資項目情況,通過門戶網(wǎng)站查詢君山區(qū)項目審批、核準(zhǔn)、備案、實施,公開項目信息數(shù) 8條。公共資源配置領(lǐng)域信息:圍繞房屋征收與補償、土地管理、土地交易出讓廣告、土地交易結(jié)果,公開公共資源配置領(lǐng)域信息數(shù)259條。社會公益事業(yè)建設(shè)領(lǐng)域信息:集中公開脫貧攻堅、社會救助和福利信息23條;環(huán)境事件與執(zhí)法信息26條;食品藥品安全信息數(shù)23條;教育信息7條。財政預(yù)決算信息:區(qū)委、區(qū)政府相關(guān)各部門已公開2019年決算(含“三公”經(jīng)費決算、運行經(jīng)費支出、政府采購支出、預(yù)算績效管理等信息),及2019年預(yù)算信息,項目信息數(shù)172條。
2、推進(jìn)“三集中、三到位”改革。落實“一件事一次辦”工作。完成“無差別一窗受理”系統(tǒng)事項梳理。按照“一件事、一次辦”要求,整合重構(gòu)“一件事”套餐服務(wù)的申請表格和材料,合并同類項,整合成一張表格、一張清單、一套辦事流程,讓群眾“一看就懂、一聽就明、一辦就好”,方便企業(yè)和群眾辦理行政審批服務(wù)事項。完成了43個單個“一件事”事項和25個套餐“一件事”事項服務(wù)指南的編制,并在區(qū)政府門戶網(wǎng)站設(shè)立“一件事一次辦”專區(qū),在政務(wù)大廳設(shè)立了“一件事一次辦”綜合受理窗口,公示辦事指南,方便群眾辦事。目前,已辦結(jié)各類服務(wù)審批事項15.3萬件,辦結(jié)率98.81%,法定提速率85.54%,承諾提速率73.47%。
3、延伸便民服務(wù),打通服務(wù)群眾“最后一公里”。延伸企業(yè)服務(wù),激發(fā)市場新活力。延伸公眾熱線深入服務(wù)。2019年我區(qū)12345公眾服務(wù)熱線共受理工單10055件,較上年同期增加1460件,同比增長率為17%;市(區(qū))長信箱辦理272件,較上年同比增長率為8%。其中,應(yīng)辦理工單9975件,已辦理9975件,辦結(jié)率100%;按期辦理9968件,按期辦結(jié)率率99.93%;緊急工單派發(fā)并處理172件,全部第一時間按期辦結(jié)。全年加強回訪力度,共抽查回訪工單1995件,其中,不滿意工單30件,滿意率為98.5%。全年全區(qū)報送典型工單51篇,選報送市熱線辦典型材料26篇,刊載《岳陽日報》和《長江信息報》7篇。市熱線辦對我區(qū)2019年工單辦理綜合考核結(jié)果為:綜合指標(biāo)值全市考核等級為A類,在縣市區(qū)綜合排名中位居第二。市長信箱辦理考核在縣市區(qū)排名位居第一。
十、其他重要事項情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
岳陽市君山區(qū)行政審批服務(wù)局2019年機關(guān)運行經(jīng)費支出36.77萬元,年初預(yù)算數(shù)8.88萬元,增加27.89萬元。主要原因是因為年初的由君山區(qū)政務(wù)服務(wù)中心2019年4月機構(gòu)改革成立君山區(qū)行政審批服務(wù)局,人員增加。
(二)政府采購支出情情況
本年度無政府采購。
(三)國有資產(chǎn)占有情況
本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設(shè)備,年末無單價100萬元以上通用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
財政撥款收入:指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
一般公共服務(wù)支出(類):是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計信息事務(wù)、財政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商?
社會保障和就業(yè)支出(類):是指用于社會保障和就業(yè)方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構(gòu)統(tǒng)一管理的機關(guān)離退休人員的經(jīng)費。
衛(wèi)生健康支出(類):是指用于醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
住房保障支出(類):是指用于住房方面的支出,包括保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。
基本支出:指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?
工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
基本工資:反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資,包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級別工資;機關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級工資;事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職干部的職務(wù)(專業(yè)技術(shù)等級
津貼補貼:反映經(jīng)國家批準(zhǔn)建立的機關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。
績效工資:反映事業(yè)單位工作人員的績效工資。
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費:反映機關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險費。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險繳費,不在此科目反映。
職工基本醫(yī)療保險繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險費。
公務(wù)員醫(yī)療補助繳費:反映按規(guī)定可享受公務(wù)員醫(yī)療補助單位為職工繳納的公務(wù)員醫(yī)療補助費。
其他社會保障繳費:反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業(yè)保障金,軍隊(含武警)為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會保險費。住房公積金:反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
商品和服務(wù)支出:反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
辦公費:反映單位購買按財務(wù)會計制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報雜志等支出。
印刷費:反映單位的印刷費支出。
維修(護(hù))費:反映單位日常開支的固定資產(chǎn)(不包括車船等交通工具)修理和維護(hù)費用,網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運行與維護(hù)費用,以及按規(guī)定提取的修購基金。
租賃費:反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費用。
會議費:反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
培訓(xùn)費:反映除因公出國(境)培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
公務(wù)接待費:反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費用。
工會經(jīng)費:反映單位按規(guī)定提取的工會經(jīng)費。
其他商品和服務(wù)支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內(nèi)組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務(wù)費及離休人員特需費、公用經(jīng)費等。
機關(guān)運行經(jīng)費:指為保障行政單位(包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、 辦公用房物業(yè)管理費、 公務(wù)用車運行維
第五部分 附件
附件:2019年度岳陽市君山區(qū)行政審批服務(wù)局部門決算公開表格.XLS